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uedbet体育平台:双定镇卫生和计划生育服务所 2024年单位预算及“三公”经费预算
发布日期:2024-03-29 15:30     撰稿人:     来源:双定镇政府

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南宁市uedbet体育平台:双定镇卫生和计划生育服务所

2024单位预算及“三公”经费预算

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目 ?录

第一部分:单位概况

一、主要职能

(一)主要职责

(二)2024年主要工作任务

二、机构设置和单位预算单位构成

(一)机构设置

(二)单位预算单位构成

第二部分:2024单位预算及“三公”经费预算说明

一、单位收支预算总体情况说明

二、单位收入预算总体情况说明

三、单位支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:2024单位预算公开表

一、单位收支总体情况表(预算公开01表)

二、单位收入总体情况表(预算公开02表)

三、单位支出总体情况表(预算公开03表)

四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)

五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)

六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)

七、财政拨款三公两费支出情况表(预算公开07表)

八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)

九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开09表)

十、政府采购预算表(预算公开10表)

十一、政府购买服务预算表(预算公开11表)

十二、单位预算支出经济分类预算表(预算公开12表)

十三、政府预算经济分类科目支出预算表(预算公开13表)

十四、2024年度预算项目绩效目标公开表(预算公开14表)

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第一部分:单位概况

一、双定镇卫生和计划生育服务所主要职责和2024年主要工作任务?

(一)主要职责

负责辖区内卫生计生法律法规政策的宣传、咨询等工作基本公共卫生的宣传服务管理工作计划生育服务证等相关证件的发放、审核和申报工作公共卫生管理和卫生监督、防艾工作对村级卫生计生专干的管理、业务培训等相关事务性、服务性工作;疫情防控常态化管理工作。

(二)2024年主要工作任务

1.宣传教育工作:根据卫生计生政策,一是加强镇村两级卫生计生工作人员工作业务的学习培训,二是每季度更新镇村两级各宣传阵地中的宣传内容,更换宣传标语,拓展宣传阵地;三是利用各式活动,开展卫生计生新政策、基本公共卫生服务项目、优生优育、技术服务等宣传。

2.继续加强村级经常性基础性工作的开展,如:卫生计生相关信息变动的收集、上报及管理,继续加强每月村级卫生计生工作例会的组织召开;加强村两委成员、计生专干、人口管理员有关卫生计生的工作意识和责任意识。做好指导、督查、通报等工作,确保村级经常性基础性工作的开展。

3.加强依法行政,认真落实服务与管理工作一是抓好卫生计生各种服务证的登记和审核工作;二是抓好人口计生各级奖扶措施的落实,强化各项利导政策的有效推进;三是动员和组织各类相应群众群体落实对应的管理和服务(基本公共卫生服务项目、避孕节育措施的管理和技术服务)。

4.认真落实自治区“为民办实事”项目。一是继续抓好婚前检查及孕前优生检测工作;二是抓好“无偿献血”工作。

5.加强基层卫生计生信息化建设的巩固和发展一是进一步夯实和规范镇、村、坡卫生计生信息变动的收集、整理和上报工作;二是进一步加强村级信息直报及卫生计生服务证村级发放工作;三是继续加强部门信息的沟通与协调,确保卫生计生信息数据库数据的及时性和准确性。

6.认真组织计生协会开展各项活动,做好爱心保险、政府贴息贷款工作,调动和发挥计生协会这个村民自治组织的作用。

7.进一步加强基本公共卫生项目服务工作,做好培训学习、组织发动、项目管理提高服务水平和服务质量

8.艾滋病防控工作。重点是进一步做好宣传教育,特别是重点人群、重点场所的宣传加强宣传员的学习培训,提高业务水平。

9.卫生计生监督协管工作。

二、机构设置和单位预算单位构成

(一)机构设置

2024年度uedbet体育平台:双定镇卫生和计划生育服务所由1个二级预算单位构成,即uedbet体育平台:双定镇卫生和计划生育服务所所属机构。

本单位的单位性质是事业单位,经费管理方式是全额拨款、事业单位分类改革类别是公益二类。

???(二)单位预算单位构成

本部门仅有uedbet体育平台:双定镇卫生和计划生育服务所本级一个二级预算单位。

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第二部分:uedbet体育平台:双定镇卫生和计划生育服务所2024年单位预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

2024年收支总预算85.86万元,同比减少69.93万元,下降44.89%。2024年一般公共预算收入预算85.86万元,比2023年预算155.79万元减少69.93万元,同比下降44.89%。收入预算减少的主要原因是:项目收支减少,公共卫生服务经费减少。2024年一般公共预算支出预算85.86万元,比2023年预算155.79万元减少69.93万元,同比下降44.89%。支出预算减少的主要原因是:项目收支减少,公共卫生服务经费减少。

二、单位收入预算总体情况说明

2024年收入总预算85.86万元,同比减少69.93万元,同比下降44.89%。其中:

1.一般公共财政预算拨款85.86万元?

