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中共uedbet体育平台:纪委2021年部门预算及“三公”经费预算

目 录

第一部分:部门概况

一、主要职能

(一)主要职责

(二)2021年主要工作任务

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

(二)部门预算单位构成

三、编制现状和人员构成

第二部分:2021年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2021年部门收支预算总体情况

(一)2021年部门收入预算总体情况

(二)2021年部门支出预算总体情况

二、2021年部门财政拨款收支预算情况

(一)2021年部门财政拨款收入预算情况

(二)2021年部门财政拨款支出预算情况

三、2021年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2021年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

(二)2021年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

(二)政府采购情况

(三)政府购买服务情况

(四)国有资产占用情况

(五)预算绩效管理情况

(六)涉密事项处理说明

五、名词解释

附件

第一部分:部门概况

一、uedbet体育平台:纪委及所属单位主要职责和2021年主要工作任务?

(一)主要职责

中共uedbet体育平台:纪委为党政机关,根据国家有关方针、政策及城区党委、政府相关规定,协调、落实开展全城区的党风廉政建设和反腐败工作。具体负责开展执纪、监督、问责、调查处置等工作。

(二)2021年主要工作任务

1.聚焦党的政治建设,把“两个维护”摆在首位;

2.聚焦健全监督机制,加强监督监察质效;

3.聚焦以人民为中心,持续把党风政风抓紧抓实;

4.聚焦深化体制改革,进一步完善监督体系;

5.聚焦巡察机制建设,推动把巡察向纵深发展;

6.聚焦一体推进“三不”,持续巩固反腐败斗争压倒性胜利;

7.聚焦队伍建设,建设高素质专业化干部队伍。


二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1.本级单位和内设机构

(1)本级单位uedbet体育平台:纪委监委,内设机构:办公室、信访室、党风政风督查室、案件监督管理室、案件审理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、派驻党委纪检组、政府纪检组、农林水利局纪检组,属于行政单位性质。

(2)本级单位uedbet体育平台:委巡察办,内设机构:第一巡察组、第二巡察组,属于行政单位性质。


(二)部门预算单位构成

1. 110中国共产党uedbet体育平台:纪律检查委员会(一级预算单位)

2. 110001中国共产党uedbet体育平台:纪律检查委员会本级(二级预算单位)

本部门仅有中国共产党uedbet体育平台:纪律检查委员会本级一个二级预算单位。

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

1.uedbet体育平台:纪委监委现有编制34个,含派驻纪检组编制9个;

2.uedbet体育平台:委巡察办、巡察组现有编制8个。

(二)人员构成

本单位现有编制36个。实有人数54人,其中在职在编人数为29人,聘用人员19名,抽调人员6人。


第二部分:2021年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2021年部门收支预算总体情况?

(一)2021年部门收入预算总体情况

2021年收入总预算864.76万元,同比减少147.21万元,同比下降14.55%。其中:

1、一般公共财政预算拨款864.76万元,同比减少147.21万元,同比下降14.55%。

2、上年结余收入0万元,同比减少0万元,下降0%。

2021年收入预算总体减少的主要原因:2021年度较2020年度预算项目减少。


(二)2021年部门支出预算总体情况

2021年支出总预算864.76万元,其中:基本支出774.76万元,占支出总预算89.59%,同比减少1.19万元,下降0.15%;项目支出90万元,占支出总预算10.41%,同比减少146.01万元,下降61.87%。支出减少的主要原因是

1.按支出功能分类科目划分,共分为×类,其中:

(1)一般公共服务支出616.59万元,占支出总预算的71.30%,同比减少218.30万元,下降26.15%;主要用于开展纪检监察业务。

(2)社会保障和就业支出118.47万元,占支出总预算的13.70%,同比增加32.29万元,增长37.47%;主要用于在职人员的五险缴费。

(3)卫生健康支出70.47万元,占支出总预算的8.15%,同比增加21.53万元,增长43.99%;主要用于根据南宁市统一规定,按规定的比例计缴的医疗保险金及计划生育奖励。

(4)住房保障支出59.23万元,占支出总预算的6.85%,同比增加17.28万元,增长41.19%;主要用于单位职工计缴的住房公积金支出。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

(1)基本支出预算774.76万元,占支出总预算的89.59%,同比减少1.19万元,下降0.15%。其中:

①工资福利支出667.63万元,占基本支出预算的86.17%,同比减少6.09万元,下降0.90%。主要用于工资、社保和公积金等工资性支出。

②商品和服务支出106.92万元,占基本支出预算的13.80%,同比增加4.69万元,增长4.59%。主要用于公用经费等支出。

③对个人和家庭的补助0.21万元,占基本支出预算的0.03%,同比增加0.21万元,增长100%。主要用于对个人和家庭的补助。

(2)项目支出预算90万元,占支出总预算的10.41%,同比减少146.01万元,下降61.19%。其中:

①工资福利支出0万元,占项目支出预算的0%.

