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uedbet体育平台:科学技术局2024年部门预算及“三公”经费预算
发布日期:2024-03-29 11:30     撰稿人:     来源:科学技术局

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uedbet体育平台:科技局2024年部门预算及“三公”经费预算

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目 ?录

第一部分:部门概况

一、主要职能

(一)主要职责

(二)2024年主要工作任务

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

(二)部门预算单位构成

第二部分:2024年部门预算及“三公”经费预算说明

一、部门收支预算总体情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:uedbet体育平台:科技局2024年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表(预算公开01表)

二、部门收入总体情况表(预算公开02表)

三、部门支出总体情况表(预算公开03表)

四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)

五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)

六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)

七、财政拨款三公两费支出情况表(预算公开07表)

八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)

九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开09表)

十、政府采购预算表(预算公开10表)

十一、政府购买服务预算表(预算公开11表)

十二、部门预算支出经济分类预算表(预算公开12表)

十三、政府预算经济分类科目支出预算表(预算公开13表)

十四、2024年度预算项目绩效目标公开表(预算公开14表)

十五、部门整体绩效表(预算公开15表)

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第一部分:部门概况

一、uedbet体育平台:科技局及所属单位主要职责和2024年主要工作任务?

(一)主要职责

1.根据《uedbet体育平台:机构改革方案》和uedbet体育平台:机构改革实施意见精神,制定本规定。

2.uedbet体育平台:科学技术局是uedbet体育平台:人民政府工作部门,为正科级。

3.uedbet体育平台:科学技术局贯彻落实党中央、自治区党委、市委和区委关于科技创新工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对科技创新工作的集中统一领导。主要职责是:

(1)拟订城区创新驱动发展战略规划以及科技发展、引进国内外智力规划和政策并组织实施。

(2)统筹推进城区创新体系建设和科技体制改革,会同有关部门健全技术创新激励机制,推动企业科技创新能力建设,承担推进科技军民融合发展相关工作。

(3)组织参与统一的市级科技管理平台的建设和制定工作。建立城区科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议和科技计划,推动多元化科技投入体系建设,协调管理城区级财政科技计划资金并监督实施。

(4)拟订科技创新基地建设规划并监督实施,参与编制科技基础设施建设规划并监督实施,牵头组织新型产业技术研究机构建设,推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

(5)拟订城区科技项目计划并监督实施,统筹关键共性技术、前沿技术、现代工程技术、应用技术研发和创新,牵头组织相关技术攻关和成果应用示范。

(6)组织拟订城区高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析,提出重点任务并监督实施。

(7)牵头组织城区技术转移体系建设,拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

(8)统筹区域科技创新建设。统筹推进城区科技创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设,推动科技园区建设。

(9)统筹推进科研诚信建设,负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理,指导科技评价机制改革。组织实施城区创新调查和科技报告制度,指导城区科技保密工作。

(10)拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施,组织开展国内外科技合作与科技人才交流。 ?

(11)会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策,建立健全科技人才评价和激励机制,组织实施科技人才计划,推动高端科技创新人才队伍建设。拟订城区科学普及和科学传播规划。

(12)完成区委、区人民政府交办的其他任务。

(13)职能转变。围绕贯彻实施创新驱动发展战略、科教兴区战略、人才强区战略,深入推进科技计划管理改革,加强、优化、转变政府科技管理和服务职能,完善科技创新制度和组织体系,加强宏观管理和统筹协调,减少微观管理,加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变,注重科技资源整体布局和区域创新协调发展,深入推进科技计划管理改革,建立公开统一的城区科技管理平台,减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”的现象。政府部门可委托项目管理专业机构开展科技项目受理、评审、立项、过程管理、验收等具体工作。进一步改进科技人才评价机制,建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策,统筹城区科技人才队伍建设和引进国内外智力工作。

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(二)2024年主要工作任务

1.深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,习近平总书记关于创新驱动和科技创新的重要论述以及中央、自治区党委、市委和区委的重要决策部署,全面推进全面从严治党,进一步强化党建引领业务。

2、强化企业创新主体地位,完善科技型企业培育机制。鼓励规模企业与区内外高校和科研院所建设新型研发机构、企业技术中心等自治区级以上创新平台,加强初创企业—科技型中小企业-高新技术企业-瞪羚企业-独角兽企业阶梯培育力度增强企业科技创新能力建设,做强做优企业成为行业领军企业。

3、大力开展优化营商环境,增强服务企业力度。积极为企业宣传各级科技惠企政策,鼓励企业积极申报上级科技项目,加大研发费用投入,申请专利,增强企业科技创新能力。宣传“桂惠贷”政策,为科技型企业融资需求提供服务。

