uedbet体育官网_uedbet体育平台-app*投注

当前位置:首页>>uedbet体育官网:>>法定主动公开内容>>其他重点信息>>财政预决算>>城区本级部门决算>>2023

uedbet体育平台:人民政府安吉街道办事处2022年度部门决算

?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??


??


??


??

uedbet体育平台:人民政府安吉街道办事处

??

2022年度部门决算

??


??


??


??


??


??


??


??


??


??

目 录

??


??

第一部分:uedbet体育平台:人民政府安吉街道办事处概况

??

一、主要职能

??

二、部门决算单位构成

??

第二部分:uedbet体育平台:人民政府安吉街道办事处2022年度部门决算报表

??

表一:收入支出决算总表

??

表二:收入决算表

??

表三:支出决算表

??

表四:财政拨款收入支出决算总表

??

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

??

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

??

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

??

表八:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

??

表九:财政拨款“三公”经费支出决算表

??

上述报表详见附件(安吉街道办事处2022年度部门决算公开报表)

??

第三部分:uedbet体育平台:人民政府安吉街道办事处2022年度部门决算情况说明

??

一、2022年度收入支出决算总体情况

??

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

??

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

??

四、2022年度政府性基金支出决算情况

??

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

??

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

??

七、其他重要事项情况说明

??

八、预算绩效管理工作开展情况

??

第四部分:名词解释

??


??


??


??


??


??


??


??


??


??


??


??


??


??


??


??


??


??

第一部分:uedbet体育平台:人民政府安吉街道办事处概况

??

一、主要职能

??

(一)加强党的建设。落实基层党建工作责任制,加强基层服务型党组织建设,统筹推进区域化党建和“两新”组织党建,居民党建工作,实现社区党健全覆盖,提高党建工作的有效性。

??

(二)统筹社区发展。统筹落实社区发展的重大决策和社区建设规划。参与辖区公共服务设施建设规划,推动辖区健康、有序,可持续发展。

??

(三)组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务,落实人力资源和社会保障、民政、教育、卫生、健康等领域相关政策。

??

(四)实施综合管理。对区域内城市管理、人口管理、社会管理等城区性、综合性工作,承担组织领导和综合协调职能。

??

(五)监督专业管理。对区域内各类专业执法工作组织开展群众监督和社会监督。

??

(六)动员社会参与。动员各类驻区单位、社区组织和社区居民等社会力量参与社区治理,引导驻区单位履行社会责任,整合辖区内各种社会力量为社区发展服务。

??

(七)指导基层自治。指导居委会建设,健全自治平台,组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

??

(八)维护社区平安。承担辖区社区治安综合治理有关工作。处理群众来信来访,反映社情民意,化解矛盾纠纷等。

??

(九)依照《中华人民共和国安全生产法》和其他有关法律、法规的规定,按照职责,加强对本行政区域内生产经营单位进行监督检查、现场处置、情况报告等工作。

??

(十)完成区委、区人民政府交办的其他任务。

??

二、部门决算单位构成

??

2022年度uedbet体育平台:人民政府安吉街道办事处的汇总决算报表由1个单位构成。其中行政单位1个为uedbet体育平台:人民政府安吉街道办事处。

??


??


??


??


??


??


??


??


??


??


??


??


??


??


??


??


??


??

第二部分:uedbet体育平台:人民政府安吉街道办事处 2022年度部门决算报表

??

表一:收入支出决算总表

??

表二:收入决算表

??

表三:支出决算表

??

表四:财政拨款收入支出决算总表

??

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

??

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

??

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

??

表八:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

??

表九:财政拨款“三公”经费支出决算表

??

上述报表详见附件(uedbet体育平台:人民政府安吉街道办事处2022年度部门决算公开报表)。

??

第三部分:uedbet体育平台:人民政府安吉街道办事处2022年度部门决算情况说明

??

一、2022年度收入支出决算总体情况

??

(一)本部门2022年度总收入2,405.26万元,其中本年收入2,405.26万元, 2021年度决算数减少1269.34万元,下降34.54%收入具体情况如下。

??

1.一般公共预算财政拨款收入2,380.72万元,为城区本级财政当年拨付的资金。2021年度决算数减少1245.27万元,下降34.34%,主要原因是人员减少,支出相应减少。

??

2.政府性基金预算财政拨款收入24.42万元,为城区本级财政当年拨付的资金。2021年度决算数减少24.18万元,下降49.75%,主要原因是减少北湖安居社区域市养老服务中心经费。

??

