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uedbet体育平台:双定镇2024年部门预算及 “三公”经费预算
发布日期:2024-03-29 15:40     撰稿人:     来源:双定镇政府

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uedbet体育平台:双定镇2024年部门预算及

“三公”经费预算

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目 ?录

第一部分:部门概况

一、主要职能

(一)主要职责

(二)2024年主要工作任务

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

(二)部门预算单位构成

第二部分:2024年部门预算及“三公”经费预算说明

一、部门收支预算总体情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:双定镇2024年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表(预算公开01表)

二、部门收入总体情况表(预算公开02表)

三、部门支出总体情况表(预算公开03表)

四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)

五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)

六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)

七、财政拨款三公两费支出情况表(预算公开07表)

八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)

九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开09表)

十、政府采购预算表(预算公开10表)

十一、政府购买服务预算表(预算公开11表)

十二、部门预算支出经济分类预算表(预算公开12表)

十三、政府预算经济分类科目支出预算表(预算公开13表)

十四、2024年度预算项目绩效目标公开表(预算公开14表)

十五、部门整体绩效表(预算公开15表)

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第一部分:部门概况

一、双定镇及所属单位主要职责和2024年主要工作任务?

(一)主要职责

落实国家方针政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境;大力促进社会事业发展,发展镇村经济、教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作;制定和组织实施镇村建设规划,保护国家基本农田和改善生活环境和生态环境;开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利,打击违法犯罪,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。指导村民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村民委员会民主自治。

(二)2024年主要工作任务

切实提高政治站位,增强做好当前乡村振兴项目工作的紧迫感、责任感,结合工作实际,认真谋划项目,合理分配资金,确保把资金用在刀刃上,用在带动群众增收的产业项目上。贯彻落实中央经济工作会议精神,坚持“稳中求进,以进促稳”,持续提升营商环境,为辖区园区引进优质企业,强化服务企业各项措施,促进各类项目早签约、早开工、早投资、早达效。坚决落实中央“严起来”的工作要求,捍卫粮食安全。持续开展耕地保护五个“一票否决”工作,落实最严格的耕地保护制度,强化“不敢占”的震慑,完善“不能占”的制度,增强“不想占”的思想自觉,牢牢守住耕地保护红线,守护好良田沃土。持续推进企业生产、道路交通、建筑施工、食品、燃气、自建房等重点领域隐患排查整治,坚决遏制重特大安全生产事故发生。常态化开展扫黑除恶、反电诈、打击黄赌毒、反邪教等专项打击行动,对重点行业场所进行“拉网式”排查,严打各类违法犯罪活动。全面落实完善全民参保计划和社会救助体系,合理控制保障资源分配,全面建成覆盖城乡居民的社会保障体系,实现符合条件的困难群体应保尽保;重点关怀弱势群体的身心健康,加强妇女、老年人、未成年人、残疾人等特殊群体关爱保护;落实援企、稳岗、扩就业等政策支持,不断挖掘新就业渠道,开展就业宣传和技能培训,多渠道促进退役军人、脱贫劳动力、残疾人等重点群体就业;积极举办各类聚人气、接地气、提士气的文体赛事活动,充分点燃群众的文娱参与热情,让乡村热起来,乐起来,提升幸福感和获得感。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1.本级单位和内设机构

双定镇共有11个预算单位,其中行政单位1个,事业单位11个,行政及事业单位均为财政全额拨款单位。

????2.所属单位

含机关本级和二层机构事业单位共11个,分别是:双定镇人民政府、双定镇财政所、双定镇文化体育和广播影视站、双定镇社会保障服务中心、双定镇卫生和计划生育服务所、双定镇乡村建设综合服务中心、双定镇社会治安综合治理中心、双定镇退役军人服务站、双定镇农林水利综合服务中心、双定镇高峰电灌站双定镇义梅水库管理所双定镇水产畜牧兽医站

???(二)部门预算单位构成

1.601002?双定镇

2.601002001 双定镇人民政府本级(级预算单位)

3.601002002?双定镇财政所(二级预算单位)

4.601002003 双定镇文化体育和广播影视站(二级预算单位)

5.601002004?双定镇社会保障服务中心(二级预算单位)

6.601002005?双定镇人口和计划生育服务所(二级预算单位)

7.601002006?双定镇高峰电灌站(二级预算单位)

8.601002007?双定镇水产畜牧兽医站二级

9.601002008?双定镇义梅水库管理所(二级预算单位)

10.601002009?双定镇乡村建设综合服务中心(二级预算单位)

11.6010020010?双定镇社会治安综合治理中心(二级预算单位)

12.6010020011?双定镇退役军人服务站(二级预算单位)

13.6010020012?双定镇农林水利综合服务中心(二级预算单位)

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第二部分:uedbet体育平台:双定镇2024部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

2024年收支总预算2519.91万元,同比减少123.06万元,下降4.65%。2024年一般公共预算收入预算2419.91万元,比2023年预算2642.98万元减少223.06万元,同比下降8.43%。收入预算减少的主要原因是:落实政府过紧日子要求,压减一般性支出,杜绝铺张浪费行为。2024年一般公共预算支出预算2419.91万元,比2023年预算2642.98万元减少223.06万元,同比下降8.43%。收入预算减少的主要原因是:落实政府过紧日子要求,压减一般性支出,杜绝铺张浪费行为

二、部门收入预算总体情况说明

2024年收入总预算2519.91万元,同比减少123.06万元,下降4.65%其中:

1.一般公共财政预算拨款2419.91万元?

