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uedbet体育平台:双定镇人民政府2019年部门预算及“三公”经费预算



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第一部分:部门概况

一、主要职能

(一)主要职责

(二)2019年主要工作任务

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

(二)部门预算单位构成

三、编制现状和人员构成

第二部分:2019年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2019年部门收支预算总体情况

(一)2019年部门收入预算总体情况

(二)2019年部门支出预算总体情况

二、2019年部门财政拨款收支预算情况

(一)2019年部门财政拨款收入预算情况

(二)2019年部门财政拨款支出预算情况

三、2019年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2019年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

(二)2019年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

(二)政府采购情况

(三)政府购买服务情况

(四)国有资产占用情况

(五)预算绩效管理情况

(六)涉密事项处理说明

五、名词解释

附件

第一部分:部门概况

一、双定镇及所属单位主要职责和2019年主要工作任务??

(一)主要职责

落实国家方针政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境;大力促进社会事业发展,发展镇村经济、教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作;制定和组织实施镇村建设规划,保护国家基本农田和改善生活环境和生态环境;开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利,打击违法犯罪,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。指导村民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村民委员会民主自治。

(二)2019年主要工作任务

2019年主要工作任务是基本完成预算内计划好的项目,在保障基本支出的同时完成好生态乡村建设、精准扶贫、人大事务、团委事务、组织事务等项目的收入与支出工作,尽量做到预算支出达到90%以上。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1.本级单位和内设机构

双定镇共有13个预算单位,其中行政单位1个,事业单位12个,行政及事业单位均为财政全额拨款单位。

2.所属单位

含机关本级和二层机构事业单位共13个,分别是:双定镇人民政府、双定镇财政所、双定镇文化体育和广播影视站、双定镇社会保障服务中心、双定镇农机化技术推广站和农机站、双定镇计划生育服务所、双定镇国土规建环保安监站、双定镇高峰电灌站、双定镇水产畜牧兽医站、义梅水库管理所、双定镇水利站、双定镇林业站、双定镇农业技术推广站。

(二)部门预算单位构成

1601002?? 双定镇人民政府(一级预算单位)

2601002001双定镇人民政府本级(二级预算单位)

3601002003双定镇财政所(二级)

4601002004双定镇文化体育和广播影视站(二级)

  1. 601002005双定镇社会保障服务中心(二级)

6601002006双定镇农机化技术推广与农机管理站(二级)

7601002007双定镇人口和计划生育服务所(二级)

8601002008双定镇国土规建环保安监站(二级)

9601002010双定镇高峰电灌站(二级)

10601002011双定镇水产畜牧兽医站(二级)

11601002012双定镇义梅水库管理所(二级)

12601002014双定镇水利站(二级)

13601002015双定镇林业站(二级)

14601002016双定镇农业技术推广站(二级)

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

人员编制数61人(行政编35人,事业编26人),实有数119人,(其中在职在编数61人,聘用人员数58人)。

(二)人员构成

双定镇人民政府本级行政在编35人,退休7人,工勤2人,聘用311人(包括机关事业单位编外人员、大学生村干、城管协管员、食药所协管员、在职村干、队长、各村保洁员)。

双定镇财政参公事业编在职3人,退休0人,聘用1人。

双定镇文化体育和广播影视站事业编在职2人,退休0人,聘用0人。

双定镇社会保障服务中心事业编在职1人,退休0人,聘用3人。

双定镇农机化技术推广与农机管理站事业编在职1人,退休0人,聘用0人。

双定镇人口和计划生育服务所事业编在职3人,退休0人,聘用4人。

双定镇国土规建环保安监站事业编在职11人,退休1人,聘用0人。

双定镇高峰电灌站事业编在职4人,退休6人,聘用0人。

双定镇水产畜牧兽医站事业编在职5人,退休0人,聘用0人。

双定镇义梅水库管理所事业编在职4人,退休3人,聘用0人。

双定镇水利站事业编在职2人,退休2人,聘用0人。

双定镇林业站事业编在职1人,退休0人,聘用0人。

双定镇农业技术推广站事业编在职1人,退休0人,聘用1人。


第二部分:2019年部门预算及“三公”经费预算说明


一、2019年部门收支预算总体情况??

