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uedbet体育平台:退役军人事务局2022年度部门决算


目 录


第一部分:uedbet体育平台:退役军人事务局概况


一、主要职能


二、部门决算单位构成


第二部分:uedbet体育平台:退役军人事务2022年度部门决算报表


表一:收入支出决算总表


表二:收入决算表


表三:支出决算表


表四:财政拨款收入支出决算总表


表五:一般公共预算财政拨款支出决算表


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表


表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


表八:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表


表九:财政拨款“三公”经费支出决算表


上述报表详见附件(退役军人事务2022年度部门决算公开报表)


第三部分:uedbet体育平台:退役军人事务2022年度部门决算情况说明


一、2022年度收入支出决算总体情况


二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况


三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明


四、2022年度政府性基金支出决算情况


五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况


六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明


七、其他重要事项情况说明


八、预算绩效管理工作开展情况


第四部分:名词解释


第一部分:uedbet体育平台:退役军人事务局概况


一、主要职能


组织实施退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等地方性法规、规章、政策,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。


负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。


组织指导退役军人教育培训工作,协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。


会同有关部门组织落实退役军人特殊保障政策。


协调落实移交地方的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作,以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。


组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作,承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。


组织指导全区拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作,执行上级国民党抗战老兵等有关人员优待政策。


负责烈士及退役军人荣誉奖励、烈士纪念设施维护、纪念活动等工作。


指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实,组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。


二、部门决算单位构成


2022年度uedbet体育平台:退役军人事务局的汇总决算报表由2个单位构成。其中行政单位1个为uedbet体育平台:退役军人事务局公益一类全额拨款事业单位1uedbet体育平台:退役军人服务中心


第二部分:uedbet体育平台:退役军人事务2022年度部门决算报表


表一:收入支出决算总表


表二:收入决算表


表三:支出决算表


表四:财政拨款收入支出决算总表


表五:一般公共预算财政拨款支出决算表


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表


表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


表八:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表


表九:财政拨款“三公”经费支出决算表


上述报表详见附件(退役军人事务局2022年度部门决算公开报表)。


第三部分:uedbet体育平台:退役军人事务2022年度部门决算情况说明


一、2022年度收入支出决算总体情况


(一)本部门2022年度总收入3597.95万元,其中本年收入3597.95万元2021年度决算数减少653.67万元,下降15.19%。收入具体情况如下。


1.一般公共预算财政拨款收入3597.95万元,为城区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少645.78万元,下降15.22%,主要原因是2022年项目支出减少


2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,为城区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少7.89万元下降100%,主要原因是2022年无政府性基金预算财政拨款支出


3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,为城区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加(减少)0万元。


4.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加(减少)0万元。


5.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数增加(减少)0万元。


6.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”


事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2021年度决算数增加(减少)0万元。


7.使用非财政拨款结余0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加(减少)0万元。


8.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2021年度决算数增加(减少)0万元。


(二)本部门2022年度总支出3597.95万元,其中本年支出3597.95万元2021年度决算数减少653.67万元,下降15.19%。支出具体情况如下:


1.一般公共服务支出(类)0.15万元, 较2021年度决算数增加0.15万元,增长100%,主要原因是2022年新增其他组织事务支出,一般公共服务支出主要用于2019年公务员年度考核奖励经费


2.社会保障和就业支出3406.85万元,较2021年度决算数减少641.74万元,下降15.85%。主要原因是2022年项目支出减少。


3.卫生健康支出180.87万元,是根据自治区统一规定,按规定的比例计缴的医疗保险。较2021年度决算数减少3.89万元,下降2.11%。主要原因是优抚对象医疗补助支出比2020年减少


4. 住房保障支出10.08万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2021年度决算数减少0.3万元,下降2.89%,主要原因是在编在职人员2022年住房公积金基数比2021年低


