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uedbet体育平台:人民代表大会常务委员会办公室2020年度部门决算
发布日期:2021-12-02 17:42     撰稿人:uedbet体育平台:人大常委会办公室     来源:uedbet体育平台:人大常委会办公室

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第一部分:uedbet体育平台:人民代表大会常务委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:uedbet体育平台:人民代表大会常务委员会办公室2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:uedbet体育平台:人民代表大会常务委员会办公室2020年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

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第一部分:uedbet体育平台:人民代表大会常务委员会办公室概况

一、主要职能

uedbet体育平台:人民代表大会是uedbet体育平台:地方国家权力机关,在本城区内依法行使地方国家权力。uedbet体育平台:人大常委会主要有三大职权:(1)对本区域的经济社会发展依法行使重大事项决定权;(2)对本级一府两院的国家工作人员依法行使人事任免权;(3)对本级一府两院的工作依法行使监督权。uedbet体育平台:人民代表大会常务委员会在uedbet体育平台:人民代表大会闭会期间,行使地方国家权力机关的职权,即决定权、监督权、人事任免权。

二、部门决算单位构成

2020年度uedbet体育平台:uedbet体育平台:人民代表大会常务委员会办公室的汇总决算报表由1个单位构成。

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第二部分:uedbet体育平台:人民代表大会常务委员会办公室2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表?

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

(此部分另附表格,详见附件:uedbet体育平台:人民代表大会常务委员会办公室2020年度部门决算公开附表)

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第三部分:uedbet体育平台:人民代表大会常务委员会办公室2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2020年度总收入640.62万元,其中本年收入639.57万元, 2019年度决算数增加103.92万元,增长19.4%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入639.57万元,为城区本级财政当年拨付的资金。2019年度决算数增加107.51万元,增长20.8%,主要原因是2020年度比上年度工资增长

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,为城区本级财政当年拨付的资金。2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,为城区本级财政当年拨付的资金。2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是。

4.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

5.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

6.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。如:2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

7.?使用非财政拨款结余0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

8.上年结转和结余1.05万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2019年度决算数减少2.54万元,下降70.75%,主要原因是认真贯彻落实关于厉行节约反对浪费等有关规定,严格控制支出,会议费,公用经费用支出减少。

(二)本部门2020年度总支出640.62万元,其中本年支出639.57万元, 2019年度决算数增加105.15万元,增长19.68%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)514.18万元:主要用于主要用于保证日常运转发生的基本支出和为推进uedbet体育平台:人大常委会办公室工作而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按uedbet体育平台:预算定额标准安排的办公费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及用于人大代表工作、设备维护等项目支出。

2019年度决算数增加75.21万元,增长17.13%,主要原因是预算联网监督建设项目在2019年末12月底才通过验收,项目费用2020年支付。

2.社会保障和就业(类)支出57.9万元:主要用于缴纳单位职工养老保险金及其他保险金。2019年度决算数增加23.6万元。2019年度决算数增加21.15万元,增长80.57%,主要原因是社保基数调整,人员经费增加。

3.卫生健康(类)支出40.14万元:主要用于独生子女费、行政单位医疗、公务员医疗补助等。较2019年度决算数增加11.831万元,主要原因基数调整,人员经费增加。

.住房保障支出27.36万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。2019年度决算数减少3.37万元,降低10.97%主要原因是2020年按规定对住房公积金缴纳工资基数进行调减,使得住房保障支出减少。

5.年末结转和结余1.05万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2019年度决算数减少2.9万元,下降80.78%,主要原因是2020年相对于2019年严格执行预算支出。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

??uedbet体育平台:人民代表大会常务委员会办公室2020年度一般公共预算财政拨款支出639.57万元,较2019年度决算数增加119.31万元,增长22.93%。其中:基本支出497.13万元,项目支出142.44万元。

??uedbet体育平台:人民代表大会常务委员会办公室2020年度一般公共预算支出年初预算为830.33万元,支出决算为639.57万元,完成年初预算的77.03%。