2.政府性基金预算拨款?100万元

3.国有资本经营预算拨款0万元;

4.财政专户管理资金收入0万元;

5.事业收入0万元。

三、部门支出预算总体情况说明

2024年支出总预算2519.91万元,同比减少123.06万元,下降4.65?%其中:基本支出1848.61万元,占支出总预算73%,同比减少348.08万元,下降15.84%;项目支出671.29万元,占支出总预算27%,同比增加225.01万元,增长50.42%。

1.按支出功能分类科目划分,共分为类,其中:

(1)一般公共服务支出(类)719.00万元

(2)公共安全支出(类)26.52万元

(3)文化旅游体育与传媒支出(类)24.89万元

4)社会保障和就业支出(类)374.54万元

5)卫生健康支出(类)232.17万元

6)城乡社区支出(类)265.71万元

7)农林水支出(类)723.91万元

8)住房保障支出(类)152.52万元

9)灾害防治及应急管理支出(类)0.60万元

2.按支出结构分类划分分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

(1)基本支出预算

????①工资福利支出(类)1559.63万元

②商品和服务支出(类)190.37万元

③对个人和家庭的补助(类)98.60万元

?(2)项目支出预算

????①工资福利支出(类)0万元

②商品和服务支出(类)141.81万元

③对个人和家庭的补助(类)325.47万元

四、财政拨款收支预算情况说明

2024年财政拨款收支总预算2519.91万元,同比减少123.06万元,下降4.65%

2024年部门财政拨款收入预算情况

2024年部门财政拨款收入预算2519.91万元,其中:一般公共预算收入预算2419.91万元,政府性基金预算收入预算100万元,本部门无国有资本经营预算收入预算。

2024年部门财政拨款支出预算情况

2024年部门财政拨款支出预算2519.91万元,其中:一般公共预算支出预算2419.91万元,政府性基金预算支出预算100万元,本部门无国有资本经营预算收入预算。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算拨款支出2519.91万元,其中:基本支出1848.61万元,项目支出671.29万元。具体支出预算如下:

1行政运行632.40万元全部是基本支出预算,主要用于政府在编人员、编外人员工资,津贴补助,其他各类补助支出。

2一般行政管理74.42万元全部是项目支出预算主要用于镇区路灯电费、维护费业务费,关心关爱驻镇干部配备厨师、助理支出。

(3)其他统计信息事务支出0.12万元全部是项目支出预算主要用于村级统计员补助

(4)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出0.81万元全部是项目支出预算主要用于网格员经费。

(5)其他组织事务支出10.75万元全部是项目支出预算主要用于驻村工作队员补助。

(6)其他公共安全支出26.52万元,1.84万元项目支出预算,24.68万元是基本支出预算主要用于双定镇社会治安综合治理中心在编人员津贴补助、其他各类补助,严重精神障碍监护人以奖代补工作经费。

(7)行政单位离退休7.15万元全部是基本支出预算主要用于退休人员生活补助。

8机关事业单位基本养老保险缴费支出190.01万元全部是基本支出预算主要用于双定镇人民政府及各站所在职在编人员基本养老保险缴费。

9机关事业单位职业年金缴费支出101.68万元全部是基本支出预算主要用于双定镇人民政府及各站所在职在编人员职业年金缴费

10行政单位医疗46.40万元全部是基本支出预算主要用于双定镇人民政府、双定镇财政所在职在编人员医疗保险

(11)公务员医疗补助101.88万元全部是基本支出预算主要用于双定镇人民政府及各站所在职在编人员公务员医疗补助

(12)城乡社区环境卫生7.00万全部是项目支出预算主要用于环卫车辆经费。

(13)其他城乡社区支出62.35万,12.63是基本支出预算,49.72项目支出预算主要用于市容整治联防员经费、环卫专管员、保洁员、巡查整治队等人员支出。

(14)对村民委员会和村党支部的补助323.76万,58.06是基本支出预算,265.70项目支出预算主要用于村委公用经费,村干(含正职、副职、委员、半定工)经费。

