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uedbet体育平台:衡阳街道办事处2022年度部门决算
发布日期:2023-11-09 18:40     撰稿人:财务室     来源:衡阳街道

目??录

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????第一部分:uedbet体育平台:衡阳街道办事处概况

????一、主要职能

????二、部门决算单位构成

????第二部分:uedbet体育平台:衡阳街道办事处2022年度部门决算报表

????表一:收入支出决算总表

????表二:收入决算表

????表三:支出决算表

????表四:财政拨款收入支出决算总表

????表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

????表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

????表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

????表八:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

????表九:财政拨款“三公”经费支出决算表

????上述报表详见附件(衡阳街道办事处2022年度部门决算公开报表)。

????第三部分:uedbet体育平台:衡阳街道办事处2022年度部门决算情况说明

????一、2022年度收入支出决算总体情况

????二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

????三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

????四、2022年度政府性基金支出决算情况

????五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

????六、财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

????七、其他重要事项情况说明

????八、预算绩效管理工作开展情况

????第四部分:名词解释

????第一部分:uedbet体育平台:?衡阳街道办事处?概况

????一、主要职能

????全面贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,围绕城区经济和社会发展及区委、区政府的中心工作,搞好社区服务,发展街道经济,带领群众搞好两个文明建设,依据《居民委员会组织法》指导居委会开展工作,负责落实计划生育政策,搞好社会治安综合治理,负责搞好城市卫生管理,以多种形式发展、壮大街道经济,大力开展社区再就业服务,积极安置城市下岗职工和闲散劳动力;做好城市居民最低生活保障工作,加强管理,保持社会稳定。

????二、部门决算单位构成

????2022年度uedbet体育平台:衡阳街道办事处的汇总决算报表由2个单位构成。其中行政单位1个为uedbet体育平台:衡阳街道办事处,事业单位1个为uedbet体育平台:衡阳街道党群服务中心。

????第二部分:uedbet体育平台:?衡阳街道办事处?2022年度部门决算报表

????表一:收入支出决算总表

????表二:收入决算表

????表三:支出决算表

????表四:财政拨款收入支出决算总表

????表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

????表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

????表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

????表八:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

????表九:财政拨款“三公”经费支出决算表

????上述报表详见附件(衡阳街道办事处2022年度部门决算公开报表)。

????第三部分:uedbet体育平台:衡阳街道办事处2022年度部门决算情况说明

????一、2022年度收入支出决算总体情况

????(一)本部门2022年度总收入2685.57万元,其中本年收入2685.57万元,?较2021年度决算数减少1037.11万元,下降27.86%。收入具体情况如下。

????1.一般公共预算财政拨款收入2668.47万元,为城区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少1025.67万元,下降27.76%,主要原因是项目经费支出的减少

????2.政府性基金预算财政拨款收入17.10万元,为城区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加5.54万元,增长47.92%,主要原因是支付例年未付项目资金

????3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,为城区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少14.28万元,下降100?%,主要原因是项目已开展,但款项暂未支付

????4.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0?%,主要原因是本单位无事业收入

????5.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0?%,主要原因是本单位无经营收入

????6.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入事业收入”“经营收入之外取得的收入。如:较2021年度决算数增加(减少0万元,增长(下降)0?%,主要原因是本单位无其他收入

????7.?使用非财政拨款结余0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0?%,主要原因是本单位无非财政拨款结余

????8.上年结转和结余?0?万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2021年度决算数增加(减少)0?万元,增长(下降)0?%,主要原因是本单位无上年结转和结余

????(二)本部门2022年度总支出2685.57万元,其中本年支出2685.57万元,?较2021年度决算数减少1037.11万元,下降27.86%。支出具体情况如下:

????1.一般公共服务支出(类)545.86万元,较2021年度决算数减少313.8万元,下降36.50%,主要原因是日常公用经费减少。一般公共服务支出主要用于单位保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障事业发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按城区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

????2.公众安全支出(类)4.12万元:较2020年决算数减少10.44?万元,下降?71.70 ?%,主要原因是维稳工作经费支出减少主要用于街道维稳工作支出

????3.社会保障和就业支出1675.39万元,较2021年度决算数增加12.48万元,增长?0.75%。主要原因是人员经费增长。主要用于劳动保障和劳动监察聘用人员的工资及福利待遇方面的支出、民政管理事务和行政事业单位离退休支出。