5.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度


预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2021年度决算数增加(减少)0万元。


二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况


uedbet体育平台:退役军人事务2022 年度一般公共预算财政拨款支出3597.95万元,较2021年度决算数减少653.67万元,下降15.19%。其中:基本支出181.55万元,项目支出3416.4万元。


uedbet体育平台:退役军人事务局2022 年度一般公共预算支出年初预算为1363.09万元,支出决算数为3597.95万元,完成年初预算的263.95%


一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)支出决算为0.15万元,年初预算为0万元,决算数大于预算数的主要原因是此项为2022年追加的项目资金其他组织事务支出主要用于2019年公务员年度考核奖励经费


社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出决算数为13.69万元,年初预算数为13.74万元。决算数比预算数减少的主要原因是2022年社保基数调整。机关事业单位基本养老保险缴费支出主要用于在编人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。


社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出决算数为6.85万元,年初预算数为6.87万元。决算数比预算数减少的主要原因是2022年社保基数调整。机关事业单位职业年金缴费支出主要用于在编人员机关事业单位职业年金缴费支出。


社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)支出决算数为1003.39万元,年初预算数为996.8万元。决算数比预算数增加的主要原因是2022年义务兵家庭优待金上级下达配套资金。义务兵优待主要用于义务兵优待支出


社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)支出决算数为1968.41万元,年初预算数为5.4万元。决算数比预算数增加的主要原因是2022年上级下达重点优抚对象及参战民兵抚恤金、生活补助金等配套资金以及2022年追加春节八一慰问活动经费等经费预算。其他优抚支出主要用于重点优抚对象及参战民兵抚恤金支出、重点优抚对象及参战民兵生活补助金支出、2022年春节八一慰问活动经费、2022年现役军人(消防员)立功人员奖励金发放等


社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)支出决算数为220.73万元,年初预算数为144.32万元。决算数比预算数增加的主要原因是2022年上级下达退役士兵自主就业、自谋职业一次性经济补助金配套资金。退役士兵安置主要用于退役士兵自主就业、自谋职业一次性经济补助金支出


社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队转业干部安置(项)支出决算数为11.9万元,年初预算数为0万元。决算数比预算数增多的主要原因是军队转业干部安置主要用于企业军转干部日常关爱慰问经费2022年春节八一慰问活动经费为2022年追加项目。军队转业干部安置主要用于企业军转干部日常关爱慰问经费2022年春节八一慰问活动经费


社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)支出决算数为1.99万元,年初预算数为3万元。决算数比预算数减少的主要原因是部分资金未能支付。其他退役安置支出主要用于其他退役安置支出。


社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)行政运行(项)支出决算数为101.94万元,年初预算数为96.73万元。决算数比预算数增加的主要原因是2022年有上级拨款资金。行政运行主要用于行政运行支出


社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)事业运行(项)支出决算数为36.37万元,年初预算数为33.1万元。决算数比预算数增加的主要原因是2022年退役军人服务中心事业运行支出增加事业运行主要用于事业运行支出


十一社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)支出决算数为41.39万元,年初预算数为34.43万元。决算数比预算数增加的主要原因是2022年其他退役军人事务管理支出增加。其他退役军人事务管理支出主要用于其他退役军人事务管理支出。


十二社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)支出决算数为0.21万元,年初预算数为0.28万元。决算数比预算数减少的主要原因是2022年在编在职人员社保基数调整。其他社会保障和就业支出主要用于工伤保险缴费支出


十三卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出决算数为3.35万元,年初预算数为3.36万元。决算数比预算数减少的主要原因是2022年在编在职人员医保基数调整。行政单位医疗主要用于医疗保险缴费支出、长期护理险缴费支出


十四卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出决算数为2.24万元,年初预算数为2.26万元。决算数比预算数减少的主要原因是2022年在编在职人员医保基数调整事业单位医疗主要用于医疗保险缴费支出、长期护理险缴费支出


十五卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出决算数为6.68万元,年初预算数为6.78万元。决算数比预算数减少的主要原因是2022年在编在职人员医保基数调整。公务员医疗补助主要用于公务员医疗补助缴费支出


十六卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项)支出决算数为168.6万元,年初预算数为0万元。决算数比预算数减少的主要原因是均为2022年上级拨款资金。一般行政管理事务主要用于优抚对象医疗补助支出


