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uedbet体育平台:住房和城乡建设局
2024年部门预算及“三公”经费预算
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目 ?录
第一部分:部门概况
一、主要职能
(一)主要职责
(二)2024年主要工作任务
二、机构设置和部门预算单位构成
(一)机构设置
(二)部门预算单位构成
第二部分:2024年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门收支预算总体情况说明
二、部门收入预算总体情况说明
三、部门支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:uedbet体育平台:住房和城乡建设局2024年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表(预算公开01表)
二、部门收入总体情况表(预算公开02表)
三、部门支出总体情况表(预算公开03表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)
七、财政拨款三公两费支出情况表(预算公开07表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开09表)
十、政府采购预算表(预算公开10表)
十一、政府购买服务预算表(预算公开11表)
十二、部门预算支出经济分类预算表(预算公开12表)
十三、政府预算经济分类科目支出预算表(预算公开13表)
十四、2024年度预算项目绩效目标公开表(预算公开14表)
十五、部门整体绩效表(预算公开15表)
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第一部分:部门概况
一、uedbet体育平台:住房和城乡建设局及所属单位主要职责和2024年主要工作任务?
(一)主要职责
(1)贯彻执行国家、自治区和南宁市有关住房和城乡建设、人民防空的法律、法规、规章和方针、政策。拟订相关规范性文件并组织实施。
(2)负责住房和城乡建设发展研究,统筹项目建设过程管理。组织编制城区城建项目计划。拟订村镇建设专项经费的使用计划和管理办法并监督实施。建立健全城建项目库,开展城建项目前期工作。
(3)负责监督管理城区建筑市场,规范市场各方主体行为。负责房屋建筑、市政基础设施工程、公用事业项目的建设行业管理。监督市场各方主体执行相关规章制度。
(4)负责城区节水、排水、污水处理、燃气的行业管理。负责对本辖区燃气具安装、维修经营企业进行监管。负责对本辖区燃气供应网点安全管理进行日常检查和监督。配合有关部门对本辖区燃气市场进行清理整顿,规范市场行为,维护燃气市场正常秩序。协助有关部门做好本辖区燃气市政管网和小区燃气管网的巡查及应急抢险工作;负责权限范围内排水工程、污水处理工程、综合管廊运行和维护监管工作。配合协调辖区强电、弱电地下管网工程建设工作。负责统筹权限范围内内河、内湖水环境建设管理。配合协调辖区海绵城市建设工作。负责统筹权限范围内黑臭水体治理工作。按规定权限监督城区相关公用事业的服务质量。
(5)承担指导乡镇村镇建设的职责。组织落实小城镇和村庄建设政策,负责组织农村住房建设、安全及危房改造。负责各类村镇建设试点工作,统筹协调重点镇建设,会同有关部门指导农村防震设防工作。
(6)负责权限范围内房屋建筑和市政工程项目招标投标活动的监督管理。
(7)负责权限范围内房屋建筑、市政基础设施、公用事业(包括供水、排水、污水、综合管廊、燃气设施)的质量安全监督管理。按规定权限负相关建设工程质量事故的调查处理。参与建设工程安全生产事故的调查处理。
(8)负责城区政府投资城建工程项目施工的指导协调、监督检查。负责权限范围内工程建设项目竣工验收备案监督管理工作。负责权限范围内房屋建筑、市政基础设施工程的抗震设防管理工作。
(9)负责城区住房和城乡建设行业科技推广应用。按规定权限负责落实建筑节能、绿色建筑的政策。负责建筑材料在房屋和市政基础设施工程建设中使用的监督管理。推进节能减排。协调参与建筑工业化项目、基地和研发平台建设。
(10)负责权限范围内建设工程消防设计审查、验收、备案和抽查工作。
(11)负责组织实施城区旧区改建、“城中村”改造和老旧小区整治等城市更新管理工作;落实私房政策;组织编制辖区旧区改建、“城中村”改造计划。按规定权限负责国有土地上房屋征收补偿相关管理工作。会同有关部门负责历史文化名城(镇、村)、历史文化街区、历史建筑的保护和监督管理。
(12)负责城区城镇低收入住房困难家庭住房保障资格新申请和变更的复核工作。负责城区除保障性住房以外的居住、工业、商业、办公、仓储以及其他用房房屋租赁的指导、监督和备案工作。
(13)负责城区物业服务行业监管工作。按规定权限指导、监督物业服务招投标。负责城区业主大会成立、业主委员会选举及活动的指导、监督和备案工作。协调处理业主、业主委员会和物业企业之间的投诉纠纷。
