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中国共产党uedbet体育平台:纪律检查委员会2023年部门预算及“三公”经费预算

目 录

第一部分:部门概况

一、主要职能

(一)主要职责

(二)2023年主要工作任务

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

(二)部门预算单位构成

编制现状和人员构成

(一)编制现状

(二)人员构成

第二部分:2023年部门预算及“三公”经费预算说明

一、部门收支预算总体情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:uedbet体育平台:纪委2023年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表(预算公开01表)

二、部门收入总体情况表(预算公开02表)

三、部门支出总体情况表(预算公开03表)

四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)

五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)

六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)

七、财政拨款三公两费支出情况表(预算公开07表)

八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)

九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开09表)

十、政府采购预算表(预算公开10表)

十一、政府购买服务预算表(预算公开11表)

十二、部门预算支出经济分类预算表(预算公开12表)

十三、政府预算经济分类科目支出预算表(预算公开13表)

十四、2023年度预算项目绩效目标公开表(预算公开14表)

十五、部门整体绩效表(预算公开15表)

第一部分:部门概况

一、uedbet体育平台:纪委及所属单位主要职责和2023年主要工作任务

(一)主要职责

中共uedbet体育平台:纪律检查委员会为党政机关,根据国家有关方针、政策及城区党委相关规定,协调、落实开展全城区的党风廉政建设和反腐败工作。具体负责开展执纪、监督、问责、调查处置等工作。

(二)2023年主要工作任务

1.坚持不懈强化政治监督,全力推动党的二十大战略部署落实见效

2.坚持不懈完善监督体系,增强监督全覆盖有效性;

3.坚持不懈提升巡察质效,更好发挥巡察利剑作用;

4.坚持不懈纠“四风”树新风,不断加固中央八项规定精神堤坝;

5.坚持不懈强化纪律建设,推进党纪铁规发力生威;

6.坚持不懈突出办案引领,坚持一体推进“三不腐”;

7.坚持不懈深化改革,把制度优势转化为治理效能;

8.坚持不懈加强自身建设,锻造堪当重任的纪检监察铁军。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1. 本级单位和内设机构

本级单位中共uedbet体育平台:纪律检查委员会属于行政单位性质、经费管理方式全额拨款;内设机构:办公室、信访室、党风政风督查室、案件监督管理室、案件审理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、派驻区委办公室纪检监察组、驻政府办公室纪检监察组、驻农业农村局纪检监察组

本级单位uedbet体育平台:委巡察机构属于行政单位性质、经费管理方式全额拨款;共设机构:区委巡察办、第一巡察组、第二巡察组、第三巡察组。

2. 所属单位

所属二层单位共1:南宁市反腐倡廉信息教育中心(uedbet体育平台:巡察信息中心),为隶属城区纪委管理的公益一类全额拨款事业单位。

(二)部门预算单位构成

1. 110 中国共产党uedbet体育平台:纪律检查委员会(一级预算单位)

2. 11001 中国共产党uedbet体育平台:纪律检查委员会本级(二级预算单位)

本部门仅有中国共产党uedbet体育平台:纪律检查委员会本级一个二级预算单位。

编制现状和人员构成

(一)编制现状

中共uedbet体育平台:纪律检查委员会编制数共计43人,其中:行政编制人数35含派驻纪检组编制人数9人),下层事业单位南宁市反腐倡廉信息教育中心(uedbet体育平台:巡察信息中心)事业编制人数8人。

uedbet体育平台:委巡察办、巡察组行政编制人数9

人员构成

年末实有人数68人,其中:行政编制实有人数39人,事业编制实有人数4人,退休人员10人,编制外实有人数15人。

第二部分:中共uedbet体育平台:纪律检查委员会2023部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

2023年收支总预算1035.76万元,同比增加122.36万元,增长13.40 %2023年一般公共预算收入预算1035.76万元,比2022年预算913.40万元增加122.36万元,同比增长13.40%。收入预算增加的主要原因是:单位人员增加,一般公共预算收入增加。2023年一般公共预算支出预算1035.76万元,比2022年预算913.40万元增加122.36万元,同比增长122.36%。支出预算增加的主要原因是:将公务员奖励性补贴形成项目支出纳入部门支出预算。

二、部门收入预算总体情况说明

2023年收入总预算1035.76万元,同比增加122.36万元,同比增长13.40%。其中:

1. 一般公共财政预算拨款1035.76万元

三、部门支出预算总体情况说明

2023年支出总预算1035.76万元,同比增加122.36万元,增长13.40%其中:基本支出846.95万元,占支出总预算81.77%同比增加22.67万元,增长2.75%;项目支出188.81万元,占支出总预算18.23%同比增加99.69万元,增长111.86 %支出增加的主要原因是:将部分基本支出列入项目支出预算。