(一)2019年部门收入预算总体情况

2019年收入总预算2685.46万元,同比减少106.31万元,同比下降3.81 %。其中:

1、一般公共财政预算拨款2685.46万元,同比减少69.69万元,同比下降2.53 %

2、上年结余收入0万元,同比减少22.54万元,下降0%;其中:其他结转0万元,同比减少0万元,下降0 %

32019年收入预算总体减少的主要原因:厉行节约。

(二)2019年部门支出预算总体情况

2019支出总预算2685.46万元,其中:基本支出2048.80万元,占支出总预算76.29 %,同比增加76.57万元,增长3.88 %;项目支出636.66万元,占支出总预算23.71%,同比减少182.89万元,下降22.32 %。支出减少的主要原因是厉行节约

1.按支出功能分类科目划分,共分为8类,其中:

1)一般公共服务支出813.73万元,占支出总预算的30.30 %,同比增加116.23万元,增长16.66 %;主要用于镇人大事务、财政事务、 政府办公厅(室)及相关机构事务、纪检监察事务、群众团体事务、组织事务、其他共产党事务支出、市场监督管理事务等支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按南宁市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、维修费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。????

2文化旅游体育与传媒支出26.23万元,占支出总预算的0.98 %,同比减少0.38万元,下降1.43 %;主要用于双定镇烈士陵园工程质保金0.82万元,双定镇文化体育和广播影视站25.41万元。

3社会保障和就业支出253.90万元,占支出总预算的9.45 %,同比减少3.51万元,下降1.36 %;主要用于人力资源和社会保障管理事务支出40.11万元,民政管理事务58.28万元,双定镇行政事业单位离退休143.57万元, 残疾人事业7.62万元,其他社会保障和就业支出4.32万元。

4卫生健康支出253.50万元,占支出总预算的9.44 %,同比减少69.51万元,下降21.52 %;主要用于计划生育事务158.12万元,行政事业单位医疗94.87万元,其他卫生健康支出0.50万元。

5城乡社区支出703.75万元,占支出总预算的26.21 %,同比增加173.55万元,增长32.73 %;主要用于城乡社区管理事务7.80万元,城乡社区规划与管理96.87万元,城乡社区公共设施92.89万元,城乡社区环境卫生19.35万元,其他城乡社区支出486.84万元,主要开支环卫工人、镇级协管员,“三支一扶”人员、环卫专管人员等工资。

6农林水支出542.11万元,占支出总预算的20.19 %,同比减少240.24万元,下降30.71 %;主要用于uedbet体育平台:双定镇农机化技术推广和农机站、 uedbet体育平台:双定镇水产畜牧兽医站、uedbet体育平台:双定镇农业技术推广站、林业站、水利站义梅水库人员工资,大学生村干工资以及农业有毒有害保健津贴0.42万元、双定镇义平村香山坡1队人饮项目建设经费7万元、武陵村集体经济鸽料配送中心供电线路改造工程质保金0.16万元、2017年非汛期防汛值班补助3.30万元、2018年uedbet体育平台:农村集体产权制度改革第一期工作经费11.50万元、双定镇兴平村坛立坡排涝工程建设经费50万元、双定镇武陵村集体经济肉鸽交易市场建设经费质保金2.18万元。

7住房保障支出79.78万元,占支出总预算的2.97%,同比增加8.45万元,增长11.84 %主要用于镇政府及所属二层机构住房公积金费用支出。

8灾害防治及应急管理支出12.46万元,占支出总预算的0.46%,同比增加12.46万元,增长0 %主要用于微型消防站人员经费补助及工作经费开支。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

1)基本支出预算2048.80万元,占支出总预算的76.29%,同比增加76.57万元,增长3.88%。其中:

工资福利支出1542.61万元,占基本支出预算的75.29%,同比增加36.53万元,增长2.43%主要用于人员工资、津补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

商品和服务支出190.02万元,占基本支出预算的7.08%,同比增加39.95万元,增长26.62%。主要用于为保证单位正常运转的办公、印刷、水电、邮电、差旅、维修、工会经费、福利费、公务接待、公车运行维护等基本支出。