(一)一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行支出(项)支出年初预算为377.92万元,支出决算为371.74万元,完成年初预算的98.36%,主要用于保证日常运转发生的基本支出和为推进uedbet体育平台:人大常委会办公室工作而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按uedbet体育平台:预算定额标准安排的办公费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及用于人大代表工作、公务用车运行维护、设备维护等项目支出。

(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)支出。年初预算为0万元,支出决算为2.38万元,完成年度新增预算100%,主要用于退休人员物业服务补贴。

(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出。年初预算为41.57万元,支出决算为37.01万元,完成年初预算的89.03%,主要用于缴纳在职职工机关事业单位基本养老保险费。

(四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出。年初预算为20.79万元,支出决算为18.51万元,完成年初预算的89.03%,主要用于缴纳在职职工机关事业单位职业年金缴费。

(五)卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)支出。年初预算为0.13万元,支出决算为0.08万元,完成年初预算的61.54%,主要用于在职人员独生子女奖励金。

(六)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出。年初预算为21.2万元,支出决算为20.18万元,完成年初预算的95.19%,主要用于在职人员医疗保险金缴费。

(七)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出。年初预算为18.74万元,支出决算为19.87万元,完成年初预算的106.03%,主要用于缴纳在职人员公务员医疗补助金。

(八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出。年初预算为31.18万元,支出决算为27.36万元,完成年初预算的,87.75%,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

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三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 497.13万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出 450.49万元,完成年初预算的101.29%。在职职工人员变动,工资支出增加

(二)商品和服务支出39.62万元,完成年初预算的67.1%。主要原因是日常经费支出减少

(三)对个人和家庭补助支出1.34万元,完成年初预算的14.52%。主要用于支付退休人员物业补贴,职工医疗费补助。

(四)资本性支出0万元,完成年初预算的0%。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

uedbet体育平台:人民代表大会常务委员会办公室2020年度没有政府性基金支出。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

uedbet体育平台:人民代表大会常务委员会办公室2020年度没有国有资本经营预算支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.26万元,完成年初预算的75.33%,比上年减少0.72万元,主要原因是接待批次人数较上年减少。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算0万元,公务接待费支出决算2.26万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,全年使用财政拨款安排uedbet体育平台:人民代表大会常务委员会办公室0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组 ?个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置了0辆公务用车,公务用车运行支出0万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 ?业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年,uedbet体育平台:人民代表大会常务委员会办公室0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。

(三)公务接待费支出2.26万元 ,完成年初预算的75.33%,比上年减少0.72万元,原因是接待批次人数较上年减少。国内公务接待批次25次,人次352次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。主要用于接待其他到我城区考察调研用餐费用。

七、其他重要事项情况说明

(一)?机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度机关运行经费支出39.62万元,比年初预算数减少3.88万元,降低8.92%。主要原因是:认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定,严格控制支出。2019年减少41.8万元,增长105.5%。主要原因是:办公设施设备购置经费、会议费、印刷费、差旅费较上年增加。

(二)政府采购支出情况说明。

2020年本部门政府采购支出总额59.1万元,其中:政府采购货物支出53.04万元、政府采购工程支出0.47万元、政府采购服务支出5.6万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:副部(省)级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金62.22万元,占一般公共预算项目支出总额的43.69%。

共组织对“人大会议经费”等1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出62.22万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

2.?部门决算中项目绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标,人大会议经费项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因:由于绩效自评是一项开展不久的工作,项目支出运行实践经验还欠缺,相关制度建设还有待进一步加强。下一步改进措施:在编制预算与执行中,将尽可能地用有限的经费平衡每年工作任务,尽量做到科学、合理的分配。


项目支出绩效自评表

2020年度)