4、持续加强服务企业力度。深入辖区企业、高校、科研院所开展调研,了解企业技术需求,鼓励企业联合高校、科研院所申报上级科技创新项目,提升企业资质创新能力。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1. 本级单位和内设机构

uedbet体育平台:科学技术局为行政单位,隶属uedbet体育平台:人民政府,经费管理方式为全额拨款。下设公益一类事业单位1个,为uedbet体育平台:生产力促进中心。科技局内设:办公室、项目股、财务股三个内设机构。

???2. 所属单位

uedbet体育平台:科技局下设全额补助事业单位1个,为uedbet体育平台:生产力促进中心,单位类别为公益一类。

???(二)部门预算单位构成

1. 202 ????uedbet体育平台:科学技术局(一级预算单位)

2. 202001 ?uedbet体育平台:科学技术局本级(二级预算单位)

3. 202002 ?南宁市uedbet体育平台:生产力促进中心(二级预算单位

第二部分:uedbet体育平台:科技局2024部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

2024年收支总预算210.9万元,同比减少17.35万元,下降7.6%。2024年一般公共预算收入预算210.9万元,比2023年预算228.25万元减少17.35万元,同比下降7.6%。收入预算减少的主要原因是:科技局人员经费减少,下属二层单位生产力促进中心2023年12月末一名在职在编人员退休,2024年预算经费相应减少。2024年一般公共预算支出预算210.9万元,比2023年预算228.25万元减少17.35万元,同比下降7.6%。支出预算减少的主要原因是:科技局人员经费减少,下属二层单位生产力促进中心2023年12月末一名在职在编人员退休,2024年预算支出经费相应减少。

二、部门收入预算总体情况说明

2024年收入总预算210.9万元,同比减少17.35万元,同比下降7.6%。其中:

1.?一般公共财政预算拨款210.9万元?

2.?政府性基金预算拨款?0万元

3.?国有资本经营预算拨款0万元;

4.?财政专户管理资金收入0万元;

5.?事业收入0万元;

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三、部门支出预算总体情况说明

2024年支出总预算210.9万元,同比减少17.35万元,下降7.6 %。其中:基本支出190.9万元,占支出总预算90.52%,同比减少17.35万元,下降8.33%,支出预算减少的主要原因是:科技局人员经费减少,下属二层单位生产力促进中心2023年12月末一名在职在编人员退休,2024年预算支出经费相应减少。项目支出20万元,占支出总预算9.48%,与2023年持平。

1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

(1)科学技术支出(类)132.55万元

(2)社会保障和就业支出(类)44.64万元

(3)卫生健康支出(类)18.56万元

(4)住房保障支出(类)15.15万元;

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

1)基本支出预算

?????工资福利支出(类)166.82万元

②商品和服务支出(类)15.13万元

③对个人和家庭的补助(类)8.95万元

?2)项目支出预算

????①资福利支出(类)0万元

②商品和服务支出(类)20万元

③对个人和家庭的补助(类)0万元

四、财政拨款收支预算情况说明

2024年财政拨款收支总预算210.9万元,减少17.35万元,同比下降7.6%。

2024年部门财政拨款收入预算情况

2024年部门财政拨款收入预算210.9万元,其中:一般公共预算收入预算210.9万元,本部门无政府性基金预算收入,国有资本经营预算收入。

2024年部门财政拨款支出预算情况

2024年部门财政拨款支出预算210.9万元,其中:一般公共预算支出预算210.9万元,本部门无政府性基金预算支出预算,国有资本经营预算支出预算。

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五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算拨款支出210.9万元,其中:基本支出190.9万元,项目支出20万元。具体支出预算如下:

(1)行政运行66.16万元全部是基本支出预算主要用于科技局在职在编人员及聘用人员的工资、各项津贴、奖金、党建、工会、其他工资福利费支出,日常公用经费支出。与上年86.43万元减少23.5%,减少的主要原因是科技局人员经费减少,公用经费减少。

(2)其他科学技术支出66.39万元与去年增长1%。基本支出预算46.39万元,主要用于生产力促进中心在职在编人员的基本工资、各项津贴、奖金支出,日常公用经费支出。项目支出预算20万元2023年持平。主要用于业务费项目支出预算20万元,用于科技特派员管理、科技活动周经费、科技培训扶贫、外出陕西、广东等地科教产业融合、产学研交流融合、招商引资等

(3)行政单位离退休支出12.2万元,与去年相比增长141.1%,全部是基本支出预算主要用于科技局离退休人员物业补贴、生活补助、公务员医疗补助等费用。?增长的主要原因是行政单位退休人员生活补助提高。

(4)事业单位离退休支出2.14万元,与去年相比增长100%,全部是基本支出预算主要用于生产力促进中心离退休人员物业补贴、生活补助、公务员医疗补助等费用。增长的主要原因是下属事业单位退休一名工作人员,增加各项补助。?

