目 录
第一部分:部门概况
一、主要职能
(一)主要职责
(二)2019年主要工作任务
二、机构设置和部门预算单位构成
(一)机构设置
(二)部门预算单位构成
三、编制现状和人员构成
第二部分:2019年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2019年部门收支预算总体情况
(一)2019年部门收入预算总体情况
(二)2019年部门支出预算总体情况
二、2019年部门财政拨款收支预算情况
(一)2019年部门财政拨款收入预算情况
(二)2019年部门财政拨款支出预算情况
三、2019年部门预算“三公”经费支出预算情况
(一)2019年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况
(二)2019年一般公共预算“三公”经费支出预算情况
四、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费
(二)政府采购情况
(三)政府购买服务情况
(四)国有资产占用情况
(五)预算绩效管理情况
(六)涉密事项处理说明
五、名词解释
附件
第一部分:部门概况
一、uedbet体育平台:委宣传部及所属单位主要职责和2019年主要工作任务
(一)主要职责
1、负责组织、指导全城区理论研究、理论学习、理论宣传和社会科学规划的工作,做好党员教育工作。
2、负责规划、部署全城区性的宣传思想工作,会同有关部门研究和改进基层宣传思想工作;负责指导、协调和组织全城区社会宣传工作。
3、负责引导社会舆论,指导、监督、管理和协调全城区新闻宣传、出版工作,对城区新闻媒体实施方针政策的指导;负责指导、监督和管理全城区网络新闻宣传;联系中央、省、市各级新闻单位。
4、负责全城区对外宣传工作的总体规划,组织协调、指导和管理全城区的外宣工作。
5、负责从宏观上指导文化艺术工作、精神产品的生产和文化市场的管理,对城区文体局、城区新闻中心、城区文联从政治方向和方针政策方面实施领导,对宣传口各部门有关工作进行协调指导。
6、负责全城区群众性精神文明创建工作的规划和组织实施;协调、指导和监督全城区文明城市、行业、村镇、社区、未成年人思想道德建设等各类群众性精神文明创建活动。
7、收集、分析和研判辖区网上舆情,维护互联网信息安全;协调和指导属地有关部门单位加强对网络新闻信息服务的管理;负责涉及辖区的网上舆论处置,及时掌握和遏制有害信息传播,针对网上热点开展正面引导,组织实施对网络宣传员、评论员、监督员队伍的培训;负责辖区网络舆情的编写与上报工作。
8、完成区委交办的其它任务。
(二)2019年主要工作任务
1、着力推进习近平新时代中国特色社会主义思想学习宣传活动向纵深发展。
2、切实把意识形态管理责任落实落细。
3、提高舆论传播力引导力影响力公信力。
4、深化思想道德建设和精神文明建设。
5、不断坚定中国特色社会主义文化自信。
6、加强宣传思想文化干部队伍建设。
二、机构设置和部门预算单位构成
(一)机构设置
1.本级单位和内设机构
中共uedbet体育平台:委员会宣传部为党政群机关,经费管理形式为财政全额拨款,属于行政类单位,内设文明办。
2.所属单位
1个所属二层机构uedbet体育平台:互联网新闻传播研判中心为事业单位,经费管理形式为财政全额拨款,属于行政类单位。
(二)部门预算单位构成
1. 105 中共uedbet体育平台:委员会宣传部(一级预算单位)
2. 105001中共uedbet体育平台:委员会宣传部
3. 105002 uedbet体育平台:精神文明建设委员会办公室
4.105002uedbet体育平台:互联网新闻传播研判中心
三、编制现状和人员构成
(一)编制现状
现有行政编制6名、事业编制3名。
(二)人员构成
人员由在职在编人员、借调人员和聘用人员构成。实有人数30人,其中:公务员编制6人、事业编制3名、借调人员12人、聘用人员9人。
第二部分:2019年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2019年部门收支预算总体情况
(一)2019年部门收入预算总体情况
2019年收入总预算630.84万元,同比减少136.71万元,同比下降21.67%。其中:
1、一般公共财政预算拨款630.84万元,同比减少136.71万元,同比下降21.67%。
2、上年结余收入0万元,同比减少0万元,下降0%;其中:其他结转0万元,同比减少0万元,下降0%。
2019年收入预算总体减少的主要原因:执行政府要求,开源节流,压缩项目资金。
(二)2019年部门支出预算总体情况
2019年支出总预算630.84万元,其中:基本支出206.33万元,占支出总预算32.70%,同比减少13.76万元,下降6.67%;项目支出424.51万元,占支出总预算67.30%,同比减少122.95万元,下降28.96%。支出减少的主要原因是执行政府要求,开源节流,压缩项目资金。
1.按支出功能分类科目划分,共分为5类,其中:
(1)一般公共服务支出526.38万元,占支出总预算的83.44%,同比减少121.42万元,下降23.07%;主要用于保证日常运转发生的基本支出和为完成各项宣传工作任务、保障宣传事业发展而发生的项目支出。包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按uedbet体育平台:统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、差旅费、维修费、会议费等日常公用经费支出以及用于媒体宣传、办公设备维护修缮、文明城市创建等方面的项目支出。
(2)科学技术支出60万元,占支出总预算的9.51%,同比减少10万元,下降16.67%;主要用于网研中心购买舆情网络监控系统。
(3)社会保障和就业支出19.54万元,占支出总预算的3.10%,同比减少2.29万元,下降11.72%;主要是根据南宁市统一规定,按规定的比例计缴的养老保险支出等。
(4)卫生健康支出13.57万元,占支出总预算的2.15%,同比减少1.26万元,下降9.29%;主要根据南宁市统一规定,按规定的比例计缴的医疗保险费用,事业编在职人员相对于去年减少了两名。
(5)住房保障支出11.35万元,占支出总预算的1.80%,同比减少1.75万元,下降15.42%;主要按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金支出,事业编在职人员相对于去年减少了两名。
2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:
(1)基本支出预算206.33万元,占支出总预算的32.71%,同比减少13.76万元,下降6.67%。其中:
①工资福利支出177.94万元,占基本支出预算的86.24%,同比减少15.95万元,下降8.96%。主要用于人员工资、津补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
②商品和服务支出28.14万元,占基本支出预算的13.64%,同比增加2.20万元,增长7.82%。主要用于为保证单位正常运转的办公、印刷、水电、邮电、差旅、维修、工会经费、福利费、公务接待、公车运行维护等基本支。
③对个人和家庭的补助0.25万元,占基本支出预算的0.12%,与2018年持平。主要用于住院补助及独生子女补助等。
(2)项目支出预算424.51万元,占支出总预算的67.29%,同比减少122.95万元,下降28.96%。其中:
①商品和服务支出417.68万元,占项目支出预算的98.39%,同比减少129.78万元,下降31.07%。主要用于各个专项业务经费支出,为保证单位正常运转的办公、印刷、水电、邮电、差旅、维修、工会经费、福利费、公务接待、公车运行维护等基本支出。
②其他支出6.83万元,占项目支出预算的1.61%,同比增加6.83万元,增长100%。主要用于今年戏曲进校园专项经费。
二、2019年部门财政拨款收支预算情况
(一)2019年部门财政拨款收入预算情况
2019年部门财政拨款收入预算630.84万元,其中:一般公共预算收入预算630.84万元,本部门无政府性基金预算收入预算及国有资本经营预算收入预算。
(二)2019年部门财政拨款支出预算情况
2019年部门财政拨款支出预算630.84万元,其中:一般公共预算支出预算630.84万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:
1.一般公共预算支出预算。
(1)2013301行政运行(宣传事务)预算数为100.08万元,主要用于宣传部为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按uedbet体育平台:统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、维修费、差旅费、会议费等日常公用经费支出;
(2)2013302一般行政管理事务(宣传事务)246.68万元,主要用于用于保障宣传部履行职能,用于专项业务工作的经费支出。如媒体宣传、办公设备维护修缮、文明城市创建等方面的项目支出;
(3)2013350事业运行(宣传事务)61.79万元,主要用于保障宣传部所属二层事业单位工作人员的人员经费支出。按uedbet体育平台:统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、维修费、差旅费、会议费等日常公用经费支出;
(4)2013399其他宣传事务支出(宣传事务)117.83万元。主要用于主要用于用于媒体宣传、办公设备维护修缮、文明城市创建等方面的项目支出;
(5)2060402应用技术研究与开发预算数为60万元,主要用于购买舆情监控设备及西乡塘手机报项目;
(6)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数为18.92万元,主要是根据uedbet体育平台:统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的社会养老保险;