对个人和家庭的补助316.16万元,占基本支出预算的11.77%,同比增加0.08万元,增长0.03 %主要用于村、社区计生专干、人口管理员生活补助、离退休人员的工资发放、以及住房公积金的缴纳等。

2)项目支出预算636.66万元,占支出总预算的23.71%,同比减少182.89万元,下降22.23%。其中:

工资福利支出6.26万元,占项目支出预算的0.98%,同比减少7.56万元,下降54.70 %。主要用于基层廉洁工作站工作人员补贴。

商品和服务支出189.45万元,占项目支出预算的29.76%,同比减少213.71万元,下降53 %。主要用于为保障双定镇完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出,如生态乡村、统计、党员活动、群团组织、维稳、安全生产等项目支出。

对个人和家庭的补助166.60万元,占项目支出预算的26.17%,同比增加73.99万元,增长79.89%。主要用于各单位编外人员的支出,以及为保障各项活动的开展所产生的各类补助。

资本性支出(基本建设)266.93万元,占项目支出预算的41.93%,同比增加10.33万元,增长4.03%。主要用于双定镇武陵村特色养殖示范区科技培训服务中心项目配套设施建设经费46.80万元,双定镇武陵村特色养殖示范区科技培训服务中心项目配套设施建设经费10万元,双定镇1号周转房改造工程款0.6万元,双定镇职工之家二楼办公室升级改造工程6.80万元以及房屋修缮,公共基础设施建设工程款、购买办公设备经费各类工程款项。

资本性支出7.41万元,占项目支出预算的1.16%,同比增加6.03万元,增长436.96%。主要用于申请购买双定镇“四所合一”机构基本设备配置经费7.41万元。

二、2019年部门财政拨款收支预算情况

(一)2019年部门财政拨款收入预算情况

2019年部门财政拨款收入预算2685.46万元,其中:一般公共预算收入预算2685.46万元,政府性基金预算收入预算0万元,国有资本经营预算收入预算0万元,上年结余预算收入0万元

(二)2019年部门财政拨款支出预算情况

2019年部门财政拨款支出预算2685.46万元,其中:一般公共预算支出预算2685.46万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:

1.一般公共预算支出预算

1)一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)预算数为61.30万元,主要用于:双定镇村级集体经济项目供电工程建设经费46.80万元,双定镇武陵村特色养殖示范区科技培训服务中心项目配套设施建设经费10万元,双定镇总体规划修编费用4.50万元

2)一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)预算数为4.60万元,主要用于:2018年补增选uedbet体育平台:第三届人大代表工作经费1.60万元,人大业务费(年初预算)3万元。

3)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)(项)预算数为635.81万元,主要用于:政府在编人员、编外人员工资、津贴补助、其他各类补助支出以及“扶贫领域和扫黑除恶”治理专项工作经费1万元,双定镇干部职工宿舍宽带费和电视机收视经费6.23万元,维稳及安全生产专项经费(年初预算)7万元,业务费(年初预算)25万元。

4)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)(项)预算数为13.20万元,主要用于:双定镇1号周转房改造工程款0.6万元、人大代表活动经费5.80万元、双定镇职工之家二楼办公室升级改造工程6.80万元。

5)一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(财政事务)(项)预算数为40.40万元,主要用于:双定镇财政所在编人员及编外人员工资福利支出。

6)一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(财政事务)(项)预算数为5万元,主要用于:业务费(年初预算)5万元。

7)一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(纪检监察事务)(项)预算数为10万元,主要用于:基层廉洁工作站经费7万元,纪检工作经费3万元。

8)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(群众团体事务)(项)预算数为6.30万元,主要用于:2019年儿童家园运行维护工作经费1.2万元、儿童家园运行维护工作经费0.60万元、妇联工作活动经费2万元、团工作及预防青少年犯罪专项经费2.5万元。

9)一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(组织事务)(项)预算数为5.59万元,主要用于:uedbet体育平台:2018年第二批两新组织“成长活力”工程建设项目专项工作经费1.59万元、第一书记工作经费4万元。

10)一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(其他共产党事务支出)(项)预算数为4.58万元,主要用于:农村党员活动经费4.58万元。

11)一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项)预算数为26.94万元,主要用于:食药所人员工资福利支出。

12文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化展示及纪念机构(项)预算数为0.82万元,主要用于:双定镇烈士陵园工程质保金(2018年结转项目)支出。