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.12万元,为城区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0.12万元,增长100.00%,主要原因是结转上年度社会化管理重阳节活动经费

??

4.事业收入0.00万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。2021年度决算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是无事业收入。

??

5.经营收入0.00万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2021年度决算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是无经营收入。

??

6.其他收入0.00万元,为预算单位在财政拨款收入

??

事业收入”“经营收入之外取得的收入。2021年度决算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是无其他收入。

??

  1. 使用非财政拨款结余0.00万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是无非财政拨款结余。

??

8.上年结转和结余0.00万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2021年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是无上年结转和结余。

??

(二)本部门2022年度总支出2,405.26万元,其中本年支出2,405.26万元, 2021年度决算数减少1269.34万元,下降34.54%支出具体情况如下:

??

1.一般公共服务支出(类)437.76万元,2021年度决算数减少334.83万元,下降43.34%主要原因是人员减少。一般公共服务支出主要用于工资性支出、人大代表联络站与基层立法联系点深度融合标准化建设、创健全国文明城市工作

??

2.公共安全支出(类)12.20万元,2021年度决算数减少14.50万元,下降54.31%主要原因是雪亮工程设备维护费等支出减少公共安全支出主要用于中央禁毒补助支出、严重精神障碍患者监护责任实施以奖代补支出。

??

3.社会保障和就业支出1,091.16万元,较2021年度决算数减少108.15万元,下降9.02%。主要原因是社区惠民资金工程类项目减少社会保障和就业支出主要用于社区人员经费支出、基本养老保险缴费、社区惠民资金采购类项目支出。

??

4.卫生健康支出290.74万元,是根据统一规定,按规定的比例计缴的医疗保险。较2021年度决算数减少194.46万元,下降40.08%。主要原因是调出经费至公安分局

??

5.城乡社区支出111.08万元,较2021年度决算数减少603.72万元,下降84.46%,主要原因调出经费至城管监察大队。城乡社区支出主要用于美丽南宁整洁畅通有序大行动工作、城管协管员经费支出、市容整治联防员经费支出

??

6.农林水支出381.05万元,较2021年度决算数增加52.66万元,增长16.04%,主要原因是调整功能分类。农林水支出主要用于村干经费支出、工资性支出。

??

7.住房保障支出50.61万元,主要用于按照国家政策规定向职工发住房金、提补贴、购补贴住房改革方的支出。较2021年度决算数减少2.6万元,下降4.89%,主要原因是缴费基数减少

??

8.国有资本经营预算支出0.12万元,较2021年度决算数增加0.12万元,增加100.00%,主要原因2021年度国有资本经营预算支出。国有资本经营预算支出主要用于社会化管理重阳节活动。

??

9.灾害防治及应急管理支出6.12万元,较2021年度决算数减少10.99万元,下降64.23%,主要原因是为功能分类科目现列入其他科目。灾害防治及应急管理支出主要用于微型消防站工作、城区三级安监员岗位津贴支出

??

10.其他支出24.42万元,较2021年度决算数减少24.18万元,下降49.75%,主要原因是北湖安居社区域市养老服务中心建设项目完工。其他支出主要用于安吉街道安阳路社区日间照料中心建设项目工程。

??

11.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度

??

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2021年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是年末结转和结余。

??

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

??

uedbet体育平台:人民政府安吉街道办事处2022年度一般公共预算财政拨款支出2,380.72万元,较2021年度决算数减少1245.27万元,下降34.34%。其中:基本支出2,023.20万元,项目支出357.52万元。

??

uedbet体育平台:人民政府安吉街道办事处2022年度一般公共预算支出年初预算为2,734.67万元,支出决算数为2,380.72万元,完成年初预算的87.06%

??

  1. 一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)支出决算为0.24万元,年初预算为0.00万元,决算数大于预算数的主要原因是财政安排经费,决算支出相应增加一般行政管理事务主要用于人大代表履职活动中心建设补助

??

(二)一般公共服务(类)人大事务(款)人大立法(项)支出决算为0.35万元,年初预算为0.00万元,决算数大于预算数的主要原因是财政安排经费,决算支出相应增加。人大立法主要用于基层立法联系点活动。

??

)一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项)支出决算为15.22万元,年初预算为0.00万元,决算数大于预算数的主要原因是财政安排经费,决算支出相应增加。代表工作主要用于人大代表联络站与基层立法联系点深度融合标准化建设。

??

