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2024年单位预算及“三公”经费预算
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目 ?录
第一部分:单位概况
一、主要职能
(一)主要职责
(二)2024年主要工作任务
二、机构设置和单位预算单位构成
(一)机构设置
(二)单位预算单位构成
第二部分:2024年单位预算及“三公”经费预算说明
一、单位收支预算总体情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:uedbet体育平台:金陵镇财政所2024年单位预算公开表
一、单位收支总体情况表(预算公开01表)
二、单位收入总体情况表(预算公开02表)
三、单位支出总体情况表(预算公开03表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)
七、财政拨款三公两费支出情况表(预算公开07表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开09表)
十、政府采购预算表(预算公开10表)
十一、政府购买服务预算表(预算公开11表)
十二、单位预算支出经济分类预算表(预算公开12表)
十三、政府预算经济分类科目支出预算表(预算公开13表)
十四、2024年度预算项目绩效目标公开表(预算公开14表)
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第一部分:单位概况
一、uedbet体育平台:金陵镇财政所主要职责和2024年主要工作任务?
(一)主要职责
编制镇年度财政预决算,监督镇各行政事业单位预算执行情况;组织、协调镇政府调控收入及其管理;负责各项涉农惠农补贴资金等国家专项资金的管理及核兑;负责镇国有资产管理;监管镇各单位的财务;负责镇各单位往来资金管理工作;负责镇统发工资发放工作;负责农村公益事业财政奖补项目资金管理、财务代理工作;具体负责农村集体资产的财务管理;承办镇党委、政府和上级财政部门交办的其他事项。
(二)2024年主要工作任务
贯彻落实中央、自治区、南宁市及城区财政各项支农政策,管好财政支农惠农资金,确保资金在“一卡通”准确发放到位;推进财政预算一体化系统正常运转; 做好各单位往来资金管理工作;做好统发工资足额发放工作; 做好农村公益事业财政奖补项目申报、批复和验收工作;做好镇村两级财政财务监督管理,确保基层政权和组织的正常运转;监督政府预算单位的收支。
二、机构设置和单位预算单位构成
(一)机构设置
1. 本级单位和内设机构
按单位性质:本单位属参公事业单位;按经费管理方式:本单位属全额拨款单位;按事业单位分类改革类别:本单位属公益一类事业单位。本单位无内设机构。
????2. 所属单位
无所属单位。
???(二)单位预算单位构成
本单位仅有uedbet体育平台:金陵镇财政所本级一个二级预算单位。
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第二部分:南宁市西乡塘区金陵镇财政所2024年单位预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明。
2024年收支总预算386.37万元,同比增加305.67万元,增长378.77%。2024年一般公共预算收入预算386.37万元,比2023年预算80.7万元增加305.67万元,同比增长378.77%。收入预算增加的主要原因是:2024年增加自治区级农村公益事业财政奖补项目自治区级资金及工作经费列入本年预算收入。2024年一般公共预算支出预算386.37万元,比2023年预算80.7万元增加305.67万元,同比增长378.77%。支出预算增加的主要原因是:2024年增加自治区级农村公益事业财政奖补项目自治区级资金及工作经费列入本年预算支出。
二、单位收入预算总体情况说明。
2024年收入总预算386.37万元,同比增加305.67万元,同比增长378.77%。其中:
1.?一般公共财政预算拨款386.37万元;?
2.?政府性基金预算拨款0万元;
3.?国有资本经营预算拨款0万元;
4.?财政专户管理资金收入0万元;
5.?单位资金0万元。
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三、单位支出预算总体情况说明。
2024年支出总预算386.37万元,同比增加305.67万元,增长378.77%。其中:基本支出76.37万元,占支出总预算19.77%,同比减少4.33万元,下降5.37%;项目支出310万元,占支出总预算80.23%,同比增加310万元,2023年无项目支出。
1.按支出功能分类科目划分,共分为五类,其中:
(1)一般公共服务支出(类)45.20万元;
(2)社会保障和就业支出(类)17.89万元;
(3)卫生健康支出(类)10.32万元;
(4)农林水支出(类)307.00万元;
(5)住房保障支出(类)5.96万元。
2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:
(1)基本支出预算。
?????①工资福利支出(类)60.98万元;
②商品和服务支出(类)8.14万元;
③对个人和家庭的补助(类)7.24万元。
?(2)项目支出预算。
????①工资福利支出(类)0万元;
②商品和服务支出(类)6.00万元;
③对个人和家庭的补助(类)0万元。
④资本性支出(类)304.00万元。
四、财政拨款收支预算情况说明。
2024年财政拨款收支总预算386.37万元,增加305.67万元,同比增长378.77%。收支预算大幅度增加的主要原因是:2024年增加自治区级农村公益事业财政奖补项目自治区级资金及工作经费列入本年预算收支。
(一)2024年单位财政拨款收入预算情况。
2024年单位财政拨款收入预算386.37万元,其中:一般公共预算收入预算386.37万元,政府性基金预算收入预算0万元(本单位无政府性基金预算收入预算),国有资本经营预算收入预算0万元(本单位无国有资本经营预算收入预算)。
(二)2024年单位财政拨款支出预算情况。
2024年单位财政拨款支出预算386.37万元,其中:一般公共预算支出预算386.37万元,政府性基金预算支出预算0万元(本单位无政府性基金预算支出预算),国有资本经营预算支出预算0万元(本单位无国有资本经营预算支出预算)。
五、一般公共预算支出情况说明。
