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uedbet体育平台:团委 2022年度部门决算
发布日期:2023-11-14 12:56     撰稿人:     来源:uedbet体育平台:团委

uedbet体育平台:团委

2022年度部门决算

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第一部分:uedbet体育平台:团委概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:uedbet体育平台:团委2022年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九:财政拨款“三公”经费支出决算表

上述报表详见附件(团委2022年度部门决算公开报表)。

第三部分:uedbet体育平台:团委2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2022年度政府性基金支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分:名词解释

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第一部分:uedbet体育平台:团委概况

一、主要职能

(一)领导全城区共青团工作,组织全城区共青团围绕城区改革发展稳定大局开展工作,在城区经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中发挥党的助手作用。

(二)负责研究指导全城区团的组织建设和干部队伍建设,推进全城区团的基层组织建设;组织和带领全城区青年创业创新,在城区经济社会发展中发挥生力军和突击队的作用。

(三)协助党组织管理镇(街道)团(工)委、各直属团组织的正、副书记、委员,培养、选拔、推荐、评选优秀团干部和团员青年。

(四)围绕区委、区人民政府中心工作,负责指导并组织实施城区青少年的思想理论教育和对外宣传工作。负责协调、指导团的新媒体舆论阵地建设和网络舆论引导工作。

(五)负责城区共青团工作和青少年工作的理论研究;向区委、区人民政府反映青少年思想状况,参与协调处理各种与青少年利益相关的工作;对青少年工作中的重大问题提出立法建议,参与有关青少年规范性文件的起草、实施、监督等工作;会同有关部门做好城区预防青少年违法犯罪和未成年人保护工作。

(六)参与制定城区青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策,对青少年活动阵地、青少年服务机构的建设进行规划和管理。

(七)指导和帮助城区少先队工作委员会开展工作。协助教育部门做好中、小学学生的教育管理工作。加强对青年社会组织和学校社团的指导和管理。

(八)参与制定有关青年统战工作的政策,做好青年统战对象的团结教育工作,维护和促进祖国统一和民族团结。

(九)承担区委、区人民政府和上级团委交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

2022年度uedbet体育平台:团委的汇总决算报表由1个单位构成。其中行政单位1个为uedbet体育平台:团委。

第二部分:uedbet体育平台:团委2022年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九:财政拨款“三公”经费支出决算表

上述报表详见附件(团委2022年度部门决算公开报表)。

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第三部分:uedbet体育平台:团委2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2022年度总收入87.9万元,其中本年收入 ?87.9 ,较2021年度决算数减少40.85万元,下降31.73?%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入87.9?万元,为城区本级财政当年拨付的资金。2021年度决算数减少40.85万元,下降31.73?%,主要原因一是人员类经费的减少,我委编外人员流动大。聘用人员工资、社保、公积金经费减少。二是落实压紧日子要求,各活动项目工作支出减少

2.政府性基金预算财政拨款收入?0?万元,为城区本级财政当年拨付的资金。2021年持平,主要原因是无此项收入及开支。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,为城区本级财政当年拨付的资金。2021年持平,主要原因是无此项收入及开支。

4.事业收入?0?万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。2021年持平,主要原因是无此项收入及开支。

5.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2021年持平,主要原因是无此项收入及开支。

6.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入”“事业收入”“经营收入之外取得的收入。2021年持平,主要原因是无此项收入及开支。

7.?使用非财政拨款结余0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。2021年持平,主要原因是无此项收入及开支。

8.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2021年持平,主要原因是无此项收入及开支。

(二)本部门2022年度总支出87.9万元,其中本年支出 ?87.9万元2021年度决算数减少40.85万元,下31.73?%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)82.25万元, 2021年度决算数减少40.09万元下降32.77%,主要原因是团委编外人员人数减少其工资福利相应减少。一般公共服务支出主要用于发放编外人员工资福利及各项目活动工作支出。

2.社会保障和就业支出2.8万元,较2021年度决算数减少0.09万元,下降3.11%。主要原因是在编人员收入减少,为单位职工计缴的社会养老保险支出减少

3.卫生健康支出1.62?万元,是根据自治区统一规定,按规定的比例计缴的医疗保险。较2021年度决算数减少0.26万元,下降13.83?%。主要原因是在编人员收入减少,为单位职工计缴的医疗保险费用减少

