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uedbet体育平台:自然资源局2022年度部门决算

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第一部分:uedbet体育平台:自然资源局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:uedbet体育平台:自然资源局2022年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九:财政拨款“三公”经费支出决算表

上述报表详见附件(uedbet体育平台:自然资源局2022年度部门决算公开报表)。

第三部分:uedbet体育平台:自然资源局2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2022年度政府性基金支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分:名词解释

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第一部分:uedbet体育平台:自然资源局概况

一、主要职能

uedbet体育平台:自然资源局是uedbet体育平台:人民政府工作部门,为正科级加挂uedbet体育平台:林业局牌子下级二层单位uedbet体育平台:自然资源数据中心,为公共一类事业单位。uedbet体育平台:自然资源局贯彻落实党中央、自治区党委、市委和区委关于自然资源管理、林业和草原工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源管理、林业和草原工作的集中统一领导。主要职责是:

1、履行城区全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。

2、负责城区自然资源调查监测评价。贯彻执行国家自然资源调查监测评价的指标体系、统计标准和制度。

3、负责城区相关自然资源确权登记工作。

4、负责城区自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行城区全民所有自然资源资产统计制度,负责全民所有自然资源资产核算。

5、负责城区自然资源的合理开发利用。组织实施国家、自治区、南宁市提出的自然资源发展战略、规划和开发利用标准。

6、负责建立全城区空间规划体系并监督实施。

7、负责开展城区国土空间开发适宜性?评价,建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。

8、负责统筹城区国土空间生态修复工作。

9、负责执行国土空间用途管制制度,组织实施城乡规划政策。

10、负责组织实施最严格的耕地保护制度。

11、负责管理城区地质勘查行业地质工作

12、负责城区矿产资源管理工作。

13、负责城区测绘地理信息管理工作,负责基础测绘和测绘行业管理。

14、推动城区自然资源领域科技和行业发展。

15、承担城区规划建设委员会办公室、城区村庄规划编制工作领导小组办公室的日常工作。

16、根据授权,对各镇、街道落实有关自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规规定执行情况进行检查。

17、负责城区林业和草原及其生态建设的监督管理。

18、组织开展城区林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。

19、负责城区森林、草原(地)、湿地资源的监督管理。

20、负责监督管理城区荒漠化防治工作。

21、负责城区陆生野生动植物资源监督管理。

22、负责监督管理城区各类自然保护地。

23、负责推进城区林业和草原(地)改革相关工作。

24、指导、监督城区各产业对森林和草原(地)资源的开发利用。

25、配合南宁市森林公安工作,协助查处辖区林业违法案件,负责相关行政执法监管工作,配合开展林区社会治安治理工作。

26、参与拟订林业和草原(地)经济调节政策,组织实施林业和草原(地)生态补偿工作。开展生态扶贫相关工作。

27、负责城区森林资源保护发展监督管理。

28、依照《中华人民共和国安全生产法》和其他有关法律、法规的规定,在职责范围内对有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

29、完成城区委、区人民政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成(汇总单位用这个)

2022年度uedbet体育平台:自然资源局的汇总决算报表由2个单位构成。其中行政单位1个为uedbet体育平台:自然资源局公共一类事业单位1个是uedbet体育平台:自然资源数据中心

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第二部分:uedbet体育平台:自然资源局2022年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九:财政拨款“三公”经费支出决算表

上述报表详见附件(自然资源局2022年度部门决算公开报表)。

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第三部分:uedbet体育平台:自然资源局2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2022年度总收入880.26万元,其中本年收入880.26万元, 2021年度决算数减少1189.82万元下降57.48%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入880.26万元,为城区本级财政当年拨付的资金。2021年度决算数减少1189.82万元,下降57.48%,主要原因是自然资源类项目减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,为城区本级财政当年拨付的资金。2021年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是本部门无政府性基金预算财政拨款收入

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,为城区本级财政当年拨付的资金。2021年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是本部门无国有资本经营预算财政拨款收入