2024年一般公共预算拨款支出386.37万元,其中:基本支出76.37万元,项目支出310.00万元。支出预算大幅度增加的主要原因是:2024年增加自治区级农村公益事业财政奖补项目自治区级资金及工作经费列入本年预算支出。具体支出预算如下:
(1)行政运行42.20万元,全部是基本支出预算,主要用于财政所人员及公用经费支出。
(2)其他财政事务支出3.00万元,全部是项目支出预算,主要用于财政所开展业务工作方面的支出。
(3)行政单位离退休5.96万元,全部是基本支出预算,主要用于财政所退休人员生活补助、物业补贴等各项补贴的发放。
(4)机关事业单位基本养老保险缴费支出7.95万元,全部是基本支出预算,主要用于财政所在职在编人员基本养老保险缴费支出单位部分。
(5)机关事业单位职业年金缴费支出3.98万元,全部是基本支出预算,主要用于财政所在职在编人员职业年金支出单位部分。
(6)行政单位医疗3.18万元,全部是基本支出预算,主要用于财政所在职在编人员医疗保险支出单位部分。
(7)公务员医疗补助7.14万元,全部是基本支出预算,主要用于财政所在职在编及退休人员公务员医疗补助支出。
(8)对村级公益事业建设的补助304.00万元,全部是项目支出预算,主要用于自治区级农村公益事业财政奖补项目自治区区资金支出。
(9)其他农村综合改革支出3.00万元,全部是项目支出预算,主要用于自治区级农村公益事业财政奖补项目自治区区资金-工作经费支出。
(10)住房公积金5.96万元,全部是基本支出预算,主要用于财政所在职在编人员住房公积金单位部分的支出。
??????六、一般公共预算基本支出情况说明
2024年一般公共预算基本支出76.37万元,其中:
1、人员经费67.68万元,其中:
(1)工资福利支出60.44万元,主要用于:财政所人员工资、津补贴、社保缴费支出等。
(2)对个人和家庭的补助7.24万元,主要用于:财政所退休人员生活补助、物业补贴等支出。
2、公用经费8.68万元,其中:
(1)工资福利支出0.54万元,主要用于:财政所其他临时聘用人员工资社保支出等。
(2)商品和服务支出8.14万元,主要用于:财政所日常办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费等支出。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.5万元,与上年持平,具体如下:
1.因公出国(境)费2024年预算安排0万元,与上年持平。
2.公务接待费2024年预算安排0.5万元,与上年持平。主要用于:公务接待产生的费用等。
3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元,与上年持平,其中:
公务用车购置费2024年预算安排0万元,与上年持平;
公务用车运行维护费2024年预算安排0万元,与上年持平。
八、政府性基金预算支出情况说明。
?本单位无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明。
本单位无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明。
(一)机关运行经费
2024年本单位机关运行经费预算8.14万元(指单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2023年预算减少2.3万元,下降22.03%,减少的原因主要是:我所严格压减一般性支出,不断减少不必要的公用经费开支。
(二)政府采购情况
本单位无政府采购项目。
???(三)政府购买服务情况
本单位无政府购买服务项目。
???(四)国有资产占用情况
截至2023年12月31日,本单位固定资产总值41.26万元,其中房屋和构筑物数量818.7平方米,价值13.31万元;设备数量46(个、台),价值21.92万元;家具和用具数量38(个、套),价值6.03万元。
???(五)预算绩效管理情况
2024年纳入预算绩效目标管理的项目3个,涉及金额310万元,其中:一般公共预算支出310万元。
1.纳入预算绩效目标管理的100万元以上重点项目如下:
项目名称:自治区级农村公益事业财政奖补项目自治区级资金,用款单位:金陵镇财政所,预算金额:304万元,资金来源:自治区级资金,年度目标:根据实际情况做好2024年度农村公益事业财政奖补工作,达到群众满意,农村环境改善。
2.纳入预算绩效目标管理的100万元以下项目如下:
(1)项目名称:业务费,用款单位:金陵镇财政所,预算金额:3万元,资金来源:城区级资金,年度目标:完成乡镇集中支付工作经费0.5万元,农业补贴工作经费0.5万元,农村公益事业财政奖补工作培训费0.5万元,财务软件及办公设备网络维护费0.5万元,财政所日常主要业务工作运行经费1.00万元。
(2)项目名称:自治区级农村公益事业财政奖补项目自治区级资金-工作经费,用款单位:金陵镇财政所,预算金额:3万元,资金来源:自治区级资金,年度目标:切实保障2024年农村公益事业财政奖补项目顺利完成,促进农村社会事业的发展和乡村文明水平的提高,增进群众民生福祉,提高群众的幸福感。
????(六)涉密事项处理说明
本单位预算未含有涉密事项。
第三部分:名词解释
(一)财政拨款收入:指城区财政部门当年拨付的资金。
(二)工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(三)商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(六)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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第四部分:uedbet体育平台:金陵镇财政所2024年单位预算报表
一、单位收支总体情况表(预算公开01表)
二、单位收入总体情况表(预算公开02表)
三、单位支出总体情况表(预算公开03表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)
七、财政拨款三公两费支出情况表(预算公开07表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开09表)
十、政府采购预算表(预算公开10表)
十一、政府购买服务预算表(预算公开11表)
十二、单位预算支出经济分类预算表(预算公开12表)
十三、政府预算经济分类科目支出预算表(预算公开13表)
十四、2024年度预算项目绩效目标公开表(预算公开14表)
上述报表详见附件。
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