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uedbet体育平台:坛洛镇退役军人服务站2024年单位预算及“三公”经费预算
发布日期:2024-03-29 10:45     撰稿人:     来源:坛洛镇政府

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目 ?录

第一部分:单位概况

一、主要职能

(一)主要职责

(二)2024年主要工作任务

二、机构设置和单位预算单位构成

(一)机构设置

(二)单位预算单位构成

第二部分:2024单位预算及“三公”经费预算说明

一、单位收支预算总体情况说明

二、单位收入预算总体情况说明

三、单位支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:uedbet体育平台:坛洛镇退役军人服务站2024单位预算公开表

一、单位收支总体情况表(预算公开01表)

二、单位收入总体情况表(预算公开02表)

三、单位支出总体情况表(预算公开03表)

四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)

五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)

六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)

七、财政拨款三公两费支出情况表(预算公开07表)

八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)

九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开09表)

十、政府采购预算表(预算公开10表)

十一、政府购买服务预算表(预算公开11表)

十二、单位预算支出经济分类预算表(预算公开12表)

十三、政府预算经济分类科目支出预算表(预算公开13表)

十四、2024年度预算项目绩效目标公开表(预算公开14表)

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第一部分:单位概况

一、uedbet体育平台:坛洛镇退役军人服务站主要职责和2024年主要工作任务?

(一)主要职责

负责宣传贯彻退役军人有关政策法规,保障退役军人合法权益落实;做好信访接待,资料建档归类工作;积极培树宣传退役军人就业创业和服务社会的先进典型,发挥典型引领、示范和激励作用;建立健全本辖区退役军人基本信息台账,实行动态管理;收集退役军人就业创业需求,提供政策咨询和信息服务,对就业创业情况进行跟踪和指导;组织建立退役军人联系制度,掌握本辖区退役军人政策落实、主要诉求、帮扶解困等方面情况,开展常态化走访慰问、帮扶解困、化解矛盾和思想教育工作;加强日常报告和应急反馈;承办镇党委、政府交办的其他工作。

(二)2024年主要工作任务

1.宣传发动退役军人优待证发放工作确保完成全部退役军人优待证申请工作任务。

2.开展政治思想教育工作,教育退伍军人永远跟党走,永葆军人本色。通过入户走访和电话咨询,为退役老兵排忧解难。

3.准确完成优抚对象每月核查和年度确认工作。及时收集重点优抚对象住院、门诊报销材料并送uedbet体育平台:退役军人事务局审核。

4.利用富庶烈士陵园,在清明节、9月30日烈士纪念日组织镇村干部,学校师生代表开展爱国主义教育活动。

5.及时为新入伍的新兵家属悬挂光荣牌,为立功现役军人送喜报、慰问金,做好八一、春节慰问工作,增强退伍军人和现役军人家属的荣誉感。

二、机构设置和单位预算单位构成

(一)机构设置

1.本单位

单位性质:事业经费管理方式:财政全额拨款事业单位分类改革类别:公益一类

(二)单位预算单位构成

本部门是uedbet体育平台:坛洛镇人民政府下属的二级预算单位

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第二部分:uedbet体育平台:坛洛镇退役军人服务站2024单位

预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

2024年收支总预算34.86万元,同比增加3.5万元,增长11.16%。2024年一般公共财政预算拨款34.86万元,比2023年预算31.36万元增加3.5万元,同比增长11.16%。收入预算增加的主要原因是:社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出缴费基数变动,导致缴费金额变动。2024年一般公共预算支出预算34.86万元,比2023年预算31.36万元增加3.5万元,同比增长11.16%。支出预算增加的主要原因是:(2024年社会保障和就业支出28.24万元,比2023年社会保障和就业支出26.11万元增加2.13万元,同比增长8.16%;(二)卫生健康支出3.62万元,比2023年卫生健康支出2.38万元增加1.24万元,同比增长52.1;(三)2024年住房保障支出3.01万元,比2023年住房保障支出2.38万元增加0.63万元,同比增长26.47%。社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出缴费基数变动,导致缴费金额变动。

二、单位收入预算总体情况说明

2024年收入总预算34.86万元,同比增加3.5万元,同比增长11.16%。其中:

1.一般公共财政预算拨款34.86万元;

2.政府性基金预算拨款0万元;

3.国有资本经营预算拨款0万元;

4.财政专户管理资金收入0万元;

5.事业收入0万元。?