4.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。2021年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是本部门无事业收入

5.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2021年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是本部门无经营收入

6.其他收入万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。如:2021年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是本部门无其他收入

7.?使用非财政拨款结余0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。2021年度决算数增加0万元,增长0%主要原因是本部门无使用非财政拨款结余

8.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2021年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是本部门无上年结转和结余

(二)本部门2022年度总支出880.26万元,其中本年支出880.26万元, 2021年度决算数减少1189.82万元,下降57.48%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)0.63万元, 2021年度决算数减少0.11万元,下降14.86%,主要原因是高校挂职人员减少,减少补发高校挂职补贴支出一般公共服务支出主要用于其他组织事务支出和招商引资等。

2.社会保障和就业支出36.46万元,较2021年度决算数减少2.47万元,下降6.34%。主要原因是社保基数降低。

3.卫生健康支出22.35万元,是根据自治区统一规定,按规定的比例计缴的医疗保险。较2021年度决算数减少0.93?????万元,下降3.99%。主要原因是医疗保险费基数降低

4.农林水支出(类)277.95万元,2021年度决算数减少370.38万元,减少57.13%,主要原因是减少农林水项目的支出。

5.自然资源海洋气象等支出(类)526.09万元,2021年度决算数减少815.17万元,减少60.78%,主要原因是减少自然资源项目建设经费支出

6.?住房保障支出16.78万元,主要用于按照国家政策规定向职工发住房金、提补贴、购补贴住房改革方的支出。较2021年度决算数减少0.12万元,下降0.71%,主要原因是住房公积金基数降低

7.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2021年度决算数增加0万元,增长0?%,主要原因是本部门年末结转和结余

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

uedbet体育平台:自然资源局2022年度一般公共预算政拨款支出880.26万元,较2021年度决算数减少1189.82万元,下降57.48?%。其中:基本支出310.60万元,项目支出 ???569.66万元。

??uedbet体育平台:自然资源局2022年度一般公共预支出年初预算为621.64万元,支出决算数为880.26万元,完成年初预算的141.60%。

(一)一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项)支出决算为0.03万元,年初预算为0万元,决算数大于预算数的主要原因是历年专项转移经费。招商引资主要用于自治区招商引资专项考评奖金的分配经费的支出。

(二)一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务(项)支出决算数为0.6万元,年初预算数为0万元。决算数比预算数增加的主要原因是追加预算支出,补发往年公务员年度考核奖励金其他组织事务主要用于公务员奖励奖金支出

(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为3.22万元,支出决算为2.90万元,完成年初预算的90.06%,预决算存在差异的主要原因是离退休人员减少,预算调整。行政单位离退休主要用于离退休人员生活补助及物业服务补贴

(四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为22.79万元,支出决算为22.37万元,完成年初预算的98.16%,预决算存在差异的主要原因是养老保险基数调。机关事业单位基本养老保险缴费支出主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

(五)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为11.40万元,支出决算为11.19万元,完成年初预算的98.16%,预决算存在差异的主要原因是职业年金基数调,预算调整。机关事业单位职业年金缴费支出主要用于在职人员职业年金支出。

(六)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为7.41万元,支出决算为7.24万元,完成年初预算的97.71%,预决算存在差异的主要原因是医疗保险基数调,预算调整。行政单位医疗主要用于在职人员基本医疗保险的支出。

(七)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为1.92万元,支出决算为1.92万元,完成年初预算的100%,预决算存在差异的主要原因是无差异。事业单位医疗主要用于二层单位在职人员医疗保险支出。

(八)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为14.09万元,支出决算为13.19万元,完成年初预算的93.61%,预决算存在差异的主要原因是医疗保险基数调。公务员医疗补助主要用于在职人员医疗补助的支出。

(九)农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)年初预算为0万元,支出决算为0.88万元,完成年初预算的100%,预决算存在差异的主要原因是农林水支出类均为上级资金,预算调整。森林资源培育主要用2021年度西大明山自然保护区年度专项管理经费支出