1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

1)一般公共服务支出(类)761.45万元

2社会保障和就业支出(类)128.29万元

3卫生健康支出(类)82.39万元

4)住房保障支出(类)63.63万元。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

1)基本支出预算

工资福利支出(类)752.85万元

商品和服务支出(类)93.08万元

对个人和家庭的补助(类)1.02万元

2)项目支出预算

工资福利支出(类)108.81万元

商品和服务支出(类)80万元

对个人和家庭的补助(类)0万元

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年财政拨款收支总预算1035.76万元,增加122.36万元,同比增长13.40%

2023年部门财政拨款收入预算情况

2023部门财政拨款收入预算1035.76万元,其中:一般公共预算收入预算1035.76万元,本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入预算

2023年部门财政拨款支出预算情况

2023部门财政拨款支出预算1035.76万元,其中:一般公共预算支出预算1035.76万元,本部门无政府性基金预算支出预算,本部门无国有资本经营预算支出预算

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算拨款支出1035.76万元,其中:基本支出846.95万元,项目支出188.81万元。具体支出预算如下:

(1)一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)预算数为761.45万元,其中572.64万元是基本支出预算188.81万元是项目支出预算,主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按城区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)预算数为1.02万元全部是基本支出预算主要用于根据国家有关政策规定开支的离退休人员的物业补贴和提高独生子女比例部分,以及离休人员的生活补贴等

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为84.84万元全部是基本支出预算主要用于单位缴纳的基本养老保险缴费支出

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)预算数为42.42万元,全部是基本支出预算,主要用于单位缴纳的在职人员职业年金缴费支出。

(5)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算数为33.94万元,全部是基本支出预算,主要用于单位缴纳的在职人员医疗保险缴费支出。

(6)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)预算数为48.45万元,全部是基本支出预算,主要用于单位缴纳的在职人员公务员医疗补助缴费支出。

(7)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为63.63万元,全部是基本支出预算,主要用于单位缴纳的在职人员住房公积金缴费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出846.95万元,其中:

1、人员经费744.50万元其中:

(1)工资福利支出743.48万元,主要用于:在职人员的工资、津贴、奖金、各类社会保险

(2)对个人和家庭的补助1.02万元,主要用于:退休人员的生活补助等。

2、公用经费102.45万元,主要用于:日常的办公费、水电费、差旅费、工会费、福利费等

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算14.33万元,同口径比2022年增加5.63万元,增长64.71%,具体如下:

1.因公出国(境)费2023年预算安排0万元,上年持平

2.公务接待费2023年预算安排1.50万元,与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2023年预算安排7.20万元,与上年持平其中:

公务用车购置费2023年预算安排 0万元,与上年持平

公务用车运行维护费2023年预算安排7.20万元,与上年持平

八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无政府性基金预算支出

九、国有资本经营预算支出情况说明

本部门无国有资本经营预算支出

、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2023本部门机关运行经费预算93.08万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2022预算减少20.17万元,下降17.81%,减少的原因主要是:因办公楼归属管理问题,水电费预算尚未列入本年预算;其他商品和服务支出预算减少

(二)政府采购情况

本部门无政府采购项目

(三)政府购买服务情况

本部门无政府购买服务项目。

(四)国有资产占用情况

截至20221231日,从使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据、资产变动情况等角度说明。本部门共有车辆4辆,其中一般执法执勤用车3辆、其他用车1辆,其他用车主要是用于日常督查、检查;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(五)预算绩效目标情况说明

2023年纳入预算绩效目标管理的项目4个,涉及金额188.81万元,其中:一般公共预算支出188.81万元。相关绩效目标情况详见部门预算公开表表14

1.纳入预算绩效目标管理的200万元以上重点项目如下:

无纳入预算绩效目标管理的200万元以上重点项目。

2. 本部门整体支出绩效目标内容详见附件部门预算公开表表15

(六)涉密事项处理说明

本部门预算未含有涉密事项。

第三部分:名词解释

1.一般公共预算收入:指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项):指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指实施归口管理的行政单位离退休人员的支出

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费用的支出。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

6.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的住房公积金。

第四部分:uedbet体育平台:纪委2023部门预算报表

一、部门收支总体情况表(预算公开01表)

二、部门收入总体情况表(预算公开02表)

三、部门支出总体情况表(预算公开03表)

四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)

五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)

六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)

七、财政拨款三公两费支出情况表(预算公开07表)

八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)

九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开09表)

十、政府采购预算表(预算公开10表)

十一、政府购买服务预算表(预算公开11表)

十二、部门预算支出经济分类预算表(预算公开12表)

十三、政府预算经济分类科目支出预算(预算公开13表)

十四、2023年度预算项目绩效目标公开表(预算公开14表)

十五、部门整体绩效表(预算公开15表)

上述报表详见附件。

2023年部门预算公开表_(110001)中国共产党uedbet体育平台:纪律检查委员会.xls