4.?住房保障支出1.22?万元,主要用于按照国家政策规定向职工发住房金、提补贴、购补贴住房改革方的支出。较2021年度决算数减少0.41万元,25.15?%,主要原因是在编人员收入减少,为单位职工计缴的住房公积金费用减少

5.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2021年度持平,主要原因是无结余分配。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

uedbet体育平台:团委2022年度一般公共预算财政拨款支出 87.9?万元,较2021年度决算数减少40.85万元,下降31.73?%。其中:基本支出72.35万元,项目支出15.55万元

uedbet体育平台:团委2022年度一般公共预算支出年初预算为 99.65万元,支出决算数为87.9万元,完成年初预算的88.21%。

(一)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)支出决算为66.67?万元,年初预算为81.49万元,决算数小于预算数的主要原因是编外人员流动用于保证日常运转发生的基本支出减少。行政运行要用于编外人员根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出。

(二)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)支出决算为10.55万元,年初预算为 14.03万元,决算数小于预算数的主要原因是一般行政管理事务主要用春节慰问困难青少年经费及团委业务费等支出。

(三)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项)支出决算为0.03万元,年初预算为0.15万元,决算数小于预算数的主要原因是工会会员人数减少,计缴工会经费减少。工会事主要用于单位按规定提取或安排的工会经费支出。

(四)一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)支出年初预算为0万元,支出决算为5万元主要原因是年中增加了超、短收安排的创城工作经费支出。主要用于开展创城志愿服务志愿者补贴及创城物资经费支出。

(五)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为1.27万元,支出决算为1.87万元,决算数大于预算数的主要原因是在编人员养老保险计缴增加。机关事业单位基本养老保险缴费主要用于职工养老保险支出。

(六)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为0.64万元,支出决算为0.94万元,决算数大于预算数的主要原因是在编人员职业年金计缴增加。机关事业单位职业年金缴费主要用于职工职业年金支出。

(七)卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)年初预算为0万元,支出决算为0.25万元,决算数大于预算数的主要原因是单位预算系统中在编人员信息未完善,漏填报了2021年在编人员绩效收入作为基数,导致2022年在编人员公积金、社保等基本支出各项指标经费不足,为保障城区团委各项工作正常开展,申请追加部门在编人员公积金预算及社保等各项预算指标,行政运行主要用于根据南宁市统一规定,为单位职工计缴的社保及住房公积金支出

(八)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为0.53万元,支出决算为0.53万元,决算数等于预算数主要原因是在编人员年度单位医疗计缴数据无变动。行政单位医疗主要用于根据南宁市统一规定,按规定的比例计缴的医疗保险支出

(九)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为0.57万元,支出决算为 0.84万元,决算数大于预算数的主要原因是单位预算系统中在编人员信息未完善,漏填报了2021年在编人员绩效收入作为基数,导致2022年在编人员公务员医疗补助指标经费不足,后期申请了预算追加。公务员医疗补助主要用于职工公务员医疗补助支出。

(十)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为0.96万元,支出决算为 1.22万元,决算数大于预算数的主要原因是单位预算系统中在编人员信息未完善,漏填报了2021年在编人员绩效收入作为基数,导致2022年在编人员公积金指标经费不足,后期申请了预算追加。住房公积金主要用于按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金支出

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 72.35万元,人员经费70.55万元公用经费1.8万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出70.55万元,主要用于单位职工的工资福利及社会保险等支出。完成年初预算的80.49?%。预决算差异原因是编外人员离职流动性大各项工资福利经费减少。

)商品和服务支出1.8万元,主要用于单位办公费公费、邮电费、其他交通费、工会费其他商品和服务支出完成年初预算的37.58?%.预决算差异原因是各项办公费、邮电费、其他交通费、工会费其他商品和服务支出用开支减少。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

uedbet体育平台:团委2022年度没有政府性基金预算支出。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

?uedbet体育平台: 团委?2022年度没有国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0元,完成年初预算的0%,比上年增减(减少)0万元,主要原因是“三公”经费支出?。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置费支出0万元,公务用车运行费维护支出0万元;公务接待费支出0万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,完成年初预算的 ?0%,比上年增减(减少)0万元,主要原因是无因公出国(境)费用支出。全年使用财政拨款安排?uedbet体育平台:团委?所属单位出国团组0个,累计0人次 