(十)农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)年初预算为0万元,支出决算为140.37万元,完成年初预算的100%,预决算存在差异的主要原因是农林水支出类均为上级资金,预算调整。林生态效益补偿主要用于公益林补助资金发放。

(十一)农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)年初预算为0万元,支出决算为136.70万元,完成年初预算的100%,预决算存在差异的主要原因是农林水支出类均为上级资金,预算调整。其他林业和草原支出主要用于森林防火工作经费支出、西大明山自然保护区年度专项管理经费支出、uedbet体育平台:林长公示牌经费支出等

(十二)自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项)年初预算为504.71万元,支出决算为370.67万元,完成年初预算的73.44%,预决算存在差异的主要原因是工资福利及日常事务支出减少。行政运行主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项财政工作任务、保障我单位事业发展而发生的各项支出。

(十三)自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为0.11万元,支出决算为30.84万元,完成年初预算的28036.36%,预决算存在差异的主要原因是自然资源项目建设进度有调整追加预算。一般行政管理事务主要用于本单位各类自然资源项目支出。

(十四)自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源规划及管理(项)年初预算为0万元,支出决算为45万元,完成年初预算的100%,预决算存在差异的主要原因是增加村庄规划编制费支出追加预算。自然资源规划及管理主要用于村庄规划编制费支出

(十五)自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源利用与保护(项)年初预算为0万元,支出决算为0.8万元,完成年初预算的100%,预决算存在差异的主要原因是自然资源项目建设进度有调整,预算追加调整。自然资源利用与保护主要用于卫片执法工作支出。

(十六)自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源调查与确权登记(项)年初预算为0万元,支出决算为25万元,完成年初预算的100%,预决算存在差异的主要原因是农村乱占耕地建房状况调查工作开展,预算追加调整。自然资源调查与确权登记主要用于农村乱占耕地建房状况调查工作经费支出。

(十七)自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)地质勘查与矿产资源管理(项)年初预算为0万元,支出决算为7.88万元,完成年初预算的100%,预决算存在差异的主要原因是开展矿产资源价款评估工作,预算追加调整。地质勘查与矿产资源管理主要用于矿产资源价格评估费支出。

(十八)自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项)年初预算为0万元,支出决算为42.79万元,完成年初预算的100%,预决算存在差异的主要原因是新增事业运行支出,预算追加调整。主要用于事业编人员工资统发的支出及日常运行支出

(十九)自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)年初预算为0万元,支出决算为3.11万元,完成年初预算的100%,预决算存在差异的主要原因是预算调整。其他自然资源事务支出主要用于自然资源其他事务的支出。

(二十)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为17.09万元,支出决算为16.78万元,完成年初预算的98.19%,预决算存在差异的主要原因是住房公积金基数调。住房公积金主要用于按照国家政策规定缴纳的住房公积金支出。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出310.59万元,人员经费285.08万元,公用经费25.51万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出282.15万元,主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、社保、医保、住房公积金职业年金和退休人员退休费等支出完成年初预算的83.32%。预决算差异主要是2022年度有人员调出,社保医保住房公积金等缴费基数调低。

(二)对个人和家庭补助支出2.93万元,主要用于职工医疗费补助。完成年初预算的90.15%。预决算差异主要是医疗补助减少

(三)商品和服务支出25.51万元,主要用于日常办公经费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费等支出。完成年初算的64.16%。预决算差异主要是因为日常支出减少。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

uedbet体育平台:自然资源局2022年度没有政府性基金预算支出。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

?uedbet体育平台:自然资源局2022年度没有国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元,完成年初预算的0%,比上年减少3万元,主要原因是节约开支。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置费支出0万元,公务用车运行费维护支出0万元;公务接待费支出0万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,完成年初预算的0%,比上年增减0万元,主要原因是因公出国(境)费支出。全年使用财政拨款安排uedbet体育平台:自然资源局0个所属单位出国团组0个,累计0人次,主要为:无支出。 