(四)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)支出决算数为276.94万元,年初预算数为478.32万元。决算数比预算数减少的主要原因是人员减少行政运行主要用于人员经费支出、公用经费支出。

??

(五)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)支出决算数为16.60万元,年初预算数为30.00万元。决算数比预算数减少的主要原因是财政紧张部分款项未下达。一般行政管理事务主要用于业务费支出、东盟两会维稳安保工作

??

(六)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)支出决算数为2.11万元,年初预算数为6.66万元。决算数比预算数减少的主要原因是厉行节约,减少开支事业运行主要用于失业保险支出、公务用车运行维护

??

(七)一般公共服务(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项)支出决算数为48.75万元,年初预算数为49.72万元。决算数预算数基本持平其他统计信息事务支出主要用于社区统计协管员经费支出

??

(八)一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)支出决算数为33.88万元,年初预算数为81.79万元。决算数比预算数减少的主要原因是财政紧张部分款项未下达。其他组织事务支出主要用于党建组织员经费支出

??

(九)一般公共服务(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)支出决算数为34.66万元,年初预算数为0.00万元。决算数大于预算数的主要原因是财政安排经费,决算支出相应增加。其他宣传事务支出主要用于创健全国文明城市工作。

??

(十)一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)支出决算数为9.00万元,年初预算数为0.00万元。决算数大于预算数的主要原因是财政安排经费,决算支出相应增加。一般行政管理事务主要用于压控电信网络诈骗工作。

??

(十一)公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)支出决算为12.20万元,年初预算为7.20万元,决算数大于预算数的主要原因是公安分局调出经费,决算支出相应增加其他公共安全支出主要用于严重精神障碍患者监护责任实施以奖代补经费支出。

??

(十二)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款) 基层政权建设和社区治理(项)支出决算为949.23万元,年初预算为979.69万元,决算数预算数基本持平基层政权建设和社区治理主要用于社区人员经费支出。

??

(十三)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款) 其他民政管理事务支出(项)支出决算为27.52万元,年初预算为25.92万元,决算数大于预算数的主要原因是财政安排经费,决算支出相应增加。其他民政管理事务支出主要用于居家养老人员经费

??

(十四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)支出决算为0.79万元,年初预算为4.75万元,决算数比预算数减少的主要原因是功能分类调整行政单位离退休主要用于退休人员物业服务补贴支出。

??

(十)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)支出决算为4.83万元,年初预算为0.00万元,决算数大于预算数的主要原因是财政安排经费,决算支出相应增加。事业单位离退休主要用于退休人员生活补助支出

??

(十)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出决算为67.29万元,年初预算为68.57万元,决算数预算数基本持平。机关事业单位基本养老保险缴费支出主要用于单位基本养老保险缴费。

??

(十)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出决算为33.95万元,年初预算为34.28万元,决算数预算数基本持平。机关事业单位职业年金缴费支出主要用于职业年金缴费。

??

(十)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)支出决算为4.88万元,年初预算为0.00万元,决算数大于预算数的主要原因是财政安排经费,决算支出相应增加。其他优抚支出主要用于春节期间双拥优抚慰问活动。

??

(十)社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)支出决算为2.69万元,年初预算为0.00万元,决算数大于预算数的主要原因是民政局调出经费,决算支出相应增加。临时救助支出主要用于临时救助经费支出

??

二十)卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)支出决算为19.32万元,年初预算为0.00万元,决算数大于预算数的主要原因是财政安排经费,决算支出相应增加。基本公共卫生服务主要用于基本公共卫生服务补助支出

??

二十一)卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)支出决算为4.00万元,年初预算为0.00万元,决算数大于预算数的主要原因是财政安排经费,决算支出相应增加。重大公共卫生服务主要用于新冠病毒疫苗60岁以上人群新冠病毒疫苗接种工作。

??

二十二)卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)支出决算为110.99万元,年初预算为0.00万元,决算数大于预算数的主要原因是财政安排经费,决算支出相应增加。突发公共卫生事件应急处理主要用于疫情防控工作。

??

二十三)卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)支出决算为4.42万元,年初预算为0.00万元,决算数大于预算数的主要原因是财政安排经费,决算支出相应增加。其他公共卫生支出主要用于疫情防控社会宣传工作。

??

二十四)卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)支出决算为44.66万元,年初预算为218.70万元,决算数比预算数减少的主要原因是调出经费至公安分局。计划生育服务主要用于流动人口协管员经费支出

??

二十五)卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)支出决算为43.47万元,年初预算为0.00万元,决算数大于预算数的主要原因是财政安排经费,决算支出相应增加。其他计划生育事务支出主要用于计生专干经费支出

??