(7)2089901其他社会保障和就业支出预算数为0.62万元,主要是根据uedbet体育平台:统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的工伤保险等;
(8)2100717计划生育事务预算数为0.25万元。主要用于独生子女补助支出;
(9)2101101行政单位医疗预算数为4.55万元,主要是根据规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险;
(10)2101102事业单位医疗(项)预算数为3.11万元;主要是根据uedbet体育平台:统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
(11)2101103公务员医疗补助(项)预算数为5.66万元,主要是根据uedbet体育平台:统一规定,按行政机关在职职工住院一定比例计算公务员医疗补助;
(12)2210201住房公积金预算数为11.35万元,主要是按照国家统一规定,为宣传部及所属二层单位职工计缴的住房公积金。
2.政府性基金预算支出预算。
本部门无政府性基金预算支出。
3.国有资本经营预算支出预算。
本部门无国有资本经营预算支出。
三、2019年部门预算“三公”经费支出预算情况
(一)2019年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况
2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算3.6万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算1.8万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算1.8万元。2019年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算3.6万元,
(二)2019年一般公共预算“三公”经费支出预算情况
2019年一般公共预算“三公”经费支出预算3.6万元,比2018年预算×万元增加(减少)4.6万元,同比下降22%。其中:
1.因公出国(境)经费2019年预算0万元,与2018年持平。
公务接待费2019年预算1.8万元,比2018年预算2.8万元减少1万元,同比下降36%,减少的原因主要是:接待少了。主要用于:符合国家相关规定的接待。
3.公务用车购置费2019年预算0万元,与2018年持平。
4.公务用车运行维护费2019年预算1.8万元,与2018年持平。截至2018年12月31日,我部所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
四、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费
2019年本部门机关运行经费预算28.14万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2018年预算增加2.2万元,增长7.82%,增加的原因主要是:保障宣传部本级及部属二层单位正常运转的日常支出
(二)政府采购情况
本部门无政府采购项目。
(三)政府购买服务情况
本部门无政府购买服务项目。
(四)国有资产占用情况
截至2018年12月31日,本部门共有车辆1辆,为一般公务用车;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
(五)预算绩效管理情况
2018年纳入预算绩效目标管理的项目3个,涉及金额160万元,其中:一般公共预算支出160万元。
纳入预算绩效目标管理的项目如下:
网络舆情监控系统运行项目30万元,全部为一般公共预算拨款。
2019年《西乡塘手机报》项目30万元,全部为一般公共预算拨款。
2019年度与区、市媒体合作宣传项目100元,全部为一般公共预算拨款。
(六)涉密事项处理说明
本部门预算无涉密事项。
五、专业名词解释
1、财政拨款收入:指城区财政部门当年拨付的资金。
2、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
3、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
7、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:
1.部门财政拨款收支总表
2.一般公共预算支出情况表
3.一般公共预算基本支出情况表
4.一般公共预算“三公”经费支出情况表
5.政府性基金预算支出情况表
6.部门收支预算总表
7.部门收入预算总表
8.部门支出预算总表
9.部门预算经济分类预算表
10.政府预算经济分类预算表