uedbet体育平台:科学技术协会2024年
部门预算及“三公”经费预算
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目 ?录
第一部分:单位概况
一、主要职能
(一)主要职责
(二)2024年主要工作任务
二、机构设置和单位预算单位构成
(一)机构设置
(二)单位预算单位构成
第二部分:2024年单位预算及“三公”经费预算说明
一、单位收支预算总体情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
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第三部分:名词解释
第四部分:uedbet体育平台:科学技术协会2024年单位预算公开表
一、单位收支总体情况表(预算公开01表)
二、单位收入总体情况表(预算公开02表)
三、单位支出总体情况表(预算公开03表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)
七、财政拨款三公两费支出情况表(预算公开07表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开09表)
十、政府采购预算表(预算公开10表)
十一、政府购买服务预算表(预算公开11表)
十二、单位预算支出经济分类预算表(预算公开12表)
十三、政府预算经济分类科目支出预算表(预算公开13表)
十四、2024年度预算项目绩效目标公开表(预算公开14表)
十五、单位整体绩效表(预算公开15表)
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第一部分:单位概况
一、uedbet体育平台:科学技术协会及所属单位主要职责和2024年主要工作任务?
(一)主要职责
1.开展继续教育和技术培训工作,进行科技咨询服务,促进科技成果向现实生产力转化。
2.弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和科学方法,捍卫科学尊严,推广先进技术,开展青少年科技教育活动,提高全民族科学文化素质。
3.反映科技工作者的意见和诉求,维护科技工作者的合法权益。组织科技工作者参与辖区科技政策的制订,发挥人民团体参政议政作用为科技团体和科技工作者服务。
4.表彰奖励优秀科技工作者,举存人才。
5.开展科学论证、技术咨询、提出政策建议,促进科技成果的转化,接受委托承担科技项目评估、成果鉴定、专业技术职称评审,为经济建设服务。
6.兴办符合中国科学技术协会宗旨的社会公益事业和相关实体。
7.完成上级科协和城区党委、政府的各项工作任务。
(二)2024年主要工作任务
1.加强资源整合,办好科普活动。协同发展,以社会化大协作推动科普工作,进一步整合各成员单位的资源,利用新时代文明实践中心(站、所)、党群(政务)服务中心、社区综合性文化服务中心等基层公共活动阵地好办各类科普活动,实现科普活动举办常态化。
2.加大走访调研,提高信息质量。主动靠前,做好联系服务工作,听取科技工作者在科技助力经济发展、乡村振兴、社会治理方面的意见建议,了解群众关于提升科学素质方面的需求,形成调研报告或者问题类信息呈报,为上级决策部署提供参考。
3.争取资金支持,强化业务培训。制定方案,积极申报上级专项资金,为城区基层科普工作人员举办一期能力提升培训班,邀请知名专家学者前来授课,不断加强科普工作者能力素质和业务水平,促进城区群众全民科学素质提升。
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二、机构设置和单位预算单位构成
(一)机构设置
1. 本级单位和内设机构
本级单位和内设机构uedbet体育平台:科学技术协会为群团单位,隶属uedbet体育平台:人民政府,经费管理方式为全额拨款。科协内设:办公室内设机构。
????2. 所属单位
uedbet体育平台:科学技术协会无下设单位。
???(二)单位预算单位构成
1.114 ?uedbet体育平台:科学技术协会(一级预算单位)
2.114001 uedbet体育平台:科学技术协会本级(二级预算单位)。
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第二部分:uedbet体育平台:科学技术协会2024年单位预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明。
2024年收支总预算134.95万元,同比增加12.91万元,增长10.58%。2024年一般公共预算收入预算134.95万元,比2023年预算122.05万元增加12.91万元,同比增长10.58%。收入预算增加的主要原因是:2023年有新增人员1人。2024年一般公共预算支出预算134.95万元,比2023年预算122.05万元增加12.91万元,同比增长10.58%。支出预算增加的主要原因是:2023年绩效发放到位,收入增加,社保公积金基数提高。
二、单位收入预算总体情况说明。
2024年收入总预算134.95万元,同比增加12.91万元,同比增长10.58%。其中:
1.?一般公共财政预算拨款134.95万元;?