(二)公务用车购置及运行费支出 0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,完成年初预算的0%,比上年增减(减少)0万元,上升(下降0%,主要原因是公务用车购置及运行费支出。

公务用车运行维护费支出0万元,完成年初预算的 0?%,比上年增减(减少)0万元,主要原因是公务用车运行维护费支出。该费用主要用于机要文件交换、因公务出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年 ,uedbet体育平台:团委一般公共预算拨款的公务用车保有量为0辆,平均每辆运行维护费支出0万元。

(三)公务接待费支出0万元 ,完成年初预算的 0?%,比上年增减(减少)0?万元,主要原因是公务接待费支出该费用主要用于公务接待支出据统计,2022年度国内公务接待共0批次,0人次,国(境)外公务接待0批次。

七、其他重要事项情况说明

(一)?机关运行经费支出情况说明。

2022年度行政单位和参公事业单位的机关运行经费支出共计1.8万元,比年初预算数减少2.99万元,下降62.42%。比上年决算数减少1.17万元,下降39.39%。机关运行经费支出下降的主要原因是落实过紧日子要求压减办公费和其他商品服务支出等

(三)政府采购支出情况说明。

uedbet体育平台:团委无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日,南宁市西乡塘团委共有车辆0辆,包括:省部级领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、应急保障用车0辆、机要通信用车0辆、离退休干部用车0辆;单位价值100万元以上的设备0套。

预算绩效管理工作开展情况。

(一)绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及一般公共预算财政拨款15.28万元,占一般公共预算项目支出总额的 98.26?%从评价情况来看通过预算调整后各项目预算执行率均为100%,财政投入资金均控制在预算范围内,各项目能够按要求完成年初制定的数量目标,各项目活动组织开展规范、按流程有序开展、规范管理,社会成效良好,活动受益对象满意度较高,整体支出自评得分100分,各个项目对资金进行计划申请、划拨、使用等程序,及时、规范对收支进行账务处理和会计核算,已拨付的资金使用符合财政法规没有虚报、重报、错报、漏报现象。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况。

经我部门对照年初设定的绩效目标自评,?个项目评为一等,占项目总数比例100?%;0个项目评为二等,占项目总数比例0%。自评发现存在问题主要是成本控制不足,成本指标设置与实际完成值调整偏离较大主要原因是项目预算执行进度较慢。下一步我部门加强管理人员的绩效管理意识,提升预算绩效管理水平,提高绩效指标编制的科学性、合理性、严谨性和可控性;提高财政资金利用率,确保资源得到合理利用。

2.?部分重点项目绩效自评情况

团委业务费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为100分,评级为等,项目调整预算数为2.28?万元,执行数为2.28万元,完成预算的100?%。项目绩效目标完成情况:一是带动村、社区的青少年违法犯罪工作,使青少年违法犯罪工作建设网络覆盖辖区青年,使城区青少年违法犯罪工作的各项工作和活动影响全体青年,不断巩固和扩大团组织的青年群众基础;二是为广大青年提供社会交往的服务平台,链接更多交友的途径和方式,拓宽人际圈,让他们感受到社会的关怀与爱,从而对社会产生归属感三是深入推进“团干+社工+志愿者”工作模式,进一步推动青空间“项目服务+常规服务”的深入开展,不断提高团组织服务青少年的有效性。

创建全国文明城市工作经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为100分,评级为等,项目调整预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 落实城区党委、政府关于创建全国文明城市的工作部署,不断提高全国文明城市创建水平,奋力争创全国文明典范城市,确保顺利通过国家测评。

红领巾奖章争章活动经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为100分,评级为等,项目调整预算数为8万元,执行数为8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:贯彻落实了《中共中央关于全面加强新时代少先队工作的意见》文件精神,推动构建少先队阶梯式成长激励体系落实落地。树立和增强少先队员光荣感,推进少先队工作改革创新,增强少先队思想性、先进性、自主性、实践性。

