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uedbet体育平台:人民政府华强街道办事处2023年部门预算及“三公”经费预算


第一部分:部门概况

一、主要职能

(一)主要职责

(二)2023年主要工作任务

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

(二)部门预算单位构成

第二部分:2023年部门预算及“三公”经费预算说明

一、部门收支预算总体情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:uedbet体育平台:人民政府华强街道办事处2023年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表(预算公开01表)

二、部门收入总体情况表(预算公开02表)

三、部门支出总体情况表(预算公开03表)

四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)

五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)

六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)

七、财政拨款三公两费支出情况表(预算公开07表)

八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)

九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开09表)

十、政府采购预算表(预算公开10表)

十一、政府购买服务预算表(预算公开11表)

十二、部门预算支出经济分类预算表(预算公开12表)

十三、政府预算经济分类科目支出预算表(预算公开13表)

十四、2023年度预算项目绩效目标公开表(预算公开14表)

十五、部门整体绩效表(预算公开15表)

第一部分:部门概况

一、主要职责和2023年主要工作任务

(一)主要职责

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策及区人民政府的决议、决定、命令和指示

2.全面负责社区管理服务工作会同有关部门制定社区建设规划并组织实施

3.负责开展社区服务活动,配合民政部门落实社会救济、拥军优属、社会福利、婚姻、安置、就业、社保、退管等社会保障工作;

4.协调民族关系以及协助有关部门做好老龄、关心下一代和妇女工作,保护老人、儿童和妇女的合法权益等;

5.组织实施和统筹协调城市综合管理工作,负责职责范围内的文明创建、规划建设、市场监管、市容环卫、生态环境保护等工作;

6.负责辖区计划生育流动人口管理征兵、预备役登记管理工作,宣传贯彻党的法律法规

7.理群众信访依法处理民间纠纷和矛盾向区政府反映居民的意见和要求

8.制定并组织实施街道企业的发展规划积极创办社区经济实体,培植财源,发展经济

9.完成区人民政府和上级有关部门交办的其他任务。

(二)2023年主要工作任务

2023年,华强街道办事处将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大精神,紧紧围绕建设壮美广西“1+1+4+3+N”目标任务体系、强首府“1+3”工作思路和区委“3+4”工作举措,统筹抓好改革发展稳定各项工作。主要工作任务加强党的政治建设及改进宣传思想工作、强化市域社会治理营造和谐稳定社会环境、加大生态文明建设及城市环境治理工作、推进强首府战略重大项目部署工作以及扎实抓好民生保障工作。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1. 本级单位和内设机构

uedbet体育平台:人民政府华强街道办事处属于行政机关,机构规格为正科级,采取全额财政拨款的经费管理方式。内设机构:党政综合办公室、基层党建办公室、公共管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室等5个综合性机构。

2.所属单位

街道办事处所属事业单位3个,包括:

党群服务中心(政务服务中心)属于公益一类事业单位,机构规格为副科级,经营管理方式:全额财政拨款。

网格化管理中心(综合治理中心)属于公益一类事业单位,机构规格未定级,经营管理方式:全额财政拨款。

退役军人服务站属于公益一类事业单位,机构规格未定级,经营管理方式:全额财政拨款。

(二)部门预算单位构成

1. 139 uedbet体育平台:人民政府华强街道办事处(一级预算单位)

2. 139001 uedbet体育平台:人民政府华强街道办事处本级(二级预算单位)

3. 139002 uedbet体育平台:华强街道办事处党群服务中心(二级预算单位)

第二部分:2023年部门预算及三公经费预算说明

一、部门收支预算总体情况说明

2023年收支总预算1585.38万元,同比增加33.60万元,增长2.17 %2023年一般公共预算收入预算1585.38万元,比2022年预算1551.77万元增加33.60万元,同比增长2.17%。收入预算增加的主要原因是:社区工作人员岗位工资调整。2023年一般公共预算支出预算1585.38万元,比2022年预算1551.77万元增加33.60万元,同比增长2.17%。支出预算增加的主要原因是:社区工作人员岗位工资调整。

二、部门收入预算总体情况说明

2023年收入总预算1585.38万元,同比增加33.60万元,同比增长2.17%。其中:

1. 一般公共财政预算拨款1585.38万元;