(14)协助收集整理城区住房、建设管理等信息,协助推进信息化规范化管理平台建设。
(15)指导各镇住房和城乡建设管理工作。
(16)负责城区房屋安全监管工作,具体负责房屋安全检查、监督、指导和投诉处理。
(17)依照《中华人民共和国安全生产法》和其他有关法律、法规的规定,在职责范围内对有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。
(18)完成区委、区人民政府交办的其他任务。
(二)2024年主要工作任务
1.着力推动经济指标高质量发展
一是持续壮大建筑业发展。加强精准调度服务,着力稳内盘扩外盘,推动项目合作共赢。二是优化房地产发展环境。积极筹划房地产团购、专场促销等活动,加大购房优惠政策宣传推介力度,督促项目加快建设进度,尽快投放市场,不断提振市场信心,实现房地产业回暖复苏。
2.不断推动中心城市建设高质量发展
一是系统谋划城市更新。持续推进已完成征收或基本完成征收的项目进度;推动城中村改造计划项目出实效,不断优化片区公共服务设施配置,将历史建筑保护同文旅、产业等功能相结合,不断提升城市功能品质。二是持续优化城市交通路网。积极配合小区配套道路建设;加快背街小巷建设,扎实做好背街小巷改造计划,应急保障周边群众出行需求。三是不断提升城市生态品质。健全城市排水防涝体系,加强排污口动态监控,持续推进排污管网建设,加设雨水排口、铺设雨水管网,不断消除城市易涝点和积水点;持续推广应用建筑节能材料、绿色建筑,大力发展装配式建筑,加快优化产业转型发展。
3.持续促进人民生活品质高质量发展
一是持续推进住房保障保民生。支持刚性和改善性住房需求,多渠道增加住房供给,加快已入库保障性租赁住房建设,计划筹措新房源,抓好棚户区改造和保障性住房资格审核。逐渐形成多级住房供应和保障体系。二是不断促进环境提升保安居。加大老旧小区改造参建各方协调力度,2024年计划实施老旧小区改造,加快小区水电一户一表改造,持续推广节能充电设施以及既有房屋加装电梯工作。三是统筹城乡一体化保发展。扎实抓好农村住房安全保障动态监测,将符合条件农村危房及时纳入改造计划;加快乡镇垃圾中转站、农村垃圾修复池等农村生活垃圾收运处置设施、农村公共照明设施建设。
4.全力抓好安全稳定高质量发展
一是全面提升安全监管水平。紧盯事故多发环节,深入开展住建领域安全隐患排查整治,切实抓好建筑市场和燃气安全治理,巩固自建房和既有住宅专项整治成果,扎实做好房屋安全隐患整治“后半篇文章”,加快“智慧住建”系统建设,全面推进“智慧工地”建设,确保住建领域安全生产形势稳定。二是坚持化积案保稳定。持续深化工程建设项目审批制度改革,狠抓工程招投标监管;坚持问题导向、关口前移,抓好住建领域信访维稳工作,坚持“房住不炒”定位,用好专项借款政策,保障新开发项目顺利竣工交付,分类施策化解涉稳风险隐患。
二、机构设置和部门预算单位构成
(一)机构设置
1. 本级单位和内设机构
uedbet体育平台:住房和城乡建设局为正科级全额预算拨款行政单位。
????2. 所属单位
南宁市uedbet体育平台:住房和城乡建设局下辖二层机构:西乡塘区物业指导服务中心、uedbet体育平台:村镇建设工作站、uedbet体育平台:燃气工作站等3个事业单位。其中:2个副科级全额预算拨款参公事业单位:uedbet体育平台:村镇建设工作站(公益一类)、uedbet体育平台:燃气工作站(公益一类);1个副科级全额预算拨款事业单位:uedbet体育平台:物业指导服务中心(公益一类)。
???(二)部门预算单位构成
1.302 uedbet体育平台:住房和城乡建设局(一级预算单位)
2.302001 uedbet体育平台:住房和城乡建设局本级(二级预算单位)
3.302002 uedbet体育平台:物业指导服务中心(二级预算单位)
4.302003 uedbet体育平台:村镇建设工作站(二级预算单位)
5.302004 uedbet体育平台:燃气工作站(二级预算单位)
第二部分:uedbet体育平台:住房和城乡建设局2024年部门预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明。
2024年收支总预算?2852.74 万元,同比增加625.82万元,增长28.1?%。2024年一般公共预算收入预算2521.98万元,比2023年预算2226.92万元增加295.06万元,同比增长13.25%。收入预算增加的主要原因是:保障性租赁住房项目、棚户区(城市危旧房)改造项目收入预算数增加。2024年一般公共预算支出预算2521.98万元,比2023年预算2226.92万元增加295.06万元,同比增长13.25%。支出预算增加的主要原因是:保障性租赁住房项目、棚户区(城市危旧房)改造项目支出预算数增加。
二、部门收入预算总体情况说明。
2024年收入总预算2852.74万元,同比增加625.82万元,同比增长28.1%。其中:
1.一般公共财政预算拨款2521.98万元;?