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2022年度预算项目绩效自评表

项目名称

团委业务费

项目编码

450107210411200006352

项目实施单位

112001-中国共产主义青年团uedbet体育平台:委员会

主管部门

112-中国共产主义青年团uedbet体育平台:委员会

预算执行情况
(万元)

资金来源

年初预算数

年中预算调整数

调整后预算数

实际支出数

预算执行率(%)

合计

12

-9.7238

2.2762

2.2762

100.00%

其中:一般公共预算拨款

其中:上级

0.0

0.0

0.0

0.0

0

本级

12.0

-9.7238

2.2762

2.2762

100

政府性基金

——

0.0

0.0

0.0

0.0

0

国有资本经营预算

——

0.0

0.0

0.0

0.0

0

其他资金

——

0.0

0.0

0.0

0.0

0

财政拨款预算调整率(%)

-81.03%

调整原因说明

城区财政资金紧张,无法下达款项,为保障预算执行率达到90%以上,统一进行预算调整。

项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)

城区团委年度业务费12万元,属于经常性项目由城区本级经费拨款12万元,主要依据城区财政统一经费安排,用于城区团委机关根据城区党委、政府的要求,充分发挥团委工作职能,统筹开展各项活动。该项目经费从2022年1月至12月使用。

项目起始时间

2022

项目终止时间

2022

项目实施进度安排

年中完成指标工作量50%以上,年底前100%完成指标工作量。

年度绩效目标

完成“青空间”基本运营、各项维护青少年合法权益及“青春自护工作、青年联谊交友活动”、uedbet体育平台:“青春引擎·团建育才”大学生骨干社会实践项目、春节慰问困难青少年等各项工作任务

自评得分(满分100分)

100

预算执行(10分)

10.00

项目绩效目标衡量指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

分值

实际完成值

指标得分

完成情况简要描述

产出指标

数量指标

开展活动场次

≤12场次

20

12

20

开展预防青少年违法犯罪工作活动场次8场、少先队工作系列活动1场、区校联合活动1场、青年思想文化教育1场、青年婚恋交友活动1场、“青春引擎”团干部培训1场、“青空间”基本运营各项工作任务。

质量指标

活动开展是否按流程有序开展、规范管理、经费支出合规

≥100%

10

100

10

活动开展按流程有序开展、规范管理、经费支出合规

时效指标

会议、活动是否能按时、保质举行

≥100%

10

100

10

会议、活动能按时保质举行

成本指标

成本是否控制在预算范围内

≤12万

10

2.28

10

经预算调整,各活动总支出控制在预算内,完成100%

效益指标

社会效益指标

对推动青年工作产生的社会影响

可持续

20

达成预期指标

20

带动村、社区的青少年违法犯罪工作,使青少年违法犯罪工作建设网络覆盖辖区青年,使城区青少年违法犯罪工作的各项工作和活动影响全体青年,不断巩固和扩大团组织的青年群众基础;为广大青年提供社会交往的服务平台,链接更多交友的途径和方式,拓宽人际圈,让他们感受到社会的关怀与爱,从而对社会产生归属感;落实城区政府与高校合作框架协议,用于引进辖区高校大学生资源,服务基层党建及和谐建设;深入推进“团干+社工+志愿者”工作模式,进一步推动青空间“项目服务+常规服务”的深入开展,不断提高团组织服务青少年的有效性。

可持续影响指标

对部门工作职能产生的持续性影响

可持续

10

达成预期指标

10

充分发挥团委工作职能,统筹开展各项活动,持续巩固共青团工作主线,强化共青团围绕中心、服务大局的意识,着力提升共青团联系服务青年的能力。

满意度指标

服务对象满意度

服务对象对开展活动的满意度

≥90%

10

90

10

受益人员满意度达到90%

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2022年度预算项目绩效自评表

项目名称

创建全国文明城市工作经费

项目编码

450107220411200008451

项目实施单位

112001-中国共产主义青年团uedbet体育平台:委员会

主管部门

112-中国共产主义青年团uedbet体育平台:委员会

预算执行情况
(万元)

资金来源

年初预算数

年中预算调整数

调整后预算数

实际支出数

预算执行率(%)