2. 政府性基金预算拨款0万元;

3. 国有资本经营预算拨款0万元

4. 财政专户管理资金收入0万元;

5. 事业收入0万元。

三、部门支出预算总体情况说明

2023年支出总预算1585.38万元,同比增加33.60万元,增长2.17 %。其中:基本支出1522.53万元,占支出总预算96.04%,同比增加49.82万元,增长3.38 %;项目支出62.85万元,占支出总预算3.96%,同比减少16.21万元,下降20.51%

1.按支出功能分类科目划分,共分为7类,其中:

1)一般公共服务支出(类)480.29万元;

2)公共安全支出(类)1.20万元;

3)社会保障和就业支出(类)718.93万元;

4)卫生健康支出(类)126.97万元;

5)城乡社区支出(类)217.38万元;

6)住房保障支出(类)37.02万元;

7)灾害防治及应急管理支出(类)3.60万元;

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

1)基本支出预算

工资福利支出(类)1440.21万元;

②商品和服务支出(类)70.31万元;

③对个人和家庭的补助(类)12.02万元。

2)项目支出预算

工资福利支出(类)8.05万元;

商品和服务支出(类)50.00万元;

对个人和家庭的补助(类)4.80万元。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年财政拨款收支总预算1585.38万元,增加33.60万元,同比增长2.17 %

(一)2023年部门财政拨款收入预算情况。

2023部门财政拨款收入预算1585.38万元,其中:一般公共预算收入预算1585.38万元,本部门无政府性基金预算收入预算及国有资本经营预算收入预算。

(二)2023年部门财政拨款支出预算情况。

2023部门财政拨款支出预算1585.38万元,其中:一般公共预算支出预算1585.38万元,本部门无政府性基金预算支出预算国有资本经营预算支出预算

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算拨款支出1585.38万元,其中:基本支出1522.53万元,项目支出62.85万元。具体支出预算如下:

(1)2010301行政运行254.55元,全部是基本支出预算,主要用于保证日常运转发生的基本支出。包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按uedbet体育平台:统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、维修费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(2)2010302一般行政管理事务30.00万元,全部是项目支出预算,主要用于街道各部门开展业务工作,保障街道事业长足发展而发生的项目支出。

(3)2010599其他统计信息事务支出5.73万元,基本支出预算5.25万元,项目支出预算0.48万元,主要用于街道统计专职工作者基本工资、社会保险费和住房公积金的缴纳以及村级统计协管员的津补贴支出。

(4)2013150事业运行158.99万元,全部是基本支出预算,主要用于所属二层机构党群服务中心为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按uedbet体育平台:统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、维修费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(5)2013299其他组织事务支出31.01万元,全部是基本支出预算,主要用于党建组织员基本工资、社会保险费和住房公积金的缴纳支出。

(6)2049999其他公共安全支出1.2万元,全部是项目支出预算,主要用于根据广西综治办、财政厅等部门联合印发的《落实严重精神障碍者监护责任实施以奖代补政策的暂时办法》文件精神,对肇事肇祸且危险性评估在3级以上的严重精神障碍患者落实监护责任人,实行以奖代补政策支出

(7)2080208基层政权建设和社区治理630.58万元,基本支出预算603.01万元,项目支出预算27.57万元,主要用于4个社区全年办公经费;社区专职工作人员的基本工资、社会保险费和住房公积金缴纳支出;社区老居委会退休人员工资、生活补助支出;社区下辖支部书记补贴等。

(8)2080299其他民政管理事务支出5.31万元,全部是基本支出预算,主要用于社区居家养老专职工作人员的基本工资、社会保险费和住房公积金的缴纳支出。

(9)2080501行政单位离退休9.00万元,全部是基本支出预算,主要用于街道本级退休人员的生活补助及大额医疗支出。

(10)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出49.36万元全部是基本支出预算,主要用于街道本级和所属二层机构党群服务中心在职在编人员的基本养老保险缴费支出

(11)2080506机关事业单位职业年金缴费支出24.68万元,全部是基本支出预算,主要用于街道本级和所属二层机构党群服务中心在职在编人员的职业年金缴费支出

(12)2100717计划生育服务74.04万元,全部是基本支出预算,主要用于流动人口协管员的基本工资、社会保险费和住房公积金缴纳支出。

(13)2101101行政单位医疗10.57万元,全部是基本支出预算,主要用于街道本级在职人员医疗保险费缴费。根据南宁市统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险支出。