项目名称

人大会议经费

主管部门

uedbet体育平台:人大常委会办公室

实施单位

uedbet体育平台:人大常委会办公室

项目资金
(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

33万元

62.22万元


10

100%

10

其中:当年财政拨款

33万元

62.22万元



上年结转资金





其他资金





年度总体目标

预期目标

实际完成情况

通过为人大会议提供必要的、合理的经费与服务,实现“保运转”的基本目标,保障uedbet体育平台:人民代表大会召开,人大代表依法履职

安排62.22万元作为uedbet体育平台:人民代表大会的支出,确保uedbet体育平台:人大代表参会,依法履职。




一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

50分)

数量指标(20分)

2020年召开一次uedbet体育平台:人民代表大会,到会的人大代表至少200人。

2020年召开一次uedbet体育平台:人民代表大会

2020年召开一次uedbet体育平台:人民代表大会

20

20


质量指标(10分)

人大代表参会人数

到会的人大代表至少200人

到会的人大代表207人

10

10


时效指标(10分)

完成时间

2020.12.31前

2020.5完成

5

5


资金支付率

100%

100%

5

5


成本指标(10分)

财政投入数

62.22万元

62.22

5

5

疫情影响,资金使用比往年同期高

资金使用率

100%

100%

5

5

效益指标

30分)

注:至少有一项,有2项的,社会效益为20分,另一项为10分

经济效益

指标

社会效益

指标(30分)

、人大代表履职能力水平进一步提高;人大代表建议受理比例达90%;uedbet体育平台:人民代表大会是否通过决议及一府两院报告、人大常委会报告。

人大代表履职能力水平进一步提高;人大代表建议受理比例达90%;

uedbet体育平台:人民代表大会是否通过决议及一府两院报告、人大常委会报告。

人大代表履职能力水平进一步提高;人大代表建议受理100%;uedbet体育平台:人民代表大会是否通过决议及一府两院报告、人大常委会报告。

30

30


满意度

指标(10分)

服务对象满意度指标

人大代表抽样满意度

90%以上

90%

10

10


总分

100

100


?

?

第四部分 ?名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指城区各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。




收入支出决算总表







公开01表
部门:uedbet体育平台:人民代表大会常务委员会办公室



金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次
1 栏次
2
一、一般公共预算财政拨款收入 1 639.57 一、一般公共服务支出 32 514.18
二、政府性基金预算财政拨款收入 2 0.00 二、外交支出 33 0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 0.00 三、国防支出 34 0.00
四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 35 0.00
五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 36 0.00
六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 37 0.00
七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 38 0.00
八、其他收入 8 0.00 八、社会保障和就业支出 39 57.90

9
九、卫生健康支出 40 40.14

10
十、节能环保支出 41 0.00

11
十一、城乡社区支出 42 0.00

12
十二、农林水支出 43 0.00

13
十三、交通运输支出 44 0.00

14
十四、资源勘探工业信息等支出 45 0.00

15
十五、商业服务业等支出 46 0.00

16
十六、金融支出 47 0.00

17
十七、援助其他地区支出 48 0.00

18
十八、自然资源海洋气象等支出 49 0.00

19
十九、住房保障支出 50 27.36

20
二十、粮油物资储备支出 51 0.00

21
二十一、国有资本经营预算支出 52 0.00

22
二十二、灾害防治及应急管理支出 53 0.00

23
二十三、其他支出 54 0.00

24
二十四、债务还本支出 55 0.00

25
二十五、债务付息支出 56 0.00

26
二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 0.00
本年收入合计 27 639.57 本年支出合计 58 639.57
使用非财政拨款结余 28 0.00 结余分配 59 0.00
年初结转和结余 29 1.05 年末结转和结余 60 1.05

30

61
总计 31 640.62 总计 62 640.62
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。