三、单位支出预算总体情况说明

2024年支出总预算34.86万元,同比增加3.5万元,增长11.16%。其中:基本支出34.86万元,占支出总预算100%,同比增加3.5万元,增长11.16%;项目支出0万元,占支出总预算0%,同比增加0万元,增长0%。

1.按支出功能分类科目划分,共分为3类,其中:

社会保障和就业支出(类)28.24万元

卫生健康支出3.62万元;

住房保障支出(类)3.01万元。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

(1)基本支出预算

①工资福利支出(类)30.96万元;

②商品和服务支出(类)3.91万元;

对个人和家庭的补助(类)0万元

(2)项目支出预算

①工资福利支出(类)0万元;

②商品和服务支出(类)0万元;

③对个人和家庭的补助(类)0万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

2024年财政拨款收支总预算34.86万元,较2023年31.36万元,增加3.5万元,同比增长11.16%。

2024单位财政拨款收入预算情况

2024单位财政拨款收入预算34.86万元,其中:一般公共预算收入预算34.86万元单位无政府性基金预算收入预算单位无国有资本经营预算收入预算。

2024单位财政拨款支出预算情况

2024年单位财政拨款支出预算34.86万元,其中:一般公共预算支出预算34.86万元;本单位无政府性基金预算支出预算;本单位无国有资本经营预算支出预算。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算拨款支出34.86万元,其中:基本支出34.86万元,项目支出0万元。具体支出预算如下:

(1)机关事业单位基本养老保险缴费支出4.01万元,全部是基本支出,主要用于人员经费缴纳单位部分养老保险

(2)机关事业单位职业年金缴费支出2.04万元,全部是基本支出,主要用于人员经费缴纳单位部分职业年金。

(3)事业运行22.22万元,全部是基本支出,主要用于本单位人员工资及正常运行经费。

(4)事业单位医疗3.61万元,全部是基本支出,主要用于人员经费事业单位基本医疗支出及公务员医疗补助支出。

(5)住房保障支出类3.01万元全部是基本支出,主要用于缴纳单位部分住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出34.86万元,其中:

1.人员经费30.49万元,其中:

(1)工资福利支出30.49万元,主要用于:在职人员工资福利和社保、医保缴费支出。

(2)对个人和家庭的补助0万元。

2.公用经费4.37万元,其中:

(1)工资福利支出0.46万元,主要用于:其他福利支出。

(2)商品和服务支出3.91万元,主要用于:办公费、印刷费、水费、电费、邮政费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.5万元,与上年持平,具体如下:

1.因公出国(境)费2024年预算安排0万元,与上年持平。

2.公务接待费2024年预算安排0.5万元,与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元,与上年持平,其中:

公务用车购置费2024年预算安排0万元,与上年持平;

公务用车运行维护费2024年预算安排0万元,与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

本单位无政府性基金预算支出

九、国有资本经营预算支出情况说明

本单位无国有资本经营预算支出

、其他重要事项情况说明

(一)事业单位相关运行经费

2024年本单位机关运行经费预算3.91万元(指单位的公用经费,包括办公及印刷费0.35万元、邮电费0.14万元、差旅费0.6万元、会议费0.16万元、培训费0.09万元、福利费0.13万元、日常维修费0.07万元、专用材料及一般设备购置费0万元、办公用房水电费0.38万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、工会经费0.19万元,会议费公务用车运行维护费以及其他费用1.3万元),比2023年预算增加0.02万元,增长0.51%,增加的原因主要是:2024年工会经费较2023年0.18万元增加0.01万元,同比增长5.56%

(二)政府采购情况

本单位无政府采购项目。

(三)政府购买服务情况

本单位无政府购买服务项目。

(四)国有资产占用情况

截至2023年12月31日,本部门无资产占用情况。

(五)预算绩效管理情况

本部门无纳入预算绩效目标管理的项目

(六)涉密事项处理说明

本单位预算未含有涉密事项。

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第三部分:名词解释

一般公共财政预算拨款:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金

基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:反映单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭补助支出(类):反映单位用于对个人和家庭的补助支出。

一般公共预算“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

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第四部分:uedbet体育平台:坛洛镇退役军人服务站2024单位

预算报表

一、单位收支总体情况表(预算公开01表)

二、单位收入总体情况表(预算公开02表)

三、单位支出总体情况表(预算公开03表)

四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)

五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)

六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)

七、财政拨款三公两费支出情况表(预算公开07表)

八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)

九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开09表)

十、政府采购预算表(预算公开10表)

十一、政府购买服务预算表(预算公开11表)

十二、单位预算支出经济分类预算表(预算公开12表)

十三、政府预算经济分类科目支出预算(预算公开13表)

十四、2024年度预算项目绩效目标公开表(预算公开14表)

上述报表详见附件。