2.?政府性基金预算拨款?0万元;
3.?国有资本经营预算拨款0万元;
4.?财政专户管理资金收入0万元;
5.?事业收入0万元;
三、单位支出预算总体情况说明。
2024年支出总预算134.95万元,同比增加12.91万元,增长10.58%。其中:基本支出94.95万元,占支出总预算70.36%,同比增加21.27万元,增长28.87%;项目支出40万元,占支出总预算29.64%,同比减少8.37万元,下降20.92%。
1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:
(1)科学技术支出(类)108.94万元;
(2)社会保障和就业支出(类)14.72万元;
(3)卫生健康支出(类)3.93万元;
(4)住房保障支出(类)7.36万元;
2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:
(1)基本支出预算。
?????①工资福利支出(类)82.85万元;
②商品和服务支出(类)8.50万元;
③对个人和家庭的补助(类)3.60万元。
?(2)项目支出预算。
????①工资福利支出(类)0万元;
②商品和服务支出(类)40万元;
③对个人和家庭的补助(类)0万元。
四、财政拨款收支预算情况说明。
2024年财政拨款收支总预算134.95万元,增加12.91万元,同比增长10.58%。
(一)2024年单位财政拨款收入预算情况。
2024年单位财政拨款收入预算134.95万元,其中:一般公共预算收入预算134.95万元,本单位无政府性基金收入预算,无国有资本经营收入预算。
(二)2024年单位财政拨款支出预算情况。
2024年单位财政拨款支出预算134.95万元,其中:一般公共预算支出预算134.95万元,本单位无政府性基金支出预算,无国有资本经营支出预算。
五、一般公共预算支出情况说明。
2024年一般公共预算拨款支出134.95万元,其中:基本支出94.95万元,项目支出40万元。具体支出预算如下:
(1)行政运行66.42万元,全部是基本支出预算,主要用于人员经费的开支。
(2)?其他科学技术管理事务支出7.50万元,其中0.5万元是基本支出预算,主要用于办公经费的开支。7万元是项目支出预算,主要用于老科协2024年业务活动的开支。
(3)科普活动33万元,全部是项目支出预算,主要用于开展全民科学素质提升项目、开展科普活动时产生的开支。
(4)其他科学技术支出2.02万元,全部是基本支出预算,主要用于办公费的开支。
(5)机关事业单位基本养老保险缴费支出9.82万元,全部是基本支出预算,主要用于缴纳职工基本养老保险。
(6)机关事业单位职业年金缴费支出4.91万元,全部是基本支出预算,主要用于缴纳职工的职业年金。
(7)行政单位医疗3.93万元,全部是基本支出预算,主要用于缴纳职工医疗保险。
(8)住房公积金7.36万元,全部是基本支出预算,主要用于缴纳职工住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024年一般公共预算基本支出94.95万元,其中:
1、人员经费85.55万元,其中:
(1)工资福利支出81.95万元,主要用于支付职工的工资。
(2)对个人和家庭的补助3.60万元,主要用于发放退休人员工资。
2、公用经费9.40万元,主要用于办公经费的开支。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1万元,与上年持平:
1.因公出国(境)费2024年预算安排0万元,与上年持平。
2.公务接待费2024年预算安排0.5万元,与上年持平。
3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元,与上年持平,其中:
公务用车购置费2024年预算安排?0万元,与上年持平;
公务用车运行维护费2024年预算安排0万元,与上年持平。
八、政府性基金预算支出情况说明。
本单位无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明。
本单位无国有资本经营预算支出。
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十、其他重要事项情况说明。
(一)机关运行经费
2024年本单位机关运行经费预算8.50万元(指单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2023年预算增加0.22万元,增长2.64%,增加的原因主要是办公开支略有增加。
(二)政府采购情况
2024年政府采购预算5万元,同比增加5万元,增长100%,增加的原因主要是2024年新增政府采购支出预算,主要用于开展科普活动产生的政府采购开支。其中,货物项目采购预算0万元,占政府采购预算的0%;工程项目采购预算0万元,占政府采购预算的0%;服务项目采购预算5万元,占政府采购预算的100%。
???(三)政府购买服务情况
本单位无政府购买服务项目
???(四)国有资产占用情况
截至2023年12月31日,从使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据、资产变动情况等角度说明。本单位共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
???
(五)预算绩效管理情况
2024年纳入预算绩效目标管理的项目1个,涉及金额40万元,其中:一般公共预算支出40万元。
1.纳入预算绩效目标管理的重点项目如下:
????项目名称:科普业务经费,用款单位为uedbet体育平台:科学技术协会,预算金额40万元,资金来源于一般公共预算拨款、年度目标是完成申报的项目。
2.本单位整体支出绩效目标内容详见附件。
????(六)涉密事项处理说明
本部门预算未含有涉密事项。
第三部分:名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指城区各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分:uedbet体育平台:科学技术协会2024年单位预算报表
一、单位收支总体情况表(预算公开01表)
二、单位收入总体情况表(预算公开02表)
三、单位支出总体情况表(预算公开03表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)
七、财政拨款三公两费支出情况表(预算公开07表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开09表)
十、政府采购预算表(预算公开10表)
十一、政府购买服务预算表(预算公开11表)
十二、单位预算支出经济分类预算表(预算公开12表)
十三、政府预算经济分类科目支出预算表(预算公开13表)
十四、2024年度预算项目绩效目标公开表(预算公开14表)
十五、单位整体绩效表(预算公开15表)
上述报表详见附件。