????4.卫生健康支出265.11万元,是根据自治区统一规定,按规定的比例计缴的医疗保险。较2021年度决算数减少58.09万元,下降17.97%。主要原因是保险经费减少主要用于人员医疗保险支出、公共卫生工作支出、以及流动人口协管员工资福利等方面的支出。

????5.城乡社区支出56.19万元,主要用于大行动工作经费等支出。较2021年度决算数减少640.44万元,下降91.93%,主要原因是人员经费的减少

????6.农林水支出(类)80.87万元:主要用于对村民委员会和村党支部书记的补贴等方面的支出。2020年决算数减少5.09万元,下降5.92%,主要原因是职村干支出减少

????7.?住房保障支出32.92万元,主要用于按照国家政策规定向职工发住房金、提补贴、购补贴住房改革方的支出。较2021年度决算数减少0.72万元,下降2.14?%,主要原因是基数调整,支出减少。

????8.?灾害防治及应急管理支出7.91万元,主要用于安全监管及其他应急管理工作支出2021年度决算数减少2.46万元,下降23.72%,主要原因是项目支出减少

????9.其他支出17.10万元,主要用于开展社会福利彩票公益金及其他费用的支出,较2021年增加3.74万元,增长27.99%;主要原因是支付例年项目款

????二、2022?年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

????uedbet体育平台:衡阳街道办事处2022年度一般公共预算财政拨款支出2668.47万元,较2021年度决算数减少1028.38万元,下降27.89%。其中:基本支出2247.39万元,项目支出421.08万元。

????uedbet体育平台:衡阳街道办事处2022年度一般公共预算支出年初预算为3150.93万元,支出决算数为2668.47万元,完成年初预算的84.69%。

????(一)一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)支出决算为0.40万元,年初预算为0万元,决算数于预算数的主要原因是预算执行中,城区人大将人大代表专项工作经费0.40万元调整到本单位使用,主要用于街道本级人大为保证日常工作运转发生的支出如办公费用支出。

????(二)一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)支出决算数为0.57万元,年初预算数为0万元。决算数大于预算数主要原因是在预算执行中,城区人大将人大代表履职活动中心建设补助经费调整到本单位使用,主要用于街道本级人大履职活动工作的支出。如宣传等费用支出。

????(三)一般公共服务(类)人大事务(款)人大立法(项)支出决算数为2.10万元,年初预算为0万元。决算数大于预算数主要原因是在预算执行中,城区人大将基层立法联系点活动经费调整到本单位使用,主要用于街道所属的人大基层立法联系点工作的支出。

????(四)一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项)支出决算为1.70万元,年初预算为0万元。决算数大于预算数主要原因是在预算执行中,城区人大将人大代表履职活动中心建设补助经费及人大代表联系联络站日常工作经费调整到本单位使用,主要用于街道本级人大及人大代表联络站日常工作支出。

????(五)一般公共服务(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)支出1.60万元,年初预算为0万元,决算数大于预算数主要原因是在预算执行中,城区人大将补选第四届人大代表经费调整到本单位使用,主要用于街道补选四届人大代表工作支出。

????(六)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)支出200.59万元,年初预算为197.17万元,决算大于预算数的主要原因是人员经费的增加,主要用于街道本级日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、聘用人员经费、按uedbet体育平台:统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、维修费、差旅费、会议费等人员日常公用经费支出。

????(七)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)支出21.63万元,年初预算为19.44万元,决算大于预算数的主要原因是预算执行中,城区将东盟维稳安保工作经费及新时代文明实践站工作经费调整到本单位使用,主要用于街道完成各项业务工作任务及上级下达的工作任务而发生的项目经费支出。

????(八)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)支出22.68万元,年初预算为0万元,决算大于预算数的主要原因是二层单位使用新编码进行核算主要用于街道二层单位党群服务中心在编人员人员经费的支出。

????(九)一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)行政运行(项)支出1.56万元,年初预算为1.56万元。主要用于村级统计协管员工作补助支出。

????(十)一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项)支出51.32万元,年初预算为51.32万元。主要用于街道统计专职工作人员和社区统计协管员的基本工资、津补贴和社保费缴纳、住房公积金等经费支出。

????(十一)一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)支出3.21万元,年初预算为17.27万元。决算小于预算数的主要原因是预算执行中,取消部分项目经费,支出减少。主要用于基层廉洁工作站工作人员补助支出

????(十二)一般公共服务支出(类)民政事务(款)其他民族事务支出(项)支出8.00万元,年初预算为0万元,决算大于预算数的主要原因是预算执行中,上级部门将少数民族发展资金8.00万元调整给本单位使用。主要用于民族团结进步创建工作支出。