收入决算表













公开02表
部门:uedbet体育平台:人民代表大会常务委员会办公室








金额单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 639.57 639.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 514.18 514.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20101 人大事务 514.18 514.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010101 行政运行 371.74 371.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010104 人大会议 53.45 53.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010106 人大监督 47.43 47.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010107 人大代表履职能力提升 10.99 10.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010108 代表工作 20.03 20.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010199 其他人大事务支出 10.55 10.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 57.90 57.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位养老支出 57.90 57.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501 行政单位离退休 2.38 2.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 37.01 37.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 18.51 18.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 40.14 40.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21007 计划生育事务 0.08 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100717 计划生育服务 0.08 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 40.05 40.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101 行政单位医疗 20.18 20.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101103 公务员医疗补助 19.87 19.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 27.36 27.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 27.36 27.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 27.36 27.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。





支出决算表












公开03表
部门:uedbet体育平台:人民代表大会常务委员会办公室







金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 639.57 497.13 142.44 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 514.18 371.74 142.44 0.00 0.00 0.00
20101 人大事务 514.18 371.74 142.44 0.00 0.00 0.00
2010101 行政运行 371.74 371.74 0.00 0.00 0.00 0.00
2010104 人大会议 53.45 0.00 53.45 0.00 0.00 0.00
2010106 人大监督 47.43 0.00 47.43 0.00 0.00 0.00
2010107 人大代表履职能力提升 10.99 0.00 10.99 0.00 0.00 0.00
2010108 代表工作 20.03 0.00 20.03 0.00 0.00 0.00
2010199 其他人大事务支出 10.55 0.00 10.55 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 57.90 57.90 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位养老支出 57.90 57.90 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501 行政单位离退休 2.38 2.38 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 37.01 37.01 0.00 0.00 0.00 0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 18.51 18.51 0.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 40.14 40.14 0.00 0.00 0.00 0.00
21007 计划生育事务 0.08 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00
2100717 计划生育服务 0.08 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 40.05 40.05 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101 行政单位医疗 20.18 20.18 0.00 0.00 0.00 0.00
2101103 公务员医疗补助 19.87 19.87 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 27.36 27.36 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 27.36 27.36 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 27.36 27.36 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。



财政拨款收入支出决算总表












公开04表
部门:uedbet体育平台:人民代表大会常务委员会办公室






金额单位:万元
收???? 入 支???? 出
项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
栏次
1 栏次
2 3 4 5
一、一般公共预算财政拨款 1 639.57 一、一般公共服务支出 33 514.18 514.18 0.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00
三、国有资本经营财政拨款 3 0.00 三、国防支出 35 0.00 0.00 0.00 0.00

4
四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00

5
五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00

6
六、科学技术支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00

7
七、文化旅游体育与传媒支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00

8
八、社会保障和就业支出 40 57.90 57.90 0.00 0.00

9
九、卫生健康支出 41 40.14 40.14 0.00 0.00

10
十、节能环保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00

11
十一、城乡社区支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00

12
十二、农林水支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00

13
十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00

14
十四、资源勘探工业信息等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00

15
十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00

16
十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00

17
十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00

18
十八、自然资源海洋气象等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00

19
十九、住房保障支出 51 27.36 27.36 0.00 0.00

20
二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00

21
二十一、国有资本经营预算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00

22
二十二、灾害防治及应急管理支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00

23
二十三、其他支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00

24
二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00

25
二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00

26
二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 0.00 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 27 639.57 本年支出合计 59 639.57 639.57 0.00 0.00
年初财政拨款结转和结余 28 0.00 年末财政拨款结转和结余 60 0.00 0.00 0.00 0.00
一般公共预算财政拨款 29 0.00
61



政府性基金预算财政拨款 30 0.00
62



国有资本经营预算财政拨款 31 0.00
63



总计 32 639.57 总计 64 639.57 639.57 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。