13文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)预算数为25.41万元,主要用于:uedbet体育平台:双定镇文化体育和广播影视站人员工资福利支出。

14文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)预算数为25.41万元,主要用于:uedbet体育平台:双定镇文化体育和广播影视站人员工资福利支出。

15社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动保障监察(项)预算数为22.67万元,主要用于:uedbet体育平台:双定镇社会保障服务中心人员工资福利支出。

16社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)预算数为17.44万元,主要用于:uedbet体育平台:双定镇社会保障服务中心人员工资福利支出。

17社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)一般行政管理事务(民政管理事务)(项)预算数为8.28万元,主要用于:2018年服务惠民专项活动经费。

18社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项)预算数为50万元,主要用于:双定镇和强村新建村委办公楼建设经费。

19社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)预算数为2.96万元,主要用于:双定镇政府退休人员生活补助。

20社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)预算数为7.63万元,主要用于:uedbet体育平台:双定镇计划生育服务所、高峰电灌站、义梅水库退休人员生活补助。

21社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为132.97万元,主要用于:双定镇人民政府、财政所、文化体育和广播影视站、社会保障服务中心、uedbet体育平台:双定镇农机化技术推广和农机站、uedbet体育平台:双定镇计划生育服务所、uedbet体育平台:双定镇国土规建环保安监站、uedbet体育平台:高峰电灌管理站、uedbet体育平台:双定镇水产畜牧兽医站、uedbet体育平台:义梅水库管理所、uedbet体育平台:双定镇水利站、uedbet体育平台:双定镇林业站、uedbet体育平台:双定镇农业技术推广站基本养老保险缴费支出。

22)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)预算数为7.62万元,主要用于:2018年下半年严重精神病障碍患者监护人以奖代补工作经费支出、双定镇发放2019年严重精神病障碍患者监护人以奖代补补贴支出。

23)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)预算数为4.32万元,主要用于:双定镇人民政府、财政所、文化体育和广播影视站、社会保障服务中心、uedbet体育平台:双定镇农机化技术推广和农机站、uedbet体育平台:双定镇计划生育服务所、uedbet体育平台:双定镇国土规建环保安监站、uedbet体育平台:高峰电灌管理站、uedbet体育平台:双定镇水产畜牧兽医站、uedbet体育平台:义梅水库管理所、uedbet体育平台:双定镇水利站、uedbet体育平台:双定镇林业站、uedbet体育平台:双定镇农业技术推广站社会保障基本支出。

24)卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)预算数为5.33万元,主要用于:双定镇人民政府、财政所、uedbet体育平台:双定镇国土规建环保安监站、uedbet体育平台:双定镇水产畜牧兽医站、uedbet体育平台:双定镇农业技术推广站编外人员经费工资及各类补助。

25)卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)预算数为152.79万元,主要用于:uedbet体育平台:双定镇计划生育服务所在编人员、编外人员工资福利支出及双定镇人民政府拨付双定镇计生所楼顶新建挡雨棚工程经费、双定镇卫计所2017年度辖区村(居)民独生子女保健费、7.11世界人口日宣传活动经费、C804核拨2018辖区独生子女保健费、C824核拨2017农村独生子女、双女结扎户参加新型农村养老保险经费、F1351关于核拨2016年农村独生子女、双女结扎户家庭参加新型农村养老保险经费、诚信计生小组成员奖励金经费支出。

26)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算数为29.18万元,主要用于:双定镇人民政府、财政所行政事业单位医疗缴费支出。

27)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)预算数为24.67万元,主要用于:双定镇文化体育和广播影视站、社会保障服务中心、uedbet体育平台:双定镇农机化技术推广和农机站、uedbet体育平台:双定镇计划生育服务所、uedbet体育平台:双定镇国土规建环保安监站、uedbet体育平台:高峰电灌管理站、uedbet体育平台:双定镇水产畜牧兽医站、uedbet体育平台:义梅水库管理所、uedbet体育平台:双定镇水利站、uedbet体育平台:双定镇林业站、uedbet体育平台:双定镇农业技术推广站事业单位医疗缴费支出。

