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uedbet体育平台:团委2024年部门预算及“三公” 经费预算
发布日期:2024-03-29 10:10     撰稿人:     来源:uedbet体育平台:团委

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第一部分:部门概况

一、主要职能

(一)主要职责

(二)2024年主要工作任务

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

(二)部门预算单位构成

第二部分:2024年部门预算及“三公”经费预算说明

一、部门收支预算总体情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:uedbet体育平台:团委2024年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表(预算公开01表)

二、部门收入总体情况表(预算公开02表)

三、部门支出总体情况表(预算公开03表)

四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)

五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)

六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)

七、财政拨款三公两费支出情况表(预算公开07表)

八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)

九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开09表)

十、政府采购预算表(预算公开10表)

十一、政府购买服务预算表(预算公开11表)

十二、部门预算支出经济分类预算表(预算公开12表)

十三、政府预算经济分类科目支出预算表(预算公开13表)

十四、2024年度预算项目绩效目标公开表(预算公开14表)

十五、部门整体绩效表(预算公开15表)

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第一部分:部门概况

一、uedbet体育平台:团委及所属单位主要职责和2024年主要工作任务?

(一)主要职责

1.领导全城区共青团工作,组织全城区共青团围绕城区改革发展稳定大局开展工作,在城区经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中发挥党的助手作用。

2.负责研究指导全城区团的组织建设和干部队伍建设,

推进全城区团的基层组织建设;组织和带领全城区青年创业创新,

在城区经济社会发展中发挥生力军和突击队的作用。

3.协助党组织管理镇(街道)团(工)委、各直属团组织的正、副书记、委员,培养、选拔、推荐、评选团干部和团员青年。

4.围绕区委、区人民政府中心工作,负责指导并组织实施城区青少年的思想理论教育和对外宣传工作。负责协调、指导团的新媒体舆论阵地建设和网络舆论引导工作。

5.负责城区共青团工作和青少年工作的理论研究;向区委、区人民政府反映青少年思想状况,参与协调处理各种与青少年利益相关的工作;对青少年工作中的重大问题提出立法建议,参与有关青少年规范性文件的起草、实施、监督等工作;会同有关部门做好城区预防青少年违法犯罪和未成年人保护工作。

6.参与制定城区青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策,对青少年活动阵地、青少年服务机构的建设进行规划和管理。

7.指导和帮助城区少先队工作委员会开展工作。协助教育部门做好中、小学学生的教育管理工作。加强对青年社会组织和学校社团的指导和管理。

8.参与制定有关青年统战工作的政策,做好青年统战对象的团结教育工作,维护和促进祖国统一和民族团结。

9.承担区委、区人民政府和上级团委交办的其他任务

(二)2024年主要工作任务

1.加强团干部队伍建设,定期组织开展培训班、交流会、座谈会等方式,牢固树立终生学习的理念,切实加强学习的使命感和紧迫感,提升工作能力。

2.加强团员意识教育,引导广大青年团员牢记使命,增强青年团员的责任感和使命感。继续开展好推优工作,把优秀青年团员输送到党的队伍之中。

3.深化网上共青团建设,加强“西乡塘青年圈”等新媒体平台运用及管理,抢占网络宣传阵地,做好思想宣传工作。

4.开展志愿服务,充分利用uedbet体育平台:青年志愿者协会和uedbet体育平台:友爱社会工作服务中心2个团属青年社会组织,在重要节日节点有活动、发声音。 ?

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1. 本级单位和内设机构

uedbet体育平台:团委的单位性质为行政单位,经费管理方式为全额;无内设机构。

????2. 所属单位

无。

???(二)部门预算单位构成

1.112 uedbet体育平台:团委(一级预算单位)

2.112001uedbet体育平台:团委本级(二级预算单位)

本部门仅有uedbet体育平台:团委本级一个二层预算单位。

第二部分:uedbet体育平台:团委2024部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

2024年收支总预算66.52万元,同比减少23.96万元,下降26.48?%2024年一般公共预算收入预算66.52万元,比2023年预算90.48万元减少23.96万元,同比下降26.48%。收入预算减少的主要原因是:基本支出中人员经费预算减少。2024年一般公共预算支出预算66.52万元,比2023年预算90.48万元减少23.96万元,同比下降26.48%。支出预算减少的主要原因是:基本支出中人员经费预算减少。

二、部门收入预算总体情况说明

2024年收入总预算66.52万元,同比减少23.96万元,同比下降26.48%。其中:

1.?一般公共财政预算拨款66.52万元?