2.政府性基金预算拨款?0万元

3.国有资本经营预算拨款0万元;

4.财政专户管理资金收入0万元;

5.事业收入0万元。

三、单位支出预算总体情况说明

2024年支出总预算85.86万元,同比减少69.93万元,下降44.89%。其中:基本支出 85.86万元,占支出总预算100%,同比减少69.93万元,下降44.89%;项目支出13.20万元,占支出总预算15.37%,同比增加13.20万元,增长100%。

1.按支出功能分类科目划分,共分为3类,其中:

(1)一般公共服务支出(类)85.86万元

(2)国防支出(类)0万元

????(3)公共安全支出(类)0万元

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

(1)基本支出预算

????①工资福利支出(类)59.95万元

②商品和服务支出(类)3.9万元

③对个人和家庭的补助(类)8.82万元

项目支出(类)13.2万元

?(2)项目支出预算

????①工资福利支出(类)59.93万元

②商品和服务支出(类)3.9万元

③对个人和家庭的补助(类)8.82万元

项目支出(类)13.2万元

四、财政拨款收支预算情况说明

2024年财政拨款收支总预算85.86万元,减少69.93万元,同比下降44.89%。

2024单位财政拨款收入预算情况

2024年单位财政拨款收入预算85.86万元,其中:一般公共预算收入预算85.86万元,政府性基金预算收入预算0万元,国有资本经营预算收入预算0万元。

2024单位财政拨款支出预算情况

2024单位财政拨款支出预算85.86万元,其中:一般公共预算支出预算85.86万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算拨款支出85.86万元,其中:基本支出72.67万元,项目支出13.20万元。具体支出预算如下:

1一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)预算数为15.83万元,主要用于对个人和家庭的补助支出

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为6.07万元,主要用于在职在编人员单位养老保险的支出。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)预算数为3.03万元,主要用于在职在编人员单位职业年金缴费的支出。

(4)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算数为2.43万元,主要用于在职在编人员单位医疗保险的支出。

5其他计划生育事务支出(类)预算数为53.95万元,主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按南宁市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、维修费、差旅费、会议费等日常公用经费支出

6)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为4.55万元,主要用于在职在编人员住房公积金费用支出。

????六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出72.67万元,其中:

1.人员经费63.27万元其中:

(1)工资福利支出59.37万元,主要用于:人员工资社保、公积金支出。

(2)对个人和家庭的补助3.9万元,主要用于:离任专干、遗属生活补助支出

公用经费9.4万元,主要用于:办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、维修费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.68万元,同口径比20232.68万元持平,具体如下:

1.因公出国(境)费2024年预算安排0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降0%,2023年持平

2.公务接待费2024年预算安排0.5万元,比上年增加(减少)0.5万元,增长(下降)0%,2023年持平

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排1.8万元,比上年增加(减少)1.8万元,2023年持平其中:

公务用车购置费2024年预算安排0万元,比上年增加(减少)?0万元,增长(下降)0%,2023年持平

公务用车运行维护费2024年预算安排1.8万元,比上年增加(减少)1.8万元,增长(下降)0%,2023年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

单位无政府性基金预算支出

九、国有资本经营预算支出情况说明

单位无国有资本经营预算支出

、其他重要事项情况说明

(一)事业单位相关运行经费

2024年本单位机关运行经费预算8.82万元(指单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2023年预算增加1.15万元,增长0.13%,增加的原因主要是:其它商品和服务支出增加

(二)政府采购情况

单位无政府采购项目

(三)政府购买服务情况

截至2023年12月31日,本单位流动资产0.17万元,固定资产160.04万元本部门共有车辆1辆,其中:领导干部用车0辆,一般公务用车1辆,主要用于开展卫生计生工作,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,单位价值200万元以上的0台(套)

(四)国有资产占用情况

截至2023年12月31日,本单位固定资产原值160.04万元,累计折旧152.13万元,固定资产净值7.9万元。本部门共有车辆1辆,其中:领导干部用车0辆,一般公务用车1辆,主要用于开展卫生计生工作,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,单位价值200万元以上的0台(套)

(五)预算绩效管理情况

2024年纳入预算绩效目标管理的项目0个,涉及金额0万元,

1.纳入预算绩效目标管理的100万元以上重点项目

本部门无纳入预算绩效目标管理的100万元以上重点项目。

2.本单位整体支出绩效目标内容详见附件

本部门无整体支出绩效目标

????(六)涉密事项处理说明

单位预算未含有涉密事项。

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第三部分:名词解释

一、财政拨款收入:指城区财政部门当年拨付的资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费:纳入城区财政预决算管理的“三公”经费,是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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第四部分:uedbet体育平台:双定镇卫生和计划生育服务所2024年单位预算报表

一、单位收支总体情况表(预算公开01表)

二、单位收入总体情况表(预算公开02表)

三、单位支出总体情况表(预算公开03表)

四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)

五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)

六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)

七、财政拨款三公两费支出情况表(预算公开07表)

八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)

九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开09表)

十、政府采购预算表(预算公开10表)

十一、政府购买服务预算表(预算公开11表)

十二、单位预算支出经济分类预算表(预算公开12表)

十三、政府预算经济分类科目支出预算(预算公开13表)

十四、2024年度预算项目绩效目标公开表(预算公开14表)

上述报表详见附件。

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