????(十三)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)支出0.05万元,年初预算为10.50万元,决算数小于预算数的主要原因是在预算执行中,部分项目经费未能下拨,支出减少。主要用于街道团工委开展业务工作等经费支出

????(十四)一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)126.36万元,年初预算126.56?万元,决算数小于预算数的主要原因是二层单位部分项目使用新编码进行核算主要用于街道二层单位党群服务中心在编人员人员经费的支出。

????(十五)一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)0.01万元,年初预算为0万元,决算大于预算数的主要原因是预算执行中,新调入的人员原单位将部分社会保险款调整到本单位使用。主要用于街道人员保障经费的支出。

????(十六)一般公共服务支出(类)组织事务(款)事业运行?(项)1.28?万元?,年初预算为 1.28万元。主要用于党群中心基层党建工作、征订党建报刊等经费支出。

????(十七)一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)支出51.90万元,年初预算为95.18万元,决算数小于预算数的主要原因是项目经费减少主要用于党建组织员的基本工资、津补贴和社保费缴纳、住房公积金等经费支出。

????(十八)一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)支出43.00万元,年初预算为0万元,决算大于预算数的主要原因是预算执行中,文明办将创建全国文明城市工作经费43. 00万元调整到本单位使用。主要用于街道创建文明城工作的支出。

????(十九)一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)支出8.00万元,年初预算为0万元,决算大于预算数的主要原因是预算执行中,宣传部将压控电信网络诈骗工作经费8.00万元调整到本单位使用。主要用于防控电信诈骗工作的支出。

????(二十)公共安全(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)支出4.12万元,年初预算为5.34万元,决算小于预算数的主要原因是项目经费减少。主要用于街道维稳日常工作和项目的开展支出。

????(二十一)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动保障监察(项)支出1.67万元,年初预算为0万元。决算大于预算数的主要原因是预算执行中,上年的伙食补助调整至今年支出。主要用于党群中心人员伙食经费的支出。

????(二十二)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)支出25.33万元,年初预算为25.64万元。决算小于预算数的主要原因是人员经费的减少。主要用于所属二层单位党群服务中心新农保和医保工作人员的基本工资、津补贴和社保费缴纳、住房公积金等经费支出。

????(二十三)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理?(项)支出1527.44万元,年初预算是1657.40万元。决算少于预算数的主要原因是人员经费的减少。主要用社区专职工作人员及禁毒工作人员的基本工资、津补贴、社保费缴纳和住房公积金等支出。项目支出预算用于社区办公经费、返聘人员、支部书记补助等支出。

????(二十四)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)?其他民政管理事务支出(项)支出36.92万元,年初预算为35.30万元,决算少于预算数的主要原因是人员经费的减少。主要用于社区居家养老专职工作人员的基本工资、津补贴、社保费缴纳和住房公积金等支出

????(二十五)社会保障和就业支出(类)行政事业养老支出(款)行政单位离退休(项)4.94万元,年初预算为4.32万元,决算大于预算数的主要原因是人员经费的增长。主要用于本级退休人员的支出

????(二十六)社会保障和就业支出(类)行政事业养老支出(款)事业单位离退休(项)3.33万元年初预算为3.33万元。主要用于所属二层单位退休人员的支出。

????(二十七)社会保障和就业支出(类)行政事业养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出43.63万元?,年初预算为41.17万元。决算大于预算数的主要原因是人员经费的增长。主要用于本级及所属二层单位基本养老保险缴费的基本支出。

????(二十八)社会保障和就业支出(类)行政事业养老支出(款)机关事业单位基本职业年金缴费支出(项)支出22.00万元年初预算为20.59?万元。决算大于预算数的主要原因是人员经费的增长。主要用于本级及所属二层单位业年金方面的支出。

????(二十九)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他抚恤支出(项)支出6.10?万元年初预算为0万元。决算大于预算数的主要原因是预算执行中,退役管理局将八一座谈会及部分双拥项目经费共6.10万元调整到本单位使用。主要用于街道退役事务和抚恤慰问支出。

????(三十)社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)支出?4.03万元?,年初预算为0万元。决算大于预算数的主要原因是预算执行中,民政局将临时救助经费共4.03万元调整到本单位使用。主要用于街道临时救助工作支出。

????(三十一)卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)支出5.50万元?,年初预算为0万元。决算大于预算数的主要原因是预算执行中,卫健局将人口监测经费共5.50万元调整到本单位使用。主要用于街道人口监测工作支出。