合计

0

5

5

5

100.00%

其中:一般公共预算拨款

其中:上级

0.0

0.0

0.0

0.0

0

本级

0.0

5.0

5.0

5.0

100

政府性基金

——

0.0

0.0

0.0

0.0

0

国有资本经营预算

——

0.0

0.0

0.0

0.0

0

其他资金

——

0.0

0.0

0.0

0.0

0

财政拨款预算调整率(%)

0.00%

调整原因说明

非年初预算项目,为财政统一,短期追加项目

项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)

落实城区党委、政府关于创建全国文明城市的工作部署,不断提升全国文明城市创建水平,奋力争创全国文明典范城市,为确保顺利通过国家测评,城区团委新增短期创建全国文明城市工作经费6万元。

项目起始时间

2022

项目终止时间

2022

项目实施进度安排

迎检前完成各项创城服务工作

年度绩效目标

落实城区党委、政府关于创建全国文明城市的工作部署,不断提高全国文明城市创建水平,奋力争创全国文明典范城市,确保顺利通过国家测评。

自评得分(满分100分)

100

预算执行(10分)

10.00

项目绩效目标衡量指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

分值

实际完成值

指标得分

完成情况简要描述

偏差原因及改进措施

产出指标

数量指标

参与创城活动工作的志愿者数量

≤1000人次

20

1000

20

1000人次作为志愿者参与了各项创城服务工作。


质量指标

活动开展是否按流程有序开展、规范管理

≥90%

10

90

10

创城活动按流程有序开展、规范管理。


时效指标

会议、活动是否能按时、保质举行

≤1年

10

1

10

当年完成创城服务工作


成本指标

成本是否控制在预算范围内

≤60000元

10

50000

10

经过预算调整财政实际投入50000元,控制在预算范围内。


效益指标

社会效益指标

是否落实城区党委、政府相关工作部署

明显提高

20

达成预期指标

20

落实城区党委、政府关于创建全国文明城市的工作部署


可持续影响指标

对创建全国文明典范城市产生的持续影响

明显提高影响率

10

达成预期指标

10

不断提升全国文明城市建设水平,奋力争创全国文明典范城市


满意度指标

服务对象满意度

服务对象对开展活动的满意度

≥90%

10

90

10

受益对象满意度达到90%


?

2022年度预算项目绩效自评表

项目名称

“红领巾奖章”争章活动经费

项目编码

450107220411200008650

项目实施单位

112001-中国共产主义青年团uedbet体育平台:委员会

主管部门

112-中国共产主义青年团uedbet体育平台:委员会

预算执行情况
(万元)

资金来源

年初预算数

年中预算调整数

调整后预算数

实际支出数

预算执行率(%)

合计

0

8

8

8

100.00%

其中:一般公共预算拨款

其中:上级

0.0

0.0

0.0

0.0

0

本级

0.0

8.0

8.0

8.0

100

政府性基金

——

0.0

0.0

0.0

0.0

0

国有资本经营预算

——

0.0

0.0

0.0

0.0

0

其他资金

——

0.0

0.0

0.0

0.0

0

财政拨款预算调整率(%)

0.00%

调整原因说明

非年初预算项目,为短期追加项目

项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)

为贯彻落实《中共中央关于全面加强新时代少先队工作的意见》,推动构建少先队阶梯式成长激励体系落实落地。树立和增强少先队员光荣感,推进少先队工作改革创新,增强少先队思想性、先进性、自主性、实践性。

项目起始时间

2022

项目终止时间

2022

项目实施进度安排

年底完成个人星级章及集体星级章定制并发放。

年度绩效目标

推动构建少先队阶梯式成长,激励体系落实落地。树立和增强少先队光荣感,推进少先队改革创新,增强少先队思想性、先进性、自主性、实践性。

自评得分(满分100分)

100

预算执行(10分)