28)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)预算数为41.02万元,主要用于:双定镇人民政府、双定镇财政所、双定镇文化体育和广播影视站、社会保障服务中心、uedbet体育平台:双定镇农机化技术推广和农机站、uedbet体育平台:双定镇计划生育服务所、uedbet体育平台:双定镇国土规建环保安监站、uedbet体育平台:高峰电灌管理站、uedbet体育平台:双定镇水产畜牧兽医站、uedbet体育平台:义梅水库管理所、uedbet体育平台:双定镇水利站、uedbet体育平台:双定镇林业站、uedbet体育平台:双定镇农业技术推广站公务员医疗补助支出。

29)卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)预算数为0.5万元,主要用于:划拨村委会(社区居委会)防治艾滋病宣传标语设置经费支出。

30)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(城乡社区管理事务)(项)预算数为3万元,主要用于:整洁畅通有序大行动经费支出。

31)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)预算数为4.80万元,主要用于:关于请求拨付2018年上半年三镇一办农村住宅建设管理工作经费支出。

32)城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)预算数为96.87万元,主要用于:uedbet体育平台:双定镇国土规建环保安监站人员工资福利支出88.31万元、双定镇政府双定镇城管队办公室改造工程质保金、双定镇环卫站办公区改造工程质保金、关于申请购买双定镇“四所合一”机构基本设备配置经费支出。

33)城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)预算数为92.89万元,主要用于:2016年定镇岽泽新村排水工程经费1.72万元、文化活动中心环境整治改造工程款结余资金53.25万元、三镇一办村道日常养护经费21.12万元、双定镇武陵村村委办公场所修缮经费4.50万元、双定镇道路路灯建设项目工程质保金0.43万元、双定镇环卫站围墙建设工程质保金0.45万元、双定镇镇区路灯电费,维护费5.28万元、uedbet体育平台:双定镇村屯公共照明试点项目工程质保金0.14万元。

34)城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)预算数为19.35万元,主要用于:环卫车辆经费(年初预算)。

35)城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)预算数为486.84万元,主要用于:环卫人员工资、“三支一扶”人员生活补助,“美丽广西”乡村建设(扶贫)工作队员补助、2017年各镇、街道整治“两违”工作“以奖代补”专项经费(城管局调出)、201812月“美丽广西”乡村建设(扶贫)工作队员补助、2019年uedbet体育平台:脱贫攻坚(乡村振兴)工作队员中事业单位工作人员通信补贴、2018年uedbet体育平台:农村改厨改厕项目第二批补助资金、申请追加2018年脱贫攻坚(乡村振兴)工作队员补助、2018年上半年考评结果奖励经费、农村改厨改厕项目剩余工作经费、退还广西天勋力公司低碳节能环保玻璃加工项目垫资款、乡村建设经费支出。

36)农林水支出(类)农业(款)行政运行(农业)(项)预算数为11.50万元,主要用于:2018年uedbet体育平台:农村集体产权制度改革第一期工作经费。

37)农林水支出(类)农业(款)事业运行(农业)(项)预算数为92.71万元,主要用于:uedbet体育平台:双定镇农机化技术推广和农机站、uedbet体育平台:双定镇水产畜牧兽医站、uedbet体育平台:双定镇农业技术推广站人员工资福利支出。

38)农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项)预算数为1.50万元,主要用于:关于拨给2018年畜牧兽医春防工作经费。

39)农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)预算数为2.76万元,主要用于:农业有毒有害保健津贴0.42万元、双定镇武陵村集体经济肉鸽交易市场建设经费质保金2.18万元、武陵村集体经济鸽料配送中心供电线路改造工程质保金0.16万元。

40)农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)预算数为11.23万元,主要用于:双定镇林业站在编人员工资福利支出。

41)农林水支出(类)水利(款)一般行政管理事务(水利)(项)预算数为3.30万元,主要用于:2017年非汛期防汛值班补助(2018年结转项目)。

42)农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)预算数为113.17万元,主要用于:双定镇高峰电灌站、义梅水库、水利站人员工资福利支出。

43)农林水支出(类)水利(款)农村人畜饮水(项)预算数为7万元,主要用于:双定镇义平村香山坡1队人饮项目建设经费。

44)农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)预算数为50万元,主要用于:双定镇兴平村坛立坡排涝工程建设经费。