????(三十二)卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)支出5.00万元年初预算为0万元。决算大于预算数的主要原因是预算执行中,卫健局将疫情防控经费共5.00万元调整到本单位使用。主要用于街道疫情防控工作支出。

????(三十三)卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)支出125.59万元年初预算为0万元。决算大于预算数的主要原因是预算执行中,卫健局将疫情防控经费及核酸采样点工作经费共125.59万元调整到本单位使用。主要用于街道疫情防控及核酸采样工作支出。

????(三十四)卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)支出9.42?万元年初预算为0万元。决算大于预算数的主要原因是预算执行中,卫健局将疫情防控经费共9.42万元调整到本单位使用。主要用于街道疫情防控宣传工作支出。

????(三十五)卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)支出59.93?万元?,年初预算为182.74万元。决算小于预算数的主要原因是预算执行中,按上级要求将经费调整到指定单位,由其统一拨付。主要用于流动人口协管员工作经费、工资性支出

????(三十六)卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)支出15.34万元年初预算为3.00万元。决算大于预算的主要原因是预算执行中,卫健局将部分计划生育特扶项目经费调整到本单位使用。主要用于主要用于村卫计专干和特扶项目支出。

????(三十七)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出10.37万元年初预算为9.69万元。决算大于预算数的主要原因是人员经费的增长。主要用于根据南宁市统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

????(三十八)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出7.28万元年初预算为7.41万元。?决算小于预算数的主要原因是人员经费的减少。主要用于根据南宁市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

????(三十九)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出26.43万元年初预算为25.53万元。决算大于预算数的主要原因是人员经费的增长。主要用于根据南宁市统一规定,按行政机关和事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助

????(四十)卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)支出0.24万元年初预算为0万元。决算大于预算数的主要原因是预算执行中,卫健局将疫情防控经费共9.42万元调整到本单位使用。主要用于街道疫情防控宣传工作支出。

????(四十一)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)支出1.21万元,年初预算为0万元。决算大于预算数的主要原因是预算执行中,城管局将生活垃圾分类工作经费1.21万元调整到本单位使用。主要用于街道垃圾分类工作支出。

????(四十二)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)支出12.29万元,年初预算为0万元。决算大于预算数的主要原因是预算执行中,城管局将两违工作及大行动专项整治工作经费12.29万元调整到本单位使用。主要用于街道两违及大行动工作支出。

????(四十三)城乡社区支出(类)建设市场管理与监督(款)建设市场管理与监督(项)支出0.29万元年初预算为0万元。决算大于预算数的主要原因新调入人员原单位调入的人员经费及办公经费。主要用于街道人员经费和办公支出。

????(四十四)城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)支出42.4万元年初预算为497.81万元,决算小于预算数的主要原因是预算执行中,按上级要求将经费调整到指定单位,由其统一拨付。主要用于联防和城管协管员工作经费、工资性支出

????(四十五)农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)支出80.87万元年初预算为83.25万元。决算小于预算数的主要原因是人员经费的减少。主要用于村干、小队长、村务监督委员、离任村干补助村委办公费支出。

????(四十六)住房保障支出(类)住房保障支出(款)住房公积金(项)支出?32.92万元年初预算为30.87万元。决算小于预算数的主要原因是基数调整,支出减少。主要用于按照国家统一规定,为街道办本级和所属二层单位在职在编公务员、事业编人员计缴的住房公积金。

????(四十七)灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监督(项)支出2.96?万元年初预算为0万元。决算大于预算数的主要原因是预算执行中,应急局将安监员岗位津贴2.96万元调整到本单位使用。主要用于街道安全生产工作支出。

????(四十八)灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)支出4.95万元年初预算为4.95万元。主要用于街道安监员工资支出。

????三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

????2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2247.39万元,人员经费2243.38万元,公用经费4万元,支出具体情况如下:

????(一)工资福利支出2235.05万元,主要用用于公务员、事业编和聘用人员的工资福利支出。完成年初预算的78.36%。主要原因是人员经费的支出减少。

????(二)对个人和家庭补助支出8.33万元,主要用于主要用于事业单位离退休人员的工资发放、公务员医疗补助和退休村干部及计生专干补助等。完成年初预算的?107.62??%。主要原因是对人员医疗补助的支出增加。