(5)机关事业单位基本养老保险缴费支出20.2万元,与去年相比增长17.8%,全部是基本支出预算主要用于科技局、生产力促进中心按规定缴纳职工机关事业单位基本养老保险缴费支出。增长的原因是机关事业单位2024年人员缴费基数增加。

(6)?机关事业单位职业年金缴费支出10.11万元,与去年相比增长17.97%,全部是基本支出预算主要用于科技局、生产力促进中心按规定缴纳职工机关事业单位职业年金缴费支出。增长的原因是机关事业单位2024年人员缴费基数增加。

(7)行政单位医疗支出4.21万元,与去年相比增长34.1%,全部是基本支出预算主要用于科技局按规定缴纳行政单位干部职工基本医疗保险缴费的支出。增长的原因是机关单位2024年人员缴费基数增加。

(8)事业单位医疗支出4.07万元,与去年相比增长6.8%,全部是基本支出预算主要用于科技局下属二层事业单位生产力促进中心按规定缴纳事业单位干部职工基本医疗保险缴费的支出。增长的主要原因是事业单位2024年人员缴费基数增加。

(9)公务员医疗补助支出10.21万元,与去年相比减少24.8%,全部是基本支出预算主要用于科技局、生产力促进中心按规定缴纳职工享受公务员医疗补助的医疗补助费。减少的主要原因是基数减少,下属事业单位一名工作人员退休。

10其他行政事业单位医疗支出0.09万元,与去年相比增长100%,全部是基本支出预算主要用于科技局、生产力促进中心按规定缴纳职工大病医疗保险支出。增长的主要原因是2024年单列该项支出。

11住房公积金支出15.15万元,与去年相比增长17.8%,全部是基本支出预算主要用于科技局、生产力促进中心按规定缴纳职工住房公积金支出。增长的主要原因是事业单位2024年人员缴费基数增加。

??六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出190.9万元,其中:

1、人员经费173.73万元其中:

1工资福利支出164.77万元,与去年相比减少10%,主要用于:在职在编人员及聘用人员的工资、各项津贴、奖金、其他工资福利费、机关事业单位基本养老保险缴费等支出。减少的主要原因是在职人员经费减少,下属事业单位一名工作人员退休。

2对个人和家庭的补助8.95万元,与去年相比增长76.88%,主要用于:单位退休人员物业补贴住院医疗补助独生子女补助、生活补助、公务员医疗补助等费用支出。增长的主要原因是退休人员补助增长,下属事业单位新增一名退休人员。

2、公用经费17.18万元,与去年相比减少14.95%,主要用于:单位办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费及其他商品和服务支出。减少的主要原因是缩减公用经费。

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七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1万元,同口径2023预算安排1万元与上年持平,具体如下:

1.因公出国(境)费2024年预算安排0万元,2023年预算安排0元,与上年持平。

2.公务接待费2024年预算安排1万元,2023预算安排1万元与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元,2023年预算安排0元,与上年持平其中:

公务用车购置费2024年预算安排0万元,2023年预算安排0元,与上年持平

公务用车运行维护费2024年预算安排0万元,2023年预算安排0元,与上年持平

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八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无政府性基金预算支出

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九、国有资本经营预算支出情况说明

本部门无国有资本经营预算支出

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、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2024年本部门机关运行经费预算15.13万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2023年预算减少2.59万元,下降14.62%,减少的原因主要是:机关事业单位缩减公用经费,同时生产力促进中心2023年12月一名在职在编人员退休2024年预算相应的公用经费也减少

(二)政府采购情况

2024年政府采购预算1.4万元,2023年政府采购预算0万元同比增加1.4万元,增加的原因主要是:搭建产学研交流合作服务平台需采购2台电脑。其中,货物项目采购预算1.4万元,占政府采购预算的100%。

???(三)政府购买服务情况

本部门无政府购买服务项目。

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???(四)国有资产占用情况

截至2024年12月31日,本部门固定资产账面原值125.16万元,累计折旧93.51万元,净值31.65万元。本部门共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

???(五)预算绩效管理情况

2024年纳入预算绩效目标管理的项目1个,涉及金额20万元,其中:一般公共预算支出20万元,相关绩效目标情况详见部门预算公开表表14。

本部门整体支出绩效目标内容详见附件。

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????(六)涉密事项处理说明

本部门预算未含有涉密事项。

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第三部分:名词解释

一、财政拨款收入:指城区财政部门当年拨付的资金。

二、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

三、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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第四部分:uedbet体育平台:科技局2024部门预算报表

一、部门收支总体情况表(预算公开01表)

二、部门收入总体情况表(预算公开02表)

三、部门支出总体情况表(预算公开03表)

四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)

五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)

六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)

七、财政拨款三公两费支出情况表(预算公开07表)

八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)

九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开09表)

十、政府采购预算表(预算公开10表)

十一、政府购买服务预算表(预算公开11表)

十二、部门预算支出经济分类预算表(预算公开12表)

十三、政府预算经济分类科目支出预算(预算公开13表)

十四、2024年度预算项目绩效目标公开表(预算公开14表)

十五、部门整体绩效表(预算公开15表)

上述报表详见附件。

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