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,完成年初预算的0%,比上年增减0万元,上升0%,主要原因是无支出

公务用车运行维护费支出0万元,完成年初预算的0%,比上年增减0万元,主要原因是无支出。该费用主要用于机要文件交换、因公务出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年,uedbet体育平台:自然资源局一般公共预算拨款的公务用车保有量为0辆,平均每辆运行维护费支出0万元。

(三)公务接待费支出0万元 ,完成年初预算的0%,比上年减少3万元,该费用主要用于无支出据统计,2022年度国内公务接待共0批次0人次,国(境)外公务接待0批次。

七、其他重要事项情况说明

(一)?机关运行经费支出情况说明。

2022年度行政单位和参公事业单位的机关运行经费支出共计22.91万元,比年初预算数减少10.38万元,下降31.18%。比上年决算数减少6.25万元,下降21.43%。机关运行经费支出下降的主要原因是减少日常支出

(二)政府采购支出情况说明。

2022年本部门政府采购支出总额151.24万元,其中:政府采购货物支出31.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出120万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日,南宁市西乡塘自然资源局共有车辆2辆,包括:省部级领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、应急保障用车2辆、机要通信用车0辆、离退休干部用车0辆;单位价值100万元以上的设备0套。

八、预算绩效管理工作开展情况。

本部门未开展预算绩效管理工作

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第四部分 ?名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:指除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

四、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、转入非财政拨款结余和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、三公经费:纳入自治区财政预决算管理的三公经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。




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uedbet体育平台:自然资源数据中心

2022年度部门决算

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第一部分:uedbet体育平台:自然资源数据中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:uedbet体育平台:自然资源数据中心2022年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九:财政拨款“三公”经费支出决算表

上述报表详见附件(自然资源数据中心2022年度部门决算公开报表)。

第三部分:uedbet体育平台:自然资源数据中心2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2022年度政府性基金支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分:名词解释

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第一部分:uedbet体育平台:自然资源数据中心概况

一、主要职能

承担自然资源相关数据采集、整理和分析、维护工作及不动产登记整理、归档等工作。

二、机构设置情况

uedbet体育平台:自然资源数据中心为公益一类事业单位,属全额拨款事业单位。

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第二部分:uedbet体育平台:自然资源数据中心2022年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九:财政拨款“三公”经费支出决算表

上述报表详见附件(自然资源数据中心2022年度部门决算公开报表)。

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第三部分:南宁市西乡塘区自然资源数据中心2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2022年度总收入57.34万元,其中本年收入57.34万元, 2021年度决算数增加38.18万元,增长194.80%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入57.34万元,为城区本级财政当年拨付的资金。2021年度决算数增加57.34万元,增长194.80%,主要原因是单位业务量增加

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,为城区本级财政当年拨付的资金。2021年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是政府性基金预算财政拨款收入

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,为城区本级财政当年拨付的资金。2021年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是国有资本经营预算财政拨款收入

4.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。2021年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是事业收入

5.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2021年度决算数增加0??万元,增长0%,主要原因是经营收入

6.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。如:2021年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是无其他收入

7.?使用非财政拨款结余0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。2021年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是使用非财政拨款结余

8.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2021年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是上年结转和结余

(二)本部门2022年度总支出57.34万元,其中本年支出 ?57.34万元, 2021年度决算数增加38.18万元,增长194.80%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)0万元, 2021年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是一般公共服务支出

2.社会保障和就业支出7.02万元,较2021年度决算数减少0.45万元,下降6.02%。主要原因是社保基数降低。

3.卫生健康支出4.02万元,是根据自治区统一规定,按规定的比例计缴的医疗保险。较2021年度决算数减少1.12万元,下降21.79%。主要原因是医疗保险费基数降低

