目??录
第一部分:部门概况
一、主要职能
(一)主要职责
(二)2023年主要工作任务
二、机构设置和部门预算单位构成
(一)机构设置
(二)部门预算单位构成
第二部分:2023年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门收支预算总体情况说明
二、部门收入预算总体情况说明
三、部门支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:uedbet体育平台:政府投资项目服务中心2023年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表(预算公开01表)
二、部门收入总体情况表(预算公开02表)
三、部门支出总体情况表(预算公开03表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)
七、财政拨款三公两费支出情况表(预算公开07表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开09表)
十、政府采购预算表(预算公开10表)
十一、政府购买服务预算表(预算公开11表)
十二、部门预算支出经济分类预算表(预算公开12表)
十三、政府预算经济分类科目支出预算表(预算公开13表)
十四、2023年度预算项目绩效目标公开表(预算公开14表)
十五、部门整体绩效表(预算公开15表)
第一部分:部门概况
一、uedbet体育平台:政府投资项目服务中心及所属单位主要职责和2023年主要工作任务
(一)主要职责
1.贯彻执行国家、自治区、南宁市国民经济和社会发展战略,拟订并组织实施城区经济和社会发展战略。
2.提出加快建设城区现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策建议。
3.统筹提出城区国民经济和社会发展主要目标,监测发展趋势,提出宏观调控政策建议,协调解决经济运行中的问题。
4.负责城区投资综合管理,拟定固投总规模、结构调控目标和政策措施。
5.规划城区重大项目建设布局,协调重大项目相关问题,按相关程序初审转报重大项目。
6.统筹服务业运行调度,加强服务指导,推动服务业平稳发展。
(二)2023年主要工作任务
1.加强城区经济监测分析,推动经济稳增长;持续发挥强化服务企业和经济运行监测分析工作专班作用,当好经济发展参谋助手。
2.持续扩大有效投资,推动投资稳定增长。
3.统筹推进重大项目实施方案、市领导联系重大项目、服务重点企业工作方案。不断更新和完善重点领域储备项目库。
4.推动县域经济高质量发展。
二、机构设置和部门预算单位构成
(一)机构设置
uedbet体育平台:政府投资项目服务中心为uedbet体育平台:发展和改革局管理的全额拨款事业单位,事业单位分类为公益一类。
(二)部门预算单位构成
126002 uedbet体育平台:政府投资项目服务中心(二级预算单位)
第二部分:uedbet体育平台:政府投资项目服务中心2023年部门预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明。
2023年收支总预算107.16万元,同比增加15.77万元,同比增长17.26%。2023年一般公共预算收入预算107.16万元,比2022年预算91.39万元,同比增加15.77万元,同比增长17.26%。收入预算增加的主要原因是:人员调动增加1人。2023年一般公共预算支出预算107.16万元,比2022年预算91.39万元增加15.77万元,同比增长17.26%%。支出预算增加的主要原因是:人员调动增加1人。
二、部门收入预算总体情况说明。
2023年收入总预算107.16万元,同比增加15.77万元,同比增长17.26%。其中:
1.一般公共财政预算拨款107.16万元;
2.政府性基金预算拨款0万元;
3.国有资本经营预算拨款0万元;
4.财政专户管理资金收入0万元;
5.事业收入0万元。
三、部门支出预算总体情况说明。
2023年支出总预算107.16万元,同比增加15.77万元,同比增长17.26%。其中:基本支出107.16万元,占支出总预算100%,同比增加15.77万元,同比增长17.26%;项目支出0万元,占支出总预算0%,同比增加0万元,增长0%。
1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:
(1)一般公共服务支出(类)71.26万元;
(2)社会保障和就业支出(类)17.22万元;
(3)卫生健康支出(类)10.07万元;
(4)住房保障支出(类)8.61万元;
2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:
(1)基本支出预算。
①工资福利支出(类)95.09万元;
②商品和服务支出(类)12.07万元;
③对个人和家庭的补助(类)0万元。
(2)项目支出预算。
①工资福利支出(类)0万元;
②商品和服务支出(类)0万元;
③对个人和家庭的补助(类)0万元。
四、财政拨款收支预算情况说明。
2023年财政拨款收支总预算107.16万元,同比增加15.77万元,同比增长17.26%。
(一)2023年部门财政拨款收入预算情况。
2023年部门财政拨款收入预算107.16万元,其中:一般公共预算收入预算107.16万元,政府性基金预算收入预算0万元,国有资本经营预算收入预算0万元。
本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入预算。