(十七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出决算数为10.08万元,年初预算数为10.3万元。决算数比预算数减少的主要原因是2022年在编在职人员住房公积金基数调整。住房公积金主要用于住房公积金支出


三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明


2022年度一般公共预算财政拨款基本支出181.55万元,人员经费171.84万元,公用经费9.71万元,支出具体情况如下:


(一)工资福利支出171.84万元,主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出完成年初预算的111.52%主要差异是2022年追加部分奖金及绩效工资支出。


(二)对个人和家庭补助支出0万元,无年初预算


(三)商品和服务支出9.71万元,主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出完成年初预算的50.21%主要差异是其中年初预算水费、电费、公务接待费及福利费2022年未有支出。


四、2022年度政府性基金支出决算情况


uedbet体育平台:退役军人事务2022年度没有政府性基金预算支出。


五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况


uedbet体育平台:退役军人事务2022年度没有国有资本经营预算支出。


六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明


2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元,完成年初预算的0%,比上年增减(减少)0万元,主要原因是本部门2022年无“三公”经费支出。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置费支出0万元,公务用车运行费维护支出0万元;公务接待费支出0万元。具体情况如下:


(一)因公出国(境)费支出0万元,完成年初预算的0%,比上年增减(减少)0万元,主要原因是本部门2022年无“三公”经费支出。全年使用财政拨款安排 uedbet体育平台:退役军人事务局2个所属单位出国团组0个,累计0人次


(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:


公务用车购置支出0万元,完成年初预算的0%,比上年增减(减少)0万元,上升(下降)0%,主要原因是本部门2022年无“三公”经费支出


公务用车运行维护费支出0万元,完成年初预算的0%,比上年增减(减少)0万元,主要原因是本部门2022年无“三公”经费支出。该费用主要用于机要文件交换、因公务出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022uedbet体育平台:退役军人事务局一般公共预算拨款的公务用车保有量为0辆,平均每辆运行维护费支出0万元。


(三)公务接待费支出0万元 ,完成年初预算的0%,比上年增减(减少)0万元,该费用主要用于公务接待。据统计,2022年度国内公务接待共0批次,0人次,国(境)外公务接待0批次。


七、其他重要事项情况说明


(一) 机关运行经费支出情况说明。


2022年度行政单位和参公事业单位的机关运行经费支出共计7.33万元,比年初预算数减少12.01万元,下降62.1%。比上年决算数减少0.9万元,下降10.94%。机关运行经费支出下降的主要原因是办公费支出减少


(二)政府采购支出情况说明。


2022年本部门政府采购支出总额0.14万元,其中:政府采购货物支出0.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%


(三)国有资产占用情况说明。


截至20221231日,南宁市西乡塘退役军人事务局共有车辆0辆,包括:省部级领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、应急保障用车0辆、机要通信用车0辆、离退休干部用车0辆;单位价值100万元以上的设备0套。


八、预算绩效管理工作开展情况。

(一)绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及一般公共预算财政拨款1067.7万元,占一般公共预算项目支出总额的29.67%从评价情况来看自评项目均较好的完成

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况。

经我部门对照年初设定的绩效目标自评,2个项目评为一等,占项目总数比例100%0个项目评为二等,占项目总数比例0%

2.部分重点项目绩效自评情况。

退役士兵自主就业、自谋职业一次性经济补助金项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为100分,评级为等,项目调整预算数为220.72万元,执行数为220.72万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:已按时发放退役士兵自主就业、自谋职业一次性经济补助金

2022年义务兵家庭优待金项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为100分,评级为等,项目调整预算数为846.98万元,执行数为846.98万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:已按时发放2022年义务兵家庭优待金



















第?四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:指除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

四、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、转入非财政拨款结余和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:


1.收入支出决算总表


2.收入决算表


3.支出决算表


4.财政拨款收入支出决算总表


5.一般公共预算财政拨款支出决算表


6.一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表


7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表


9.财政拨款“三公”经费支出决算表


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公开方式:主动公开




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