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uedbet体育平台:双定镇退役军人服务站 2024年单位预算及“三公”经费预算
发布日期:2024-03-29 15:25     撰稿人:     来源:双定镇政府

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uedbet体育平台:双定镇退役军人服务站

2024单位预算及“三公”经费预算

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目 ?录

第一部分:单位概况

一、主要职能

(一)主要职责

(二)2024年主要工作任务

二、机构设置和单位预算单位构成

(一)机构设置

(二)单位预算单位构成

第二部分:2024单位预算及“三公”经费预算说明

一、单位收支预算总体情况说明

二、单位收入预算总体情况说明

三、单位支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:uedbet体育平台:双定镇退役军人服务站2024单位预算公开表

一、单位收支总体情况表(预算公开01表)

二、单位收入总体情况表(预算公开02表)

三、单位支出总体情况表(预算公开03表)

四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)

五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)

六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)

七、财政拨款三公两费支出情况表(预算公开07表)

八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)

九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开09表)

十、政府采购预算表(预算公开10表)

十一、政府购买服务预算表(预算公开11表)

十二、单位预算支出经济分类预算表(预算公开12表)

十三、政府预算经济分类科目支出预算表(预算公开13表)

十四、2024年度预算项目绩效目标公开表(预算公开14表)

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第一部分:单位概况

一、uedbet体育平台:双定镇退役军人服务站及所属单位主要职责和2024年主要工作任务?

(一)主要职责

uedbet体育平台:双定镇退役军人服务站的宗旨和主要职责是做好退役军人组织转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反馈、立功报喜、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日及重大变故走访慰问等具体事务,搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所,把党和政府的关心温暖送到每一退役军人身边。

(二)2024年主要工作任务

1.常态化做好退役军人建档立卡、优待证申领发放工作;2.做好困难帮扶、走访慰问工作;3.扎实做好信访工作;4.做好政策法规宣传及解答工作;5.做好就业招聘推荐及创业政策宣传工作;6.做好镇党委、政府及城区退役军人事务局交办的其他工作。

二、机构设置和单位预算单位构成

(一)机构设置

1.本级单位和内设机构

本单位性质为事业单位,经营管理方式为全额拨款,事业单位分类改革类别为公益一类,无内设机构,无从属单位。

????2.所属单位

本单位为uedbet体育平台:双定镇人民政府所属二级公益一类全额拨款事业单位。

???(二)单位预算单位构成

本单位仅有602015uedbet体育平台:双定镇退役军人服务站本级一个二级预算单位。

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第二部分:uedbet体育平台:双定镇退役军人服务站2024单位

预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

2024年收支总预算27.22万元,同比增加3.06万元,增长12.67%。2024年一般公共预算收入预算27.22万元,比2023年预算24.16万元增加3.06万元,同比增长12.67%。收入预算增加的主要原因是:缴费基数增加。2024年一般公共预算支出预算27.22万元,比2023年预算24.16万元增加3.06万元,同比增长12.67%。支出预算增加的主要原因是:缴费基数增加

二、单位收入预算总体情况说明

2024年收入总预算27.22万元,同比增加3.06万元,同比增长12.67%。其中:

1.一般公共财政预算拨款27.22万元?

2.政府性基金预算拨款0万元

3.国有资本经营预算拨款0万元;

4.财政专户管理资金收入0万元;

5.事业收入0万元;

6.上年结转收入0万元。

三、单位支出预算总体情况说明

2024年支出总预算27.22万元,同比增加3.06万元,增长12.67%。其中:基本支出27.22万元,占支出总预算100%,同比增加3.06万元,增长12.67 %;项目支出0万元,占支出总预算0%,与2023年持平。

1.按支出功能分类科目划分,共分为类,其中:

1社会保障和就业(类)22.15万元

2卫生健康支出(类)2.74万元

(3)住房保障支出(类)2.33万元。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

(1)基本支出预算

①工资福利支出(类)23.88万元

②商品和服务支出(类)3.34万元

③对个人和家庭的补助(类)0万元

(2)项目支出预算

????①工资福利支出(类)0万元

②商品和服务支出(类)0万元

③对个人和家庭的补助(类)0万元

四、财政拨款收支预算情况说明

2024年财政拨款收支总预算27.22万元,增加3.06万元,同比增长12.67%。

2024单位财政拨款收入预算情况

2024单位财政拨款收入预算27.22万元,其中:一般公共预算收入预算27.22万元,本单位无政府性基金预算收入预算,本单位无国有资本经营预算收入预算。

2024单位财政拨款支出预算情况

2024单位财政拨款支出预算27.22万元,其中:一般公共预算支出预算27.22万元,本单位无政府性基金预算支出预算,本单位无国有资本经营预算支出预算。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算拨款支出27.22万元,其中:基本支出27.22万元,项目支出0万元。具体支出预算如下:

(1)事业运行17.49万元全部是基本支出预算主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按南宁市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、维修费、差旅费、会议费等日常公用经费支出,增加0.3万元,增长1.75%,主要原因:薪级晋升,工资福利支出和公用经费随之增加

(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出3.11万元全部是基本支出预算主要用于在职在编职工养老保险缴费支出增加0.88万元,增长39.46%,主要原因:养老保险缴费基数增加。

(3)机关事业单位职业年金缴费支出1.55万元全部是基本支出预算主要用于在职在编职工职业年金缴费支出,增加0.43万元,增长38.39%,主要原因:职业年金缴费基数增加。

(4)事业单位医疗1.29万元,全部是基本支出预算主要用于在职在编职工基本医疗保险缴费支出,增加0.36万元,增长38.71%,主要原因:基本医疗保险缴费基数增加。

(5)公务员医疗补助1.45万元,全部是基本支出预算主要用于缴纳在职在编人员公务员医疗补助,增加0.44万元,增长43.56%,主要原因:公务员医疗补助缴费基数增加。

(6)住房公积金2.33万元,全部是基本支出预算主要用于在职在编职工住房公积金支出,增加0.66万元,增长39.52%,主要原因:住房公积金缴费基数增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出27.22万元,其中:

1.人员经费23.58万元其中:

(1)工资福利支出23.58万元,主要用于:事业单位在职在编人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出

(2)对个人和家庭的补助0万元

2.公用经费3.64万元,主要用于:办公费、印刷费、电费等商品和服务支出以及其他工资福利支出

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.5万元与上年一致,具体如下:

1.因公出国(境)费2024年预算安排0万元,与上年持平

2.公务接待费2024年预算安排0.5万元,与上年持平

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元,与上年持平其中:

公务用车购置费2024年预算安排0万元,与上年持平

公务用车运行维护费2024年预算安排0万元,与上年持平

八、政府性基金预算支出情况说明

单位无政府性基金预算支出

九、国有资本经营预算支出情况说明

本单位无国有资本经营预算支出。

、其他重要事项情况说明

(一)事业单位相关运行经费

2024年本单位事业单位相关运行经费预算3.64万元(指单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2023年预算增加0.02万元,增长0.55%,增加的原因主要是:薪级晋升导致其他工资福利支出和工会经费增加

(二)政府采购情况

单位无政府采购项目

(三)政府购买服务情况

单位无政府购买服务项目。

(四)国有资产占用情况

截至2023年12月31日,本单位固定资产原值1.13万元,累计折旧0.36万元,固定资产净值0.77万元。单位共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(五)预算绩效管理情况

2024年纳入预算绩效目标管理的项目0个,涉及金额0万元

????(六)涉密事项处理说明

单位预算未含有涉密事项。

第三部分:名词解释

一、财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

三、基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

四、项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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第四部分:uedbet体育平台:双定镇退役军人服务站2024单位

预算报表

一、单位收支总体情况表(预算公开01表)

二、单位收入总体情况表(预算公开02表)

三、单位支出总体情况表(预算公开03表)

四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)

五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)

六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)

七、财政拨款三公两费支出情况表(预算公开07表)

八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)

九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开09表)

十、政府采购预算表(预算公开10表)

十一、政府购买服务预算表(预算公开11表)

十二、单位预算支出经济分类预算表(预算公开12表)

十三、政府预算经济分类科目支出预算(预算公开13表)

十四、2024年度预算项目绩效目标公开表(预算公开14表)

上述报表详见附件。

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