4.?住房保障支出3.51万元,主要用于按照国家政策规定向职工发住房金、提补贴、购补贴住房改革方的支出。较2021年度决算数减少0.22万元,下降5.90?%,主要原因是住房公积金基数降低

5.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2021年度决算数增加0万元,增长0?%,主要原因是年末结转和结余

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

uedbet体育平台:自然资源数据中心2022 年度一般公共预算财政拨款支出57.34万元,较2021年度决算数增加38.18万元,增长194.80%。其中:基本支出57.34万元,项目支出 ???0万元。

??uedbet体育平台:自然资源数据中心2022年度一般共预算支出年初预算为53.46万元,支出决算数为57.34万元,完成年初预算的107.26%。

(一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为4.68万元,支出决算为4.68万元,完成年初预算的100%,预决算差异。机关事业单位基本养老保险缴费支出主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为2.34万元,支出决算为2.34万元,完成年初预算的100%,预决算差异。机关事业单位职业年金缴费支出主要用于在职人员职业年金支出。

(三)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为1.92万元,支出决算为1.92万元,完成年初预算的100%,预决算差异。行政单位医疗主要用于在职人员基本医疗保险的支出

(四)生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为2.11万元,支出决算为2.11万元,完成年初预算的100%,预决算差异。公务员医疗补助主要用于在职人员医疗补助的支出。

(五)自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项)年初预算为38.91万元,支出决算为42.79万元,完成年初预算的109.97%,预决算存在差异的主要原因是日常事务支出增加。行政运行主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项财政工作任务、保障我单位事业发展而发生的各项支出。

(六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为3.51万元,支出决算为3.51万元,完成年初预算的100%,预决算差异。住房公积金主要用于按照国家政策规定缴纳的住房公积金支出。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出57.34万元,人员经费54.74万元,公用经费2.6万元,支出具体情况如下:

(一)(一)工资福利支出54.74万元,主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、社保、医保、住房公积金职业年金支出。完成年初预算的121.40%。预决算差异主要是补发绩效工资。

(二)对个人和家庭补助支出0万元,主要用于对个人和家庭补助支出完成年初预算的0%。预决算无差异。

(三)商品和服务支出2.6万元,主要用于日常办公经费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费等支出。完成年初预算的0%。预决算无差异。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

uedbet体育平台:自然资源数据中心2022年度没有政府性基金预算支出。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

?uedbet体育平台:自然资源数据中心2022年度没有国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元,完成年初预算的0%,比上年增减0元,主要原因是节约开支。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置费支出0万元,公务用车运行费维护支出0万元;公务接待费支出0万元。具体情况如下:

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(一)因公出国(境)费支出0万元,完成年初预算的0%,比上年增减0万元,主要原因是节约支出。全年使用财政拨款安排uedbet体育平台:自然资源数据中心0个所属单位出国团组0个,累计0人次,主要为:无支出。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,完成年初预算的0%,比上年增减0万元,上升0%,主要原因是无支出

公务用车运行维护费支出0万元,完成年初预算的0%,比上年增减0万元,主要原因是无支出。该费用主要用于机要文件交换、因公务出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年,uedbet体育平台:自然资源数据中心?一般公共预算拨款的公务用车保有量为0辆,平均每辆运行维护费支出0万元。

(三)公务接待费支出0万元 完成年初预算的0%,比上年增减0万元,该费用主要用于无支出据统计,2022年度国内公务接待共0批次,0人次,国(境)外公务接待0批次。

七、其他重要事项情况说明

(一)?机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出

(二)政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出

(三)国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日,南宁市西乡塘自然资源数据中心共有车辆0辆,包括:省部级领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、应急保障用车0辆、机要通信用车0辆、离退休干部用车0辆;单位价值100万元以上的设备0套。

预算绩效管理工作开展情况。

本部门未开展预算绩效管理工作

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第四部分 ?名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:指除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

四、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、转入非财政拨款结余和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、三公经费:纳入自治区财政预决算管理的三公经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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