一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表
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金额单位:万元
项目 本年支出
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计 639.57 497.13 142.44
201 一般公共服务支出 514.18 371.74 142.44
20101 人大事务 514.18 371.74 142.44
2010101 行政运行 371.74 371.74 0.00
2010104 人大会议 53.45 0.00 53.45
2010106 人大监督 47.43 0.00 47.43
2010107 人大代表履职能力提升 10.99 0.00 10.99
2010108 代表工作 20.03 0.00 20.03
2010199 其他人大事务支出 10.55 0.00 10.55
208 社会保障和就业支出 57.90 57.90 0.00
20805 行政事业单位养老支出 57.90 57.90 0.00
2080501 行政单位离退休 2.38 2.38 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 37.01 37.01 0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 18.51 18.51 0.00
210 卫生健康支出 40.14 40.14 0.00
21007 计划生育事务 0.08 0.08 0.00
2100717 计划生育服务 0.08 0.08 0.00
21011 行政事业单位医疗 40.05 40.05 0.00
2101101 行政单位医疗 20.18 20.18 0.00
2101103 公务员医疗补助 19.87 19.87 0.00
221 住房保障支出 27.36 27.36 0.00
22102 住房改革支出 27.36 27.36 0.00
2210201 住房公积金 27.36 27.36 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。




一般公共预算财政拨款基本支出决算表











公开06表
部门:uedbet体育平台:人民代表大会常务委员会办公室






金额单位:万元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数
301 工资福利支出 450.49 302 商品和服务支出 39.62 307 债务利息及费用支出 0.00
30101 基本工资 101.06 30201 办公费 4.11 30701 国内债务付息 0.00
30102 津贴补贴 91.75 30202 印刷费 0.05 30702 国外债务付息 0.00
30103 奖金 116.48 30203 咨询费 0.00 310 资本性支出 0.00
30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.00 31001 房屋建筑物购建 0.00
30107 绩效工资 0.00 30205 水费 0.00 31002 办公设备购置 0.00
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 37.01 30206 电费 0.00 31003 专用设备购置 0.00
30109 职业年金缴费 18.51 30207 邮电费 4.30 31005 基础设施建设 0.00
30110 职工基本医疗保险缴费 20.18 30208 取暖费 0.00 31006 大型修缮 0.00
30111 公务员医疗补助缴费 17.32 30209 物业管理费 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00
30112 其他社会保障缴费 0.23 30211 差旅费 4.70 31008 物资储备 0.00
30113 住房公积金 27.36 30212 因公出国(境)费用 0.00 31009 土地补偿 0.00
30114 医疗费 0.58 30213 维修(护)费 0.93 31010 安置补助 0.00
30199 其他工资福利支出 20.01 30214 租赁费 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00
303 对个人和家庭的补助 7.02 30215 会议费 0.00 31012 拆迁补偿 0.00
30301 离休费 0.00 30216 培训费 0.00 31013 公务用车购置 0.00
30302 退休费 1.57 30217 公务接待费 2.26 31019 其他交通工具购置 0.00
30303 退职(役)费 0.00 30218 专用材料费 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00
30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 31022 无形资产购置 0.00
30305 生活补助 1.48 30225 专用燃料费 0.00 31099 其他资本性支出 0.00
30306 救济费 0.00 30226 劳务费 0.00 399 其他支出 0.00
30307 医疗费补助 2.55 30227 委托业务费 0.00 39906 赠与 0.00
30308 助学金 0.00 30228 工会经费 1.83 39907 国家赔偿费用支出 0.00
30309 奖励金 0.08 30229 福利费 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00
30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 0.00 39999 其他支出 0.00
30311 代缴社会保险费 0.00 30239 其他交通费用 19.47


30399 其他对个人和家庭的补助 1.34 30240 税金及附加费用 0.00





30299 其他商品和服务支出 1.98


人员经费合计 457.51 公用经费合计 39.62
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。





一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
















公开07表
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金额单位:万元
预算数 决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 2.26 0.00 0.00 0.00 0.00 2.26
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。





政府性基金预算财政拨款收入支出决算表












公开08表
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金额单位:万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计





















































uedbet体育平台:人民代表大会常务委员会办公室没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据




国有资本经营预算财政拨款支出决算表







公开09表
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金额单位:万元
项目 本年支出
功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计
































uedbet体育平台:人民代表大会常务委员会办公室没有国有资本经营收入,也没有国有资本经营安排的支出,故本表无数据