(二)2023年部门财政拨款支出预算情况。
2023年部门财政拨款支出预算107.16万元,其中:一般公共预算支出预算107.16万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。
本部门无政府性基金预算支出预算,本部门无国有资本经营预算支出预算。
五、一般公共预算支出情况说明。
2023年一般公共预算拨款支出107.16万元,其中:基本支出107.16万元,项目支出0万元。具体支出预算如下:
(1)一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运行(项)71.26万元,全部是基本支出预算,主要用于事业单位为保证日常运转发生的费用支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)11.48万元,全部是基本支出预算,主要用于缴纳事业单位在职人员养老保险单位部分。
(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)5.74万元,全部是基本支出预算,主要用于缴纳事业单位在职人员职业年金单位部分。
(4)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)4.78万元,全部是基本支出预算,主要用于缴纳所属事业单位按在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险单位部分。
(5)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)5.29万元,全部是基本支出预算,主要用于缴纳事业单位公务员医疗补助。
(6)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)8.61万元,全部是基本支出预算,主要用于缴纳事业单位在职人员住房公积金单位部分。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年一般公共预算基本支出107.16万元,其中:
1、人员经费93.74万元,其中:
(1)工资福利支出93.74万元,主要用于:人员工资、社保、医保、公积金等支出。
(2)对个人和家庭的补助0万元。
2、公用经费13.42万元,主要用于:按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、差旅费、维修费、会议费等日常公用经费支出。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.50万元,同口径比2022年增加0万元,增长0%,具体如下:
1.因公出国(境)费2023年预算安排0万元,比上年增加0万元,增长0%,与上年持平。
2.公务接待费2023年预算安排0.50万元,比上年增加0万元,增长0%,与上年持平。
3.公务用车购置及运行费2023年预算安排0万元,比上年增加0万元,增长0%,其中:
公务用车购置费2023年预算安排0万元,比上年增加0万元,增长0%,与上年持平;
公务用车运行维护费2023年预算安排0万元,比上年增加0万元,增长0%,与上年持平。
八、政府性基金预算支出情况说明。
本部门无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明。
本部门无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明。
(一)事业单位相关运行经费
2023年本单位运行经费预算12.07万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2022年预算减少0.73万元,同比下降6%。
(二)政府采购情况
本部门无政府采购项目。
(三)政府购买服务情况
本部门无政府购买服务项目。
(四)国有资产占用情况
截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
(五)预算绩效目标情况说明
本单位无纳入预算绩效目标管理的项目。
(六)涉密事项处理说明
本部门预算未含有涉密事项。
第三部分:名词解释
(一)财政拨款收入:指城区财政部门当年拨付的资金。
(二)工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(三)商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(六)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
第四部分:uedbet体育平台:政府投资项目服务中心2023年部门预算报表
一、部门收支总体情况表(预算公开01表)
二、部门收入总体情况表(预算公开02表)
三、部门支出总体情况表(预算公开03表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)
七、财政拨款三公两费支出情况表(预算公开07表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开09表)
十、政府采购预算表(预算公开10表)
十一、政府购买服务预算表(预算公开11表)
十二、部门预算支出经济分类预算表(预算公开12表)
十三、政府预算经济分类科目支出预算表(预算公开13表)
十四、2023年度预算项目绩效目标公开表(预算公开14表)