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uedbet体育平台:人民代表大会常务委员会办公室2022年部门预算及“三公”经费预算
发布日期:2022-04-01 17:30     撰稿人:uedbet体育平台:人大常委会办公室     来源:uedbet体育平台:人大常委会办公室

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第一部分:部门概况

一、主要职能

(一)主要职责

(二)2022年主要工作任务

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

(二)部门预算单位构成

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

(二)人员构成

第二部分:2022年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2022年部门收支预算总体情况

(一)2022年部门收入预算总体情况

(二)2022年部门支出预算总体情况

(三)2022年部门预算收支增减变化情况说明

二、2022年部门财政拨款收支预算情况

(一)2022年部门财政拨款收入预算情况

(二)2022年部门财政拨款支出预算情况

三、2022年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2022年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

(二)2022年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

(二)政府采购情况

(三)政府购买服务情况

(四)国有资产占用情况

(五)预算绩效管理情况

(六)涉密事项处理说明

五、名词解释

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第一部分:部门概况

一、uedbet体育平台:人民代表大会常务委员会办公室及所属单位主要职责和2022年主要工作任务?

(一)主要职责

uedbet体育平台:人民代表大会是uedbet体育平台:地方国家权力机关,在本城区内依法行使地方国家权力。uedbet体育平台:人大常委会主要有三大职权:

(1)对本区域的经济社会发展依法行使重大事项决定权;

(2)对本级“一府两院”的国家工作人员依法行使人事任免权;

(3)对本级“一府两院”的工作依法行使监督权。uedbet体育平台:人民代表大会常务委员会在uedbet体育平台:人民代表大会闭会期间,行使地方国家权力机关的职权,即决定权、监督权、人事任免权。

(二)2022年主要工作任务

1、召开城区届人大次会议

2、认真听取和审议工作报告

3、加大对经济运行和预算工作监督力度

4、加强对法律法规实施情况的监督

5、积极开展视察调研

6、持续推进专题询问,抓好食品安全专题询问有关意见的整改落实,确保专题询问实效。

7、督促议案决议的执行

8、对一府两院研究处理人大审议意见情况进行满意度测评

9、加强规范性文件备案审查工作

10、加强人大信访办理

11、依法讨论决定重大事项

12、依法做好人事任免工作

13、加强代表履职服务保障

14、切实抓好代表履职培训

15、坚持举办法制讲座制度,注重提高法制讲座质量;加强人大代表业务学习,各镇、街道组织代表业务学习每季度至少一次;积极配合市人大做好市人大代表培训工作和人大代表之家负责人培训工作,不断提高代表履职意识和履职能力。

16、丰富闭会期间代表活动,加大代表议案建议督办力度

17、协助配合上级人大开展立法工作调研

协助上级人大开展立法调研工作。通过立法联系点平台,引导公众广泛参与立法,组织有关部门、人大代表、企事业单位、团体组织和人民群众共同参与立法工作,提出修改建议和意见。努力提高法律法规草案所提意见和建议可采信度,凝聚社会共识,为法规有效实施提供服务。

18、积极开展精准扶贫精准脱贫工作

19、加强政治建设,思想建设,继续举办人大学习培训班,加大人大系统干部培训力度,切实提升常委会组成人员、人大代表和人大机关干部依法履职能力。

20、加强基层工作指导

进一步加强对镇(街道)人大工作指导,定期与镇(街道)人大主席(主任)召开工作座谈会,探索镇(街道)人大工作,规范镇人代会流程,指导街道开展选民议政会,不断提升人大系统工作水平。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1. 本级单位和内设机构

单位的单位性质行政单位,经费管理方式全额财政拨款。南宁市uedbet体育平台:人民代表大会常务委员会办公室下设办公室、监察和司法委员会、财政经济委员会、教科文卫与民族工作委员会、农业农村与环资城建工作委员会、选举联络工作委员会。

2.?所属单位

???(二)部门预算单位构成

1101??uedbet体育平台:人大常委会办公室(一级预算单位)

2. ?101001 ?uedbet体育平台:人大常委会办公室本级(二级预算单位)

本部门仅有uedbet体育平台:人大常委会办公室本级一个二级预算单位。

三、编制现状和人员构成

????(一)编制现状

编制数为18,编内人数18人。

????(二)人员构成

人员实有人数22,其中编内人数18人,聘用人员4人。

?第二部分:2022年部门预算及“三公”经费预算说明

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  ??一、2022年部门收支预算总体情况?

????(一)2022年部门收入预算总体情况

2022年收入总预算697.13万元,同比增加83.22万元,同比增长11.94%。其中:

1.?一般公共财政预算拨款697.13万元?