10.00

项目绩效目标衡量指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

分值

实际完成值

指标得分

完成情况简要描述

产出指标

数量指标

星级章

15200枚枚

20

达成预期指标

20

完成个人星级章及集体星级章定制并发放

质量指标

组织开展规范率

100%百分比

10

达成预期指标

10

严格落实评选方案,保证公平、公正、公开

时效指标

项目支出年末执行率

100%百分比

10

达成预期指标

10

已完成所有款项支付

成本指标

财政投入数

80000元

5

80000

5

财政全额拨付80000元

资金使用率

100%百分比

5

达成预期指标

5

专款专用,全额用于活动支出

效益指标

社会效益指标

贯彻落实相关文件、政策要求。

持续提升

20

达成预期指标

20

贯彻落实《中共中央关于全面加强新时代少先队员工作的意见》,推动构建少先队阶梯式成长激励体系落实落地。

可持续影响指标

对少先队工作产生的持续性影响。

持续提升

10

达成预期指标

10

树立和增强少先队员光荣感,推进少先队改革创新,增强少先队思想性、先进性、自主性、实践性。

满意度指标

服务对象满意度

服务对象对开展活动的满意度

90%

10

达成预期指标

10

受益对象满意度达到90%

?

2022年度部门整体绩效自评表

部门名称

中国共产主义青年团uedbet体育平台:委员会

部门编码

112

部门预算安排资金
(万元)

资金来源

年初预算数

年中预算调整数

调整后预算数

实际支出数

预算执行率(%)

合计

99.646

-11.747

87.899

87.899

100.00%

其中:一般公共预算拨款

99.646

-11.747

87.899

87.899

100.00%

政府性基金

0

0

0

0

0

国有资本经营预算

0

0

0

0

0

其他资金

0

0

0

0

0

部门职能概述(逐条填写,每条控制在150字以内。)

1.加强青少年思想政治工作,强化对青年的教育和引导,对团员进行共产主义远大理想教育,坚定不移听党话、跟党走。

2.统筹城区共青团组织建设,对城区青年社团、组织进行指导和管理。

3.统筹城区青年工作,充分发挥党联系青年的桥梁和纽带作用,参与制定和落实城区青少年事业发展相关规划,开展适合青年特点的独立活动,切实为青年服务。

4.充分调动和发挥青年的积极性和创造性,带领青年围绕中心工作发挥生力军和突击队作用,在经济建设中建功立业。

5.开展社会监督,积极维护青少年合法权益,同各种危害青少年的现象作斗争,对青少年活动阵地和青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理,保护和促进青少年的健康成长。

6.高举爱国主义旗帜,坚决维护和发展各族青年之间的团结友爱,引导青少年牢固树立中华民族共同体意识。

7.履行全团带队政治职能,对城区校内和校外少先队工作进行指导和管理。

8.承担城区党委、政府和团市委交办的有关事项。

部门整体支出年度绩效目标(逐条填写,和部门职能对应)

1.开展辖区青年交流主题座谈活动,实现强化青少年思想引领目标。

2.开展县域共青团基层组织改革,扩大团的组织覆盖和服务覆盖,开展“青春引擎”基层团干部培训班加强对农村青年委员、青年社团组织培训指导,项目化支持政务实习、返家乡等活动,实现大抓基层实效。

3.落实广西中长期青年发展规划实施纲要具体措施,开展青年就业创业服务活动,开展青年联谊交友活动,实现助力解决青年“急难愁盼”问题目标。

4.开展青年志愿服务组织和志愿服务团队业务培训,支持“uedbet体育平台:青年志愿者协会”常态化志愿服务必需品,实现志愿服务更加专业化、规范化。

5.完善“青空间”青少年实体服务平台建设并保障运行正常,开展青少年自护教育、法治教育、心理健康教育、假期公益课堂等关心关爱活动,实现关爱青少年服务覆盖更广、影响更大、效果更好。

6.组织开展青少年爱国主义教育、民族团结进步系列活动,实现各族青少年团结友爱互助进步。

7.对教育系统团干、少先队辅导员开展业务培训,开展“红领巾奖章”争章活动,实现全面加强新时代少先队工作。

8.开展党委政府创城、大型赛事、重大活动、重要节假日等志愿服务项目。

自评得分(满分100分)

100

预算执行(10分)