2.政府性基金预算拨款?330.76万元;
3.国有资本经营预算拨款0万元;
4.财政专户管理资金收入0万元;
5.事业收入0万元;
6.事业单位经营收入0万元;
7.上级补助收入0万元;
8.附属单位上缴收入0万元;
9.其他收入0万元。
三、部门支出预算总体情况说明。
2024年支出总预算2852.74万元,同比增加625.82万元,增长28.1?%。其中:基本支出777.35万元,占支出总预算27.25%,同比减少244.57万元,下降23.93%,下降的主要原因是人员经费调整,根据实际情况安排支出;项目支出2075.39万元,占支出总预算72.75%,同比增加870.39万元,增长72.23%,增加的主要原因是:保障性租赁住房项目、棚户区(城市危旧房)改造项目支出预算数增加。
1.按支出功能分类科目划分,共分为七类,其中:
(1)一般公共服务支出(类)118.6万元;
(2)社会保障和就业支出(类)146.56万元;
(3)卫生健康支出(类)85.36万元;
(4)节能环保支出(类)41.65万元;
(5)城乡社区支出(类)709.01万元;
(6)资源勘探工业信息等支出(类)54.14万元;
(7)住房保障支出(类)1697.43 万元。
2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:
(1)基本支出预算。
?????①工资福利支出(类)683.18万元;
②商品和服务支出(类)65.83万元;
③对个人和家庭的补助(类)28.34万元。
?(2)项目支出预算。
????①工资福利支出(类)0万元;
②商品和服务支出(类)104.17万元;
③对个人和家庭的补助(类)23.06万元;
④资本性支出(类)323.24万元;
⑤对企业补助(类)1614.92万元;
⑥其他支出(类)10万元。
四、财政拨款收支预算情况说明。
2024年财政拨款收支总预算2852.74万元,增加625.82万元,同比增长28.1%,增加的主要原因是:保障性租赁住房项目、棚户区(城市危旧房)改造项目支出预算数增加。
(一)2024年部门财政拨款收入预算情况。
2024年部门财政拨款收入预算2852.74万元,其中:一般公共预算收入预算2521.98万元,政府性基金预算收入预算330.76万元,本部门无国有资本经营预算收入预算。
(二)2024年部门财政拨款支出预算情况。
2024年部门财政拨款支出预算2852.74万元,其中:一般公共预算支出预算2521.98万元,政府性基金预算支出预算330.76万元,本部门无国有资本经营预算支出预算。
五、一般公共预算支出情况说明。
2024年一般公共预算拨款支出2521.98万元,其中:基本支出777.35万元,项目支出1744.63万元。具体支出预算如下:
(1)事业运行118.6万元,全部是基本支出预算,主要用于物业指导服务中心的在职人员的工资、津贴、奖金等基本支出。
(2)行政单位离退休16.01万元,全部是基本支出预算,主要用于按规定发放的机关参公单位离退休人员补贴。
(3)事业单位离退休11.65万元,全部是基本支出预算,主要用于按规定发放的事业单位离退休人员补贴。
(4)机关事业单位基本养老保险缴费支出79.27万元,全部是基本支出预算,主要用于机关事业单位在职人员养老保险支出。
(5)机关事业单位职业年金缴费支出39.63万元,全部是基本支出预算,主要用于机关事业单位在职人员职业年金缴费支出。
(6)行政单位医疗17.95万元,全部是基本支出预算,主要用于根据南宁市的统一规定,按规定的比例计缴的机关参公单位在编人员的医疗保险、生育保险、长护险等。
(7)事业单位医疗14.53万元,全部是基本支出预算,主要用于根据南宁市的统一规定,按规定的比例计缴的事业单位在编人员的医疗保险、生育保险、长护险等。
(8)公务员医疗补助52.72万元,全部是基本支出预算,主要用于按规定的比例计缴的在编人员的医疗补助。
(9)其他行政事业单位医疗支出0.15万元,全部是基本支出预算,主要用于按规定的比例计缴的在编人员的工伤保险。
(10)水体41.65万元,全部是项目支出预算,主要用于镇级污水处理设施运营补助支出。
(11)行政运行151.49万元,全部是基本支出预算,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定津贴补贴标准等安排的人员经费支出、按南宁市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。
(12)一般行政管理事务55万元,全部是项目支出预算,主要用于完成辖区内各项城乡建设及管理工作任务、保证城乡建设事业的发展而发生的项目支出。
(13)建设市场管理与监督161.76万元,全部是基本支出预算,主要用于村镇建设工作站日常运转发生的基本支出,如根据国家规定津贴补贴标准等安排的人员经费支出、按南宁市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。
(14)其他城乡社区支出10万元,全部是项目支出预算,主要用于uedbet体育平台:背街小巷整治提升项目支出。
(15)其他支持中小企业发展和管理支出54.14万元,全部是基本支出预算,主要用于燃气工作站日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津贴补贴标准等安排的人员经费支出、按南宁市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。
(16)棚户区改造812万元,全部是项目支出预算,主要用于棚户区(城市危旧房)改造项目支出。
(17)农村危房改造23.06万元,全部是项目支出预算,主要用于解决农村低收入群体住房安全问题,改善农村人居环境,助力乡村振兴农村危房改造项目支出。