2.?政府性基金预算拨款?0万元

3.?国有资本经营预算拨款0万元;

4.?财政专户管理资金收入0万元;

5.?事业收入0万元;

三、部门支出预算总体情况说明

2024年支出总预算66.52万元,同比减少23.96万元,下降?26.48%。其中:基本支出53.38万元,占支出总预算80.25?%,同比减少25.1万元,下降31.98 %;项目支出13.14万元,占支出总预算 19.75?%,同比增加1.14万元,增长9.5 %,原因是新增2014年村两委干部大培训经费1.14万元。

1.按支出功能分类科目划分,共分为类,其中:

1)一般公共服务支出(类)50.27万元

2)社会保障和就业支出(类)9.18万元

3)卫生健康支出(类)2.49万元

4)住房保障支出(类)4.59万元

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

1)基本支出预算

?????工资福利支出(类)48.25万元

商品和服务支出(类)5.13万元

?2)项目支出预算

????其他商品和服务支出(类)3万元

办公经费(类)9万元;

培训费(类)1.14万元

四、财政拨款收支预算情况说明

2024年财政拨款收支总预算66.52万元,减少23.96万元,同比下降26.48%。

2024年部门财政拨款收入预算情况

2024年部门财政拨款收入预算66.52万元,其中:一般公共预算收入预算66.52万元,政府性基金预算收入预算0万元,国有资本经营预算收入预算0万元。

本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入预算

2024年部门财政拨款支出预算情况

2024年部门财政拨款支出预算66.52万元,其中:一般公共预算支出预算66.52万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。

本部门无政府性基金预算支出预算,本部门无国有资本经营预算支出预算

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算拨款支出66.52万元,其中:基本支出53.38万元,项目支出13.14万元。具体支出预算如下:

(1)行政运行35.65万元全部是基本(项目)支出预算主要用于人员经费支出31.61万元,公用经费4.04万元

(2)一般行政管理14.46万元全部是基本项目支出预算主要用于公用经费1.32万元,项目支出13.14万元

(3)工会事务0.16万元全部是基本支出预算主要用于工会经费支出。

(4)机关事业单位基本养老保险缴费支出6.12万元,全部是基本支出预算主要用于职工养老保险支出。

(5)机关事业单位职业年金缴费支出3.06万元,全部是基本支出预算主要用于职工职业年金支出。

(6)行政单位医疗2.49万元,全部是基本支出预算主要用于根据南宁市统一规定,按规定的比例计缴的医疗保险。

7)住房公积金4.59万元,全部是基本支出预算主要用于按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出53.38万元,其中:

1.人员经费47.86万元其中:

工资福利支出47.86万元,主要用于:在编人员基本工资、津贴补贴、社保、医疗、公积金及编外人员工资福利等各项支出。

2.公用经费5.52万元,主要用于:办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、接待费、其他交通费等支出

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.5万元,同口径比2023持平具体如下:

1.因公出国(境)费2024年预算安排0万元,与上年持平。

2.公务接待费2024年预算安排0.5万元,与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元与上年持平。其中:

公务用车购置费2024年预算安排0万元,与上年持平

公务用车运行维护费2024年预算安排0万元,与上年持平

八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

本部门无国有资本经营预算支出。

、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2024年本部门机关运行经费预算5.13万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2023年预算减少0.1万元,下降1.91%,减少的原因主要是:持续推动党政机关习惯过紧日子

(二)政府采购情况

本部门无政府采购项目

???(三)政府购买服务情况

本部门无政府购买服务项目。

???(四)国有资产占用情况

截至202312月31日,从使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据、资产变动情况等角度说明。本部门共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

???(五)预算绩效管理情况

2024年纳入预算绩效目标管理的项目2个,涉及金额13.14万元,其中:一般公共预算支出12万元主要依据城区财政统一安排的业务费,用于城区团委机关根据城区党委、政府的要求,充分发挥团委工作职能,统筹开展各项活动一般公共预算支出1.14万元,主要依据《南宁市财政局关于提前下达2024年全区村两委干部大培训经费的通知》(南财行[2023]685号)文件要求安排的专项资金项目,用于开展村团(总)支部书记大培训,进一步加大基层团干部教育培训力度。

1.纳入预算绩效目标管理的100万元以上重点项目如下:

?本部门无纳入预算绩效目标管理的100万元以上重点项目

2.本部门整体支出绩效目标内容详见附件

????(六)涉密事项处理说明

本部门预算未含有涉密事项。

第三部分:名词解释

一、财政拨款收入:指城区财政部门当年拨付的资金。

二、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

三、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分:uedbet体育平台:团委2024部门预算报表

一、部门收支总体情况表(预算公开01表)

二、部门收入总体情况表(预算公开02表)

三、部门支出总体情况表(预算公开03表)

四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)

五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)

六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)

七、财政拨款三公两费支出情况表(预算公开07表)

八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)

九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开09表)

十、政府采购预算表(预算公开10表)

十一、政府购买服务预算表(预算公开11表)

十二、部门预算支出经济分类预算表(预算公开12表)

十三、政府预算经济分类科目支出预算(预算公开13表)

十四、2024年度预算项目绩效目标公开表(预算公开14表)

十五、部门整体绩效表(预算公开15表)

上述报表详见附件。