10.00

部门整体支出年度绩效目标衡量指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

分值

实际完成值

指标得分

完成情况简要描述

偏差原因及改进措施

产出指标

数量指标

开展预防青少年违法犯罪工作活动场次

≥8场

5

8

5

开展8场禁毒防艾法治宣传等预防青少年违法犯罪工作活动,聚焦保护未成年人身心健康,贯彻落实保障未成年人合法权益,为未成年人的健康成长提供友好的社会成长环境。


开展少先队工作活动

≥1场

2

1

2

开展“喜迎党的二十大、永远跟党走、奋进新”2022年广西天路“六一的礼物”公益活动把党和社会的关爱传递给少年儿童,传承红色基因,培育时代新人。


开展青年思想文化活动

≥1场

2

1

2

召开“喜迎党的二十大、永远跟党走、奋进新征程”主题交流座谈会,辖区青年文明号、青年社会组织、青年志愿者和青年工作者代表及各基层团组织就志愿服务、济困助学、就业创业、人才培养、实践育人等工作开展了广泛交流学习,持续增强县域范围内团的服务功能和社会影响力。


开展青年婚恋交友活动

≥1场

2

1

2

依据《中长期青年发展规划(2016年—2025年)》和《关于进一步做好青年婚恋工作的指导意见》,进一步发挥共青团联系服务青年人才的职能作用,进一步为辖区青年办实事、办好事,丰富单身青年交友途径,切实关心和帮助单身青年解决婚恋问题。


开展“青春引擎”团干部培训

1场

2

1

2

全面贯彻习近平总书记关于青年工作的重要思想和对广西工作系列重要指示精神,认真落实党的十九届六中全会、自治区第十二次党代会、南宁市第十三次党代会和共青团广西区委十四届九次全会精神,进一步推动团干部思想、能力、作风明显提升,团组织的政治功能和社会功能更加彰显,根据《共青团广西区委办公室关于做好2022年度全区团干部培训工作的通知》(桂青办发[2022]5号)和《2022年南宁市农村党员大培训实施方案》(南组通[2022]45号)文件要求,举办了2022年度uedbet体育平台:村团(总)支部书记“青春引擎”全员培训班、村两委青年干部培训班


开展青空间活动

常态化

5

达成预期指标

5

深入贯彻落实习近平总书记关于青年工作的重要思想,深入实施《中长期青年发展规划(2016-2025年)》,为社区青少年提供课业辅导活动11期,各类伴读主题活动5场次,家庭教育指导服务活动5场次,服务人次达500人以上。


慰问困难家庭青少年人数

40人

2

40

2

根据《中共uedbet体育平台:委办公室uedbet体育平台:人民政府办公室关于印发<uedbet体育平台:2022年春节慰问活动方案>的通知》要求,贯彻落实习近平总书记视察广西时的重要讲话精神,广泛深入开展党的群众路线教育实践活动,让困难青少年感受党和政府的关心关怀,我委于2022年春节期间对城区困难青少年开展慰问活动。


质量指标

组织开展规范率

≥90%

5

90

5

活动开展按流程有序开展、规范管理


目标人群到位率

≥90%

3

90

3

活动出席/参加人数符合活动标注


工作完成率

90%

3

90

3

保质保量完成各项工作


活动开展重大安全事故发生次数

≤0次

3

0

3

各活动开展前做好各项风险防控,活动开展过程中无安全事故发生情况


慰问对象合规性

≥100%

3

100

3

各困难青少年名单由基层团组织摸底、调研呈报,经过严格审查,符合慰问条件


经费支出合规率

≥100%

3

100

3

经费支出严格按照城区审核标准,支出完全合规


时效指标

活动按时举行率

≥90%

5

90

5

会议、活动能按时保质举行


成本指标

计划投入资金

≤12万

5

2.28

5

经预算调整,各活动总支出控制在预算内

财政紧张,通过预算调整后100%完成

效益指标

社会效益指标

活动精神落实率

≥90%

5

90

5

贯彻落实城区党委、政府相关工作部署及精神


青少年受益人数

≥2500人

10

2500

10

年内开展的各项青少年权益保障工作,青少年受益人数达到2500人


保障日常工作正常运转率

≥90%

10

90

10

发挥团委工作职能,统筹开展各项活动,日常工作有序运转


慰问对象覆盖率

≥90%

5

90

5

完成城区党委政府安排的慰问指标数


满意度指标

满意度指标

受益群体对项目实施效果的满意度

90%

10

达成预期指标

10

受益对象满意度达到90%


?

第四部分 ?名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:指除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

四、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、转入非财政拨款结余和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、三公经费:纳入自治区财政预决算管理的三公经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。