????(三)商品和服务支出4.00万元,主要用于主要用于保证本级、劳保所和下辖11个社区、2个村正常运转的办公、印刷、水电、邮电、差旅、维修、公务接待、公车运行维护等基支出。完成年初预算的5.5%。主要原因是按决算新规,部分支出计入其他类别中统计。

????四、2022年度政府性基金支出决算情况

????uedbet体育平台:衡阳街道办事处2022年度政府性基金支出17.10万元,较2021年度决算数增加5.54万元,增长47.92%。其中:项目支出17.10万元。

????uedbet体育平台:衡阳街道办事处2022年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为17.10万元,完成年初预算的100%。

????(一)其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)年初预算为0万元,支出决算为17.10万元,完成年初预算的100%,完成年度调整预算的100%。增加的主要原因是民政局将专项资金17.10万元调整至我单位使用主要用于支付例年惠民工程未付款项支出。

????五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

????uedbet体育平台:衡阳街道办事处2022年度没有国有资本经营预算支出。

????六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

????2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.88万元,完成年初预算的23.16%,比上年增(减少)0.88万元,主要原因是二层事业单位车辆纳入公车管理。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置费支出0万元,公务用车运行费维护支出0.88万元;公务接待费支出0万元。具体情况如下:

????(一)因公出国(境)费支出0万元,完成年初预算的0%,比上年增减(减少)0万元,与2021年持平。全年使用财政拨款安排uedbet体育平台:衡阳街道办事处2个所属单位出国团组0个,累计0人次 

????(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

????公务用车购置支出0万元,完成年初预算的0%,比上年增减(减少)0万元,上升(下降0,与2021年持平。

????(三)公务用车运行维护费支出0.88万元,完成年初预算的48.89%,比上年增减0.88万元,主要原因是二层事业单位车辆纳入公车管理。该费用主要用于机要文件交换、因公务出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年,uedbet体育平台:衡阳街道办事处一般公共预算拨款的公务用车保有量为1?辆,平均每辆运行维护费支出0.88万元。

????(四)公务接待费支出0万元,完成年初预算的0%,比上年增减(减少)0万元,2021年平。据统计,2022年度国内公务接待共0批次,0人次,国(境)外公务接待0批次。

????七、其他重要事项情况说明

????(一)?机关运行经费支出情况说明。

????2022年度行政单位和参公事业单位的机关运行经费支出共计4.00万元,比年初预算数减少68.77万元,下降94.50%。比上年决算数减少111.58万元,下降96.54%。机关运行经费支出下降的主要原因是按决算新规,部分支出计入其他类别中统计。

????(二)政府采购支出情况说明。

????2022年本部门政府采购支出总额6.27万元,其中:政府采购货物支出6.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

????(三)国有资产占用情况说明。

????截至2022年12月31日,南宁市西乡塘衡阳街道办事处共有车辆1辆,包括:省部级领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、应急保障用车0辆、机要通信用车0辆、离退休干部用车0一般执法执勤用车1辆;单位价值100万元以上的设备0套。

????八预算绩效管理工作开展情况。

????(一)绩效管理工作开展情况。

????根据财政预算管理要求,我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及一般公共预算财政拨款35万元,占一般公共预算项目支出总额的?8.31%从评价情况来看完成一般

????(二)部门决算中项目绩效自评结果。

????1.项目绩效自评总体情况。

????经我部门对照年初设定的绩效目标自评,1个项目评为一等,占项目总数比例?50?%;1个项目评为二等,占项目总数比例50%。自评发现存在问题主要是绩效项目工作都已经按计划顺利进行开展,但部分项目资金未能及时下达并进行支付。下一步我单位是绩效管理是个系统化的工程,单位在进行绩效管理时,需要加强全面性和专业性,建立全过程的预算绩效管理机制,促进绩效管理工作向广度和深度延伸;二是规范绩效管理方面需要细化,指标的设计可能需要更加的科学性。规范资料的收集、整理和加工,确保相关信息完整、可靠,客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况,为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导

????2.部分重点项目绩效自评情况。

????街道业务费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为91.9分,评级为等,项目调整预算数为10.47万元,执行数为10.35万元,完成预算的98.95%。项目绩效目标完成情况:完成预期工作目标,但少部分项目工作开展顺利,但款项未能及时支付。?

????村党组织服务群众专项经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为80分,评级为等,项目调整预算数为0万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况:工作顺利开展了,但款项未能支付。

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????第四部分??名词解释

????一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

????二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

????三、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

????四、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

????五、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、转入非财政拨款结余和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

????六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

????七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

????八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

????九、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

????十、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。