(15)住房公积金152.52万元全部是基本支出预算主要用于双定镇人民政府及各站所在职在编人员住房公积金缴费。

(16)消防应急救援0.6万元全部是项目支出预算主要用于为民办实事工程微型消防站人员经费。

(17)对村级公益事业建设的补助144万元全部是项目支出预算主要用于2024年农村公益事业财政奖补项目。

(18)其他农村综合改革支出2.5万元全部是项目支出预算主要用于2024年农村综合改革工作经费。

(19)群众文化24.89万元全部是基本支出预算主要用于双定镇文化体育和广播影视站在编人员、编外人员工资津贴补助其他各类补助支出,办公经费

(20)事业单位医疗29.94万元全部是基本支出预算主要用于双定镇二层站所在编人员医疗保险

(21)劳动保障监察30.57万元全部是基本支出预算主要用于双定镇社会保障服务中心在编人员、编外人员工资津贴补助其他各类补助支出,办公经费

(22)其他计划生育事务支出53.95万元全部是基本支出预算主要用于双定镇卫生和计划生育服务所在编人员、编外人员工资津贴补助其他各类补助支出,办公经费

(23)事业运行185.30万元全部是基本支出预算主要用于双定镇水产畜牧兽医站、双定镇农林水利综合服务中心、双定镇退役军人服务站、双定镇乡村建设综合服务中心的在编人员、编外人员工资津贴补助其他各类补助支出,办公经费

(24)事业单位离退休27.61万元全部是基本支出预算主要用于双定镇乡村建设综合服务中心、高峰电灌管理站、义梅水库管理所退休人员生活补助。

(25)城乡社区规划与管理96.36万元全部是基本支出预算主要用于双定镇乡村建设综合服务中心在编人员、编外人员工资津贴补助其他各类补助支出,办公经费

(26)水资源节约管理与保护86.33万元全部是基本支出预算主要用于高峰电灌管理站、义梅水库管理所在编人员、编外人员工资津贴补助其他各类补助支出,办公经费

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出1848.61万元,其中:

1.人员经费1642.12万元其中:

(1)工资福利支出1543.51万元,主要用于:双定镇政府和二层站所在编人员、编外人员工资,津贴补助,其他各类补助支出。

(2)对个人和家庭的补助98.60万元,主要用于:双定镇乡村建设综合服务中心、高峰电灌管理站、义梅水库管理所退休人员生活补助,村干(含正职、副职、委员、半定工)经费。

2.公用经费206.49万元,主要用于:双定镇政府和二层站所办公经费。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算26.62万元,同口径比2023年增加10.12万元,增长61.36%,具体如下:

1.因公出国(境)费2024年预算安排0万元,与上年持平。

2.公务接待费2024年预算安排7万元,比上年减少0.5万元,下降0.06%,减少的主要原因是落实政府过紧日子要求

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排9万元,与上年持平。公务用车购置费2024年预算安排0万元,与上年持平。

公务用车运行维护费2024年预算安排9万元,与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024政府性基金预算支出100万元,其中:基本支出0万元,项目支出100万元。具体支出预算如下:

农村基础设施建设支出100万元全部是项目支出预算,主要用于肉鸽交易中心配套附属设施建设工程、脱贫攻坚建档立卡贫困户等重点对象房屋修缮工程、双定镇交通站铺面整改工程、农村公共基础设施管护体制改革项目、扶持村级集体经济发展资金、美丽乡村试点建设项目、道路日常养护经费等。

九、国有资本经营预算支出情况说明

本部门无国有资本经营预算支出

、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2024年本部门机关运行经费预算190.37万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2023年预算减少4.49万元,下降0.02%,减少的原因主要是:落实政府过紧日子要求

(二)政府采购情况

本部门无政府采购项目

(三)政府购买服务情况

本部门无政府购买服务项目

(四)国有资产占用情况

截至2022年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中:一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(五)预算绩效管理情况

2024年纳入预算绩效目标管理的项目29个,涉及金额671.31万元,其中:一般公共预算支出571.31万元,政府性基金预算支出100万元。

本部门整体支出绩效目标内容详见附件。

????(六)涉密事项处理说明

本部门预算未含有涉密事项。

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第三部分:名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指城区各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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第四部分:uedbet体育平台:双定镇2024部门预算报表

一、部门收支总体情况表(预算公开01表)

二、部门收入总体情况表(预算公开02表)

三、部门支出总体情况表(预算公开03表)

四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)

五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)

六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)

七、财政拨款三公两费支出情况表(预算公开07表)

八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)

九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开09表)

十、政府采购预算表(预算公开10表)

十一、政府购买服务预算表(预算公开11表)

十二、部门预算支出经济分类预算表(预算公开12表)

十三、政府预算经济分类科目支出预算(预算公开13表)

十四、2024年度预算项目绩效目标公开表(预算公开14表)

十五、部门整体绩效表(预算公开15表)

上述报表详见附件。

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