②商品和服务支出90万元,占项目支出预算的100%,同比减少145.51万元,下降61.79%。主要用于用于开展纪检监察业务等方面的经费支出。

③对个人和家庭的补助0万元,占项目支出预算的0%。


二、2021年部门财政拨款收支预算情况

(一)2021年部门财政拨款收入预算情况

2021年部门财政拨款收入预算864.76万元,其中:一般公共预算收入预算864.76万元,政府性基金预算收入预算0万元,国有资本经营预算收入预算0万元,上年结余预算收入0万元。

本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入预算。

(二)2021年部门财政拨款支出预算情况

2021年部门财政拨款支出预算864.76万元,其中:一般公共预算支出预算864.76万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:

1.一般公共预算支出预算。

(1)一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)预算数为526.59万元,主要用于:根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按城区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(2)一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)预算数为90万元,主要用于:开展两重两问工作、信访工作、纪律审查工作、业务培训工作、纪检监察工作、巡察工作等方面的经费支出。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为78.98万元,主要用于:在职人员养老保险缴费支出。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)预算数为39.49万元,主要用于:在职人员职业年金缴费支出。

(5)卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项)预算数为0.21万元,主要用于:独生子女奖励金支出。

(6)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算数为31.91万元,主要用于:在职人员医疗保险缴费支出。

(7)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)预算数为38.35万元,主要用于:在职人员公务员医疗补助缴费支出。

(7)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为59.23万元,主要用于:在职人员公积金缴费支出。

2.政府性基金预算支出预算。

本部门无政府性基金预算支出。

3.国有资本经营预算支出预算。

本部门无国有资本经营预算支出。


三、2021年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2021年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算8.70万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算1.50万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算7.20万元。2021年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算8.70万元。

(二)2021年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2021年一般公共预算“三公”经费支出预算8.70万元,与2020年持平。其中:

1.因公出国(境)经费2021年预算0万元,与2020年持平。

  1. 公务接待费2021年预算1.50万元,与2020年持平。

3.公务用车购置费2021年预算0万元,与2020年持平。

4.公务用车运行维护费21年预算7.20万元,与2020年持平。截至2020年12月31日,我委1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2021年本部门机关运行经费预算106.92万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2020年预算增加4.69万元,增长4.59%,增加的原因主要是:人员增加,所需机关运行经费增加。

(二)政府采购情况

本部门无政府采购项目。

(三)政府购买服务情况

本部门无政府购买服务项目。

(四)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中:一般执法执勤用车4辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(五)预算绩效管理情况

2021年纳入预算绩效目标管理的项目1个,涉及金额90万元,其中:一般公共预算支出90万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下:

1.

项目名称:业务费(年初预算)

预算金额:90万元

资金来源:财政拨款

(附2021年度部门整体支出绩效目标申报表)

(六)涉密事项处理说明

如部门预算含有涉密事项,请根据《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》(财预〔2016〕143号)第二十四条规定进行处理,并进行简要说明。

《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》(财预〔2016〕143号)第二十四条:地方各级财政部门和各部门在依法公开政府预决算、部门预决算时,对涉及国家秘密的内容不予公开。部分内容涉及国家秘密的,在确保安全的前提下,按照下列原则处理:

(一)同一功能分类款级科目下,大部分项级科目涉密的,仅公开到该款级科目;

(二)同一功能分类类级科目下,大部分款级科目涉密的,仅公开到该类级科目;

(三)个别功能分类款级科目或项级科目涉密的,除不公开该涉密科目外,同一级次的“其他支出”科目也不公开。

五、专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项):指用纪检监察机关于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项):指纪检监察机关开展专项工作的项目支出。

4.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项):指纪检监察机关其他纪检监察事务方面的支出。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费用的支出。

6.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指其他用于缴纳社保费用的支出。

7.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):指用于独生子女保健费、奖励金的支出。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指用于缴纳单位基本医疗保险支出。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指单位及其在职职工缴存的住房公积金。


附件:

1.部门财政拨款收支总表

2.一般公共预算支出情况表

3.一般公共预算基本支出情况表

4.一般公共预算“三公”经费支出情况表

5.政府性基金预算支出情况表

6.部门收支预算总表

7.部门收入预算总表

8.部门支出预算总表

9.部门预算经济分类预算表

10.政府预算经济分类预算表

11.政府购买服务预算表

12.部门整体支出绩效目标申报表

13.财政支出绩效目标申报表