(18)保障性租赁住房802.92万元,全部是项目支出预算,主要用于保障性租赁住房项目筹建工作支出。
(19)住房公积金59.45万元,全部是基本支出预算,主要用于按国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024年一般公共预算基本支出777.35万元,其中:
1.人员经费704.81万元,其中:
(1)工资福利支出676.47万元,主要用于:在职人员及聘用人员工资福利、养老保险缴费、医疗保险缴费、住房公积金等支出。
(2)对个人和家庭的补助28.34万元,主要用于:单位离退休人员离退休费支出。
2.公用经费72.54万元,主要用于:日常运转发生的办公及印刷费、邮电费、差旅费、水电费等基本支出。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.5万元,同口径比2023年减少0.5万元,下降16.67%,具体如下:
1.因公出国(境)费2024年预算安排0万元,与上年持平。
2.公务接待费2024年预算安排2.5万元,比上年减少0.5万元,下降16.67?%,减少的主要原因是在职人员减少。
3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元,与上年持平,其中:
公务用车购置费2024年预算安排?0万元,与上年持平;
公务用车运行维护费2024年预算安排0万元,与上年持平。
八、政府性基金预算支出情况说明。
?2024年政府性基金预算拨款支出330.76万元,同比增加330.76万元,增长100%,增加的主要原因是:政府债劵资金项目支出预算数增加。具体支出预算如下:
城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项)预算数为330.76万元,主要用于政府债劵资金各项目支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明。
本部门无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明。
(一)机关运行经费
2024年本部门机关运行经费预算65.83万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2023年预算增加5.14万元,增长8.47%,增加的原因主要是:水电费预算支出增加。
(二)政府采购情况
2024年政府采购预算2.48万元,同比减少1.17万元,下降32.05%,减少的原因主要是:厉行节约、根据工作需要,减少支出。其中,货物项目采购预算2.48万元,占政府采购预算的100%。
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???(三)政府购买服务情况
2024年纳入政府购买服务预算管理的项目1个,涉及金额41.65万元,其中:镇级污水处理设施运营补助项目预算金额41.65万元,主要购买污水处理服务。
???(四)国有资产占用情况
截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
???(五)预算绩效管理情况
2024年纳入预算绩效目标管理的项目8个,涉及金额2075.39万元,其中:一般公共预算支出1744.63万元,政府性基金预算支出330.76万元。相关绩效目标情况详见部门预算公开表表14。
1.纳入预算绩效目标管理的100万元以上重点项目如下:
????(1)保障性租赁住房项目,用款单位uedbet体育平台:住房和城乡建设局,资金来源一般公共预算资金,预算金额为802.92万元,年度目标为完成年度保障性租赁住房项目筹建工作。?
(2)棚户区(城市危旧房)改造项目,用款单位uedbet体育平台:住房和城乡建设局,资金来源一般公共预算资金,预算金额为812万元,年度目标为年内完成棚户区(城市危旧房)改造任务。?
(3)政府债劵资金项目,用款单位uedbet体育平台:住房和城乡建设局,资金来源政府性基金,预算金额为320.76万元,年度目标为完成政府债劵资金支付。
2.本部门整体支出绩效目标内容详见附件。
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????(六)涉密事项处理说明
本部门预算未含有涉密事项。
第三部分:名词解释
(一)财政拨款收入:指城区财政部门当年拨付的资金。
(二)工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(三)商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(六)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 ?
第四部分:uedbet体育平台:住房和城乡建设局2024年部门预算报表
一、部门收支总体情况表(预算公开01表)
二、部门收入总体情况表(预算公开02表)
三、部门支出总体情况表(预算公开03表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)
七、财政拨款三公两费支出情况表(预算公开07表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开09表)
十、政府采购预算表(预算公开10表)
十一、政府购买服务预算表(预算公开11表)
十二、部门预算支出经济分类预算表(预算公开12表)
十三、政府预算经济分类科目支出预算表(预算公开13表)
十四、2024年度预算项目绩效目标公开表(预算公开14表)
十五、部门整体绩效表(预算公开15表)
上述报表详见附件。
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