(14)2101102事业单位医疗9.18万元,全部是基本支出预算,主要用于所属二层机构党群服务中心在职在编人员医疗保险费缴费。根据南宁市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险支出。

(15)2101103公务员医疗补助33.18元,全部是基本支出预算,主要用于街道本级及所属二层机构党群服务中心在职人员参加基本医疗保险后原有的医疗待遇水平不降低按照原来公费医疗资金渠道给予适当补助的一种基本医疗保险补充形式。

(16)2120199其他城乡社区管理事务支出217.38万元,全部是基本支出预算,主要用于市容整治联防员及城管协管员的基本工资、社会保险费及住房公积金缴纳支出。

(17)2210201住房公积金19.82万元,全部是基本支出预算,主要用于街道办本级及所属二层机构党群服务中心在职在编人员住房公积金缴纳支出。

(18)2240204消防应急救援3.60万元,全部是项目支出预算,主要用于街道本级微型消防站日常工作经费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出1522.53万元,其中:

1.人员经费1445.99万元,其中:

(1)工资福利支出1433.98万元主要用于:在职在编人员和聘用人员的工资、社保、医保、公积金等人员经费支出。

(2)对个人和家庭的补助12.02万元,主要用于:退休人员生活补助支出等。

2.公用经费76.54万元,主要用于:本部门日常运转发生的基本支出,包括按uedbet体育平台:统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、维修费、差旅费、会议费等支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2万元,同口径与2022年持平,具体如下:

1.因公出国(境)费2023年预算安排0万元,与上年持平

2.公务接待费2023年预算安排2万元,与上年持平

3.公务用车购置及运行费2023年预算安排0万元,与上年持平,其中:

公务用车购置费2023年预算安排0万元,与上年持平

公务用车运行维护费2023年预算安排0万元,与上年持平

八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无政府性基金预算支出

九、国有资本经营预算支出情况说明

本部门无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2023本部门机关运行经费预算70.31万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2022预算减少4.20万元,下降5.64%,减少的原因主要是:调走2

(二)政府采购情况

本部门无政府采购项目。

(三)政府购买服务情况

本部门无政府购买服务项目。

(四)国有资产占用情况

截至20221231日,本部门共有车辆0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(五)预算绩效目标情况说明

1.2023年纳入预算绩效目标管理的项目9个,涉及金额62.85万元,其中:一般公共预算支出62.85万元。相关绩效目标情况详见部门预算公开表表14

纳入预算绩效目标管理的重点项目如下:

1)社区办公经费,用款单位:uedbet体育平台:人民政府华强街道办事处,预算金额20万,资金来源:一般公共预算拨款,年度目标:有效保障社区日常工作运转,进一步加强社区综合管理,提高办公效率,充分调动社区工作积极性,有效促进社区各项活动的开展。

2)微型消防站经费,用款单位:uedbet体育平台:人民政府华强街道办事处,预算金额3.60万元,资金来源:一般公共预算拨款,年度目标:全力做好街道辖区消防安全工作,确保街道辖区安全稳定,保证街道微型消防站正常运转。

2.本部门整体支出绩效目标内容详见附件部门预算公开表表15

(六)涉密事项处理说明

本部门预算未含有涉密事项。

第三部分:名词解释

财政拨款收入:指城区财政部门当年拨付的资金。

一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分:uedbet体育平台:人民政府华强街道办事处2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表(预算公开01表)

二、部门收入总体情况表(预算公开02表)

三、部门支出总体情况表(预算公开03表)

四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)

五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)

六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)

七、财政拨款三公两费支出情况表(预算公开07表)

八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)

九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开09表)

十、政府采购预算表(预算公开10表)

十一、政府购买服务预算表(预算公开11表)

十二、部门预算支出经济分类预算表(预算公开12表)

十三、政府预算经济分类科目支出预算表(预算公开13表)

十四、2023年度预算项目绩效目标公开表(预算公开14表)

十五、部门整体绩效表(预算公开15表)

上述报表详见附件。