二十六)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出决算为27.43万元,年初预算为28.07万元,决算数预算数基本持平。行政单位医疗主要用于医疗保险(含生育保险)支出

??

二十七)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出决算为36.46万元,年初预算为37.58万元,决算数预算数基本持平。公务员医疗补助主要用于公务员医疗补助支出

??

二十八)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)支出决算为44.81万元,年初预算为47.00万元,决算数预算数基本持平。其他城乡社区管理事务支出主要用于社区()公用经费支出

??

二十九)城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)支出决算为66.28万元,年初预算为428.08万元,决算数比预算数减少的主要原因是调出经费至城管监察大队。其他城乡社区支出主要用于市容整治联防员、城管协管员经费支出。

??

三十)农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)支出决算为240.78万元,年初预算为0.00万元,决算数大于预算数的主要原因是功能分类科目调整。事业运行主要用于工资性支出。

??

三十一)农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)支出决算为2.86万元,年初预算为0.00万元,决算数大于预算数的主要原因是财政安排经费,决算支出相应增加。林业草原防灾减灾主要用于松材线虫病疫情小班松林(疫木)砍伐工作。

??

三十二)农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)支出决算为1.15万元,年初预算为0.00万元,决算数大于预算数的主要原因是财政安排经费,决算支出相应增加。其他林业和草原支出主要用于林长制工作。

??

三十三)农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)支出决算为136.26万元,年初预算为133.06万元,决算数大于预算数的主要原因是新增人员。对村民委员会和村党支部的补助主要用于村干(含正职、副职、委员、半定工)经费。

??

三十四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出决算为50.61万元,年初预算为51.43万元,决算数预算数基本持平。住房公积金主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

??

三十五)灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)支出决算为2.52万元,年初预算为0.00万元,决算数比预算数减少的主要原因是应急局调出经费,决算支出相应增加。安全监管主要用于三级安监员岗位津贴支出

??

(三十)灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款)其他消防救援事务支出(项)支出决算为3.60万元,年初预算为4.56万元,决算数比预算数减少的主要原因是财政紧张部分款项未下达。其他消防救援事务支出主要用于微型消防站工作。

??

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

??

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,023.20万元,人员经费1,958.30万元,公用经费64.90万元,支出具体情况如下:

??

  1. 工资福利支出1,952.63万元,主要用于工资发放,社保缴费。完成年初预算的80.73%。决算数比预算数减少的主要原因是人员减少。

??

(二)对个人和家庭补助支出5.66万元,主要用于退休人员工资发放,完成年初预算的117.77%。决算数大于预算数的主要原因是功能分类科目调整。

??

(三)商品和服务支出64.90万元,主要用于办公费开支。完成年初预算的57.22%,决算数比预算数减少的主要原因是厉行节约,减少支出

??

四、2022年度政府性基金支出决算情况

??

uedbet体育平台:人民政府安吉街道办事处2022年度政府性基金支出24.42万元,较2021年度决算数减少24.18万元,下降49.75%。其中:基本支出0.00万元,项目支出24.42万元。

??

uedbet体育平台:人民政府安吉街道办事处2022年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为24.42万元,完成年初预算的100.00%

??

其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为24.42万元,完成年初预算的100.00%。决算数大于预算数的主要原因是财政安排经费,决算支出相应增加。主要用于安阳路社区日间照料中心建设项目工程。

??

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

??

uedbet体育平台:人民政府安吉街道办事处2022年度国有资本经营预算支出0.12万元,较2021年度决算数增加0.12万元,增长100.00%。其中:基本支出0.00万元,项目支出0.12万元。

??

uedbet体育平台:人民政府安吉街道办事处2022年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.12万元,完成年初预算的100.00%

??

国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业退休人员社会化管理补助支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为0.12万元,完成年初预算的100.00%。决算数大于预算数的主要原因是财政安排经费,决算支出相应增加。主要用于社会化管理重阳节活动。

??

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

??

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支0.87万元,完成年初预算的12.61%,比上年增减(减少)2.76万元,主要原因是厉行节约,减少开支。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,公务用车购置费支出0.00万元,公务用车运行费维护支出0.87万元;公务接待费支出0.00万元。具体情况如下:

??

(一)因公出国(境)费支出0.00万元,完成年初预算的0.00%,比上年增减(减少)0.00万元,主要原因是无公务接待费支出。全年使用财政拨款安排uedbet体育平台:人民政府安吉街道办事处0个所属单位出国团组0个,累计0人次,主要为:公务出国的国际旅费、国外城市间费用等支出。 

??