2.?政府性基金预算拨款0万元

3.?国有资本经营预算拨款0万元;

4.?财政专户管理资金收入0万元;

5.?事业收入0万元;

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(二)2022年部门支出预算总体情况

2022年支出总预算697.13万元,同比增加83.22万元,增长11.94%其中:基本支出447.26万元,占支出总预算64.16%同比增加40.87万元,增长9.14%;项目支出249.87万元,占支出总预算35.84%同比增加42.35万元,增长16.95%

1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

1)一般公共服务支出513.23万元

2社会保障和就业支出86.99万元

3卫生健康支出67.66万元

4)住房保障支出29.25万元

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

1)基本支出预算

????①工资福利支出362.98万元

商品和服务支出55.48万元

对个人和家庭的补助28.8万元

?2)项目支出预算

商品和服务支出249.87万元

(三)2022年部门预算收支增减变化情况说明

结合2021年部门预算安排情况进行对比,就部门预算安排的增减变动主要原因进行说明。2022年一般公共预算收入预算697.13万元,比2021年预算613.91万元增加83.22万元,同比增长11.94%。收入预算增加的主要原因是:项目增加2022年一般公共预算支出预算697.13万元,比2021年预算613.91万元增加83.22万元,同比增长11.94%。支出预算增加的主要原因是:项目增加

二、2022年部门财政拨款收支预算情况

(一)2022年部门财政拨款收入预算情况

2022部门财政拨款收入预算697.13万元,其中:一般公共预算收入预算697.13万元。

本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入预算

(二)2022年部门财政拨款支出预算情况

2022部门财政拨款支出预算697.13万元,其中:一般公共预算支出预算697.13万元。具体支出预算如下:

1.?一般公共预算支出预算

1)一般公共服务支出

2010101行政运行预算数为263.36万元,主要用于:人大常委会办公室及各工委日常行政开支。

2010104人大会议预算数为73万元,主要用于:四届人大次会议费开支。

2010107人大代表履职能力提升预算数为43.87万元,主要用于:主要代表学习培训工作开支。

2010199其他人大事务支出预算数为133万元,主要用于人大常委会会议费、人大代表活动经费、人大换届选举工作经费等开支。

2社会保障和就业支出(类)

2080501行政单位离退休预算数为28.49万元,主要用于:退休人员物业补贴和生活补助

2080505机关事业单位基本养老保险预算数19.5万元,主要用于人员基本养老保险缴费

2080506机关事业单位职业年金缴费预算数39万元,主要用于:人员职业年金缴费

3医疗卫生与计划生育支出(类)

2011101行政事业单位医疗预算数为51.89万元,主要用于:按照国家政策规定职工医疗方面的支出

2101103 公务员医疗补助预算数为26.29万元,主要用于:按照国家政策规定公务员医疗补助的支出。

4住房保障支出(类)

2210201住房公积金预算数为29.25万元,主要用于按照南宁市统一规定,按规定的比例计缴的住房公积金支出。

????2. 政府性基金预算支出预算

?本部门无政府性基金预算支出

????3. 国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出

三、2022年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2022年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2022部门预算共安排三公经费支出预算3万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算3万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。2022年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算3万元

(二)2022年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2022一般公共预算三公经费支出预算3万元,与2021持平其中:

1.?因公出国(境)经费2022预算0万元,与2021持平

2.公务接待费2022预算3万元,2021持平

3.公务用车购置费2022预算0万元,2021持平

4.公务用车运行维护费2022预算0万元,2021持平

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2022本部门机关运行经费预算55.48万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2021预算增加0.74万元,增长1.3%,增加的原因主要是:办公、印刷等费用增加

(二)政府采购情况

本部门无政府采购项目。

???(三)政府购买服务情况

本部门无政府购买服务项目。

???(四)国有资产占用情况

截至20211231日,从使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据、资产变动情况等角度说明。本部门共有车辆0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

???(五)预算绩效管理情况

2022纳入预算绩效目标管理的项目2个,涉及金额133万元,其中:一般公共预算支出133万元,

纳入预算绩效目标管理的项目如下:

1、人大会议经费项目73万元,全部为一般公共预算拨款。

2、人大代表活动经费项目60万元,全部为一般公共预算拨款。??

2.本部门整体支出绩效目标内容详见附件11.

????(六)涉密事项处理说明

本部门预算未含有涉密事项。

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五、专业名词解释

一、财政拨款收入:指城区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。??

六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入城区财政预决算管理的“三公”经费,是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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附件:??1. 部门收支总体情况表

2. 部门收入总体情况表

3. 部门支出总体情况表

4. 财政拨款收支总体情况表

5. 一般公共预算支出情况表

6. 一般公共预算基本支出情况表??

7. 一般公共预算政府支出经济分类情况表

8. 一般公共预算三公经费支出情况表

9.政府性基金预算支出情况表

10. 项目支出预算绩效目标表

11. 部门整体支出预算绩效目标表

2022年部门预算公开报表.xls