45)农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)预算数为242.47万元,主要用于:对村民委员会和村党支部的补助。

46)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为79.78万元,主要用于:双定镇人民政府、财政所、文化体育和广播影视站、社会保障服务中心、uedbet体育平台:双定镇农机化技术推广和农机站、uedbet体育平台:双定镇计划生育服务所、uedbet体育平台:双定镇国土规建环保安监站、uedbet体育平台:高峰电灌管理站、uedbet体育平台:双定镇水产畜牧兽医站、uedbet体育平台:义梅水库管理所、uedbet体育平台:双定镇水利站、uedbet体育平台:双定镇林业站、uedbet体育平台:双定镇农业技术推广站住房公积金经费支出。

47)灾害防治及应急管理支出(类)消防事务(款)消防应急救援(项)预算数为11.88万元,主要用于:2017年uedbet体育平台:农村道路交通安全“两站两员”工作经费7.32万元、为民办实事工程微型消防站工作经费4.56万元。

48)灾害防治及应急管理支出(类)消防事务(款)其他消防事务支出(项)预算数为0.58万元,主要用于:双定镇微型消防站建设工程质保金(2018年结转项目)。

2.政府性基金预算支出预算

本部门无政府性基金预算支出。

3.国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2019年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2019年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算39.60万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算8万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算31.60万元。2019年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算39.60万元

(二)2019年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2019年一般公共预算三公经费支出预算39.60万元,比2018年预算39.10万元增长0.5万元,同比上升1.28%。其中:

1.因公出国(境)经费2019年预算0万元,比2018年预算0万元增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%,与2018年持平,原因是:无因公出国需要。

  1. 公务接待费2019年预算8万元,比2018年预算7.5万元增加0.5万元,同比增长7%,增加的原因主要是:国安站新增5个在编人员。主要用于:接待各部门各级各类的工作检查、来函公务接待

3.公务用车购置费2019年预算0万元,比2018年预算0万元,与2018年持平原因是:公车改革,且无购车需求。

4.公务用车运行维护费2019年预算31.60万元,比2018年预算31.60万元,与2018年持平,主要用于:公务车辆维修费、维护费、燃油费、保险费等。截至20181231日,我双定镇13个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为5其中:双定镇人民政府为2辆、双定镇水产畜牧兽医站为1辆、双定镇人口和计划生育服务所为1辆,双定镇文化体育和广播影视站1辆。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2019年本部门机关运行经费预算190.02万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2018年预算增加39.95万元,增长26.62%,增加的原因主要是:一是在职人员增加,二是进一步推进辖区清洁乡村和乡村建设工作;三是精准扶贫的建设和宣传工作,四是一般办公用品的支出和办公用品成本的上涨。

(二)政府采购情况

2019年政府采购预算0.14万元,同比减少39.61万元,下降99.65%,减少的原因主要是:采购需要逐渐减少。其中,货物项目采购预算0万元,占政府采购预算的0%;工程项目采购预算0.14万元,占政府采购预算的100%;服务项目采购预算0万元,占政府采购预算的0%

(三)政府购买服务情况

2019年纳入政府购买服务预算管理的项目0个,涉及金额0万元,其中:0项目预算金额0万元,主要购买0服务00项目预算金额0万元,主要购买0服务。本部门无政府购买服务项目。

(四)国有资产占用情况

截至20181231日,从使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据、资产变动情况等角度说明。本部门共有车辆6辆,其中:镇级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是垃圾钩臂车;单位价值200万元以上大型设备0台(套)

(五)预算绩效管理情况

2019年纳入预算绩效目标管理的项目1个,涉及金额27.12万元,其中:一般公共预算支出27.12万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下:

1.三镇一办日常养护经费项目27.12万元,资金来源:城区本级经费拨款。

(六)涉密事项处理说明

无涉密事项处理说明

五、专业名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:

1.部门财政拨款收支总表

2.一般公共预算支出情况表

3.一般公共预算基本支出情况表

4.一般公共预算“三公”经费支出情况表

5.政府性基金预算支出情况表

6.部门收支预算总表

7.部门收入预算总

8.部门支出预算总表

9.部门预算经济分类预算表

10.政府预算经济分类预算表