(二)公务用车购置及运行费支出0.87万元。其中:

??

公务用车购置支出0.00万元,完成年初预算的0.00%,比上年增减(减少)0.00万元,上升(下降0.00%,主要原因是未购置公务用车

??

公务用车运行维护费支出0.87万元,完成年初预算的16.11%,比上年增减(减少)2.76万元,主要原因是厉行节约,减少开支。该费用主要用于机要文件交换、因公务出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022,uedbet体育平台:人民政府安吉街道办事处一般公共预算拨款的公务用车保有量为3辆,平均每辆运行维护费支出0.29万元。

??

(三)公务接待费支出0.00万元,完成年初预算的0.00%,比上年增减(减少)0.00万元,该费用主要用于各类公务接待费用。据统计,2022年度国内公务接待共0批次,0人次,国(境)外公务接待0批次。

??

七、其他重要事项情况说明

??

(一) 机关运行经费支出情况说明。

??

2022年度行政单位和参公事业单位的机关运行经费支出共计64.90万元,比年初预算数减少48.53万元,下降42.78%。比上年决算数减少81.44万元,下降55.65%。机关运行经费支出下降的主要原因是厉行节约,减少开支

??

(二)政府采购支出情况说明。

??

2022年本部门政府采购支出总额91.55万元,其中:政府采购货物支出2.02万元、政府采购工程支出87.59万元、政府采购服务支出1.94万元,授予中小企业合同金额90.19万元,占政府采购支出总额的98.51%,其中:授予小微企业合同金额0.55万元,占政府采购支出总额的0.60%

??

(三)国有资产占用情况说明。

??

截至20221231日,uedbet体育平台:人民政府安吉街道办事处共有车辆3辆,包括:省部级领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、应急保障用车0辆、机要通信用车0辆、离退休干部用车0、其他用车3;单位价值100万元以上的设备0套。

??

预算绩效管理工作开展情况。

??

(一)绩效管理工作开展情况。

??

根据财政预算管理要求,我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及一般公共预算财政拨款8.60万元,占一般公共预算项目支出总额的0.36%从评价情况来看,该项目实施过程按照本单位制定的管理制度来执行,开展调查摸底工作,并逐项核对上报。项目目标设定依据充分、明确、合理,项目实施过程中,遵循先考察再根据实际情况制定相应的措施。实现了项目管理与过程管理的有机结合

??

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

??

1.项目绩效自评总体情况。

??

经我部门对照年初设定的绩效目标自评,2个项目评为一等,占项目总数比例100.00%0个项目评为二等,占项目总数比例0.00%。自评发现存在问题主要是一是项目支出运行实践经验还欠缺;二是相关制度建设还有待进一步加强。。主要原因是。下一步我部门一是在编制预算与执行中,将尽可能地用有限的经费平衡每年工作任务,尽量做到科学、合理的计划;二是提高预算绩效目标可执行性

??

2.部分重点项目绩效自评情况。

??

业务费(年初预算)项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为94.44分,评级为等,项目调整预算数为17.05万元,执行数为8.60万元,完成预算的50.46%。项目绩效目标完成情况:覆盖11个社区、村;开展相关培训、演练≤10次;工作涉及辖区街区覆盖率100%;纠纷调处率≥90%;督办答复率100%;完成时间为20221231日,完工率≥90%;资金支付率≥90%;财政投入数≤40.00万元;各项工作完整率≥90%;资金使用率≥90%;辖区群众对街道工作的支持度和关注度≥90%;辖区群众满意度≥90%

??

基层廉洁工作站经费(年初预算)项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为94.44分,评级为等,项目调整预算数为0.00万元,执行数为0.00万元,完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况:覆盖7个社区、4个行政村;建立并正常运转廉洁工作站11个;廉洁工作站辖区覆盖率100%;督办答复率100%;各类信访台账建立完整率≥95%;完成时间为20221231日,财政投入数≤17.78万元;资金使用率≥90%;辖区群众满意度≥90%

??


??


??


??


??


??


??


??


??


??


??


??


??


??


??


??


??


??


??


??


??


??


??


??


??


??

第四部分 名词解释

??

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

??

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

??

三、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

??

四、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

??

五、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、转入非财政拨款结余和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

??

六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

??

七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

??

八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

??

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

??

十、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

??


??


??

??

??????????7 ????

??


??

??