目? 录
第一部分:部门概况
一、主要职能
(一)主要职责
(二)2024年主要工作任务
二、机构设置和部门预算单位构成
(一)机构设置
(二)部门预算单位构成
第二部分:2024年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门收支预算总体情况说明
二、部门收入预算总体情况说明
三、部门支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:中国共产党uedbet体育平台:委员会uedbet体育平台:人民政府督查考评办公室2024年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表(预算公开01表)
二、部门收入总体情况表(预算公开02表)
三、部门支出总体情况表(预算公开03表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)
七、财政拨款三公两费支出情况表(预算公开07表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开09表)
十、政府采购预算表(预算公开10表)
十一、政府购买服务预算表(预算公开11表)
十二、部门预算支出经济分类预算表(预算公开12表)
十三、政府预算经济分类科目支出预算表(预算公开13表)
十四、2024年度预算项目绩效目标公开表(预算公开14表)
十五、部门整体绩效表(预算公开15表)
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第一部分:部门概况
一、中国共产党uedbet体育平台:委员会uedbet体育平台:人民政府督查考评办公室及所属单位主要职责和2024年主要工作任务
(一)主要职责
uedbet体育平台:督查考评办公室主要职责是依据国家有关方针、政策及城区党委、政府相关规定,协调、落实开展城区督查考评相关工作。其所属的二层事业单位uedbet体育平台:绩效评估中心,主要职责是负责绩效管理研究,承担综合考评社会评价和绩效评估的日常工作;负责综合考评数据的采集、统计、分析工作;探讨绩效评估与绩效管理的理论问题、指标体系、技术方法、绩效考评机制等。
(二)2024年主要工作任务
一是对上级党委、政府和区委、区政府重大决策、重要工作部署贯彻落实情况的督促检查和综合反馈工作;二是对区委常委会、区人民政府常务还有以及有关专题会议决定的重大工作部署和重大事项的督办工作;三是开展全城区的绩效考评工作,建立健全科学的考核激励机制,调动干部职工的工作积极性;四是负责区委、区政府重要督查活动的组织安排工作;五是完成城区党委、政府交办的其他工作任务。
二、机构设置和部门预算单位构成
(一)机构设置
1. 本级单位和内设机构
uedbet体育平台:督查考评办公室属于行政单位性质,正科级单位,经费管理方式为全额财政拨款。
??? 2. 所属单位
uedbet体育平台:绩效评估中心为uedbet体育平台:督查考评办公室所举办的二层事业单位,为副科级单位,经费管理方式为全额财政拨款,事业单位分类为公益一类。其无独立财政预算。
?? (二)部门预算单位构成
1. 148 中国共产党uedbet体育平台:委员会uedbet体育平台:人民政府督查考评办公室(一级预算单位)
2.148001中国共产党uedbet体育平台:委员会uedbet体育平台:人民政府督查考评办公室本级(二级预算单位)
本部门仅有中国共产党uedbet体育平台:委员会uedbet体育平台:人民政府督查考评办公室本级一个二级预算单位。
第二部分:中国共产党uedbet体育平台:委员会uedbet体育平台:人民政府督查考评办公室2024年部门预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明。
2024年收支总预算146.36万元,同比增加12.78万元,增长9.57%。2024年一般公共预算收入预算146.36万元,比2023年预算133.58万元增加12.78万元,同比增长9.57%。收入预算增加的主要原因是:职工社保、医保和公积金缴费基数上调。2024年一般公共预算支出预算146.36万元,比2023年预算133.58万元增加12.78万元,同比增长9.57%。支出预算增加的主要原因是:职工社保、医保和公积金缴费基数上调。
二、部门收入预算总体情况说明。
2024年收入总预算146.36万元,同比增加12.78万元,同比增长9.57%。其中:
1. 一般公共财政预算拨款146.36万元;
2. 政府性基金预算拨款0万元;
3. 国有资本经营预算拨款0万元;
4. 财政专户管理资金收入0万元;
5. 事业收入0万元。
三、部门支出预算总体情况说明。
2024年支出总预算146.36万元,同比增加12.78万元,增长9.57%。其中:基本支出141.36万元,占支出总预算96.58%,同比增加12.78万元,增长9.94%;项目支出5万元,占支出总预算3.42%,与2023年持平。
1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:
(1)一般公共服务支出(类)89.61万元;
(2)社会保障和就业支出(类)27.44万元;
(3)卫生健康支出(类)16.31万元;
(4)住房保障支出(类)13万元。
2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:
(1)基本支出预算。
??? ?①工资福利支出(类)128.58万元;
②商品和服务支出(类)11.33万元;
③对个人和家庭的补助(类)1.45万元。
?(2)项目支出预算。
?①商品和服务支出(类)4万元;
②资本性支出(类)1万元。
四、财政拨款收支预算情况说明。
2024年财政拨款收支总预算146.36万元,增加12.78万元,同比增长9.57%。
(一)2024年部门财政拨款收入预算情况。
2024年部门财政拨款收入预算146.36万元,其中:一般公共预算收入预算146.36万元,本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入预算。
(二)2024年部门财政拨款支出预算情况。
2024年部门财政拨款支出预算146.36万元,其中:一般公共预算支出预算146.36万元,本部门无政府性基金预算支出预算,本部门无国有资本经营预算支出预算。
五、一般公共预算支出情况说明。
2024年一般公共预算拨款支出146.36万元,其中:基本支出141.36万元,项目支出5万元。具体支出预算如下:
(1)行政运行75万元,全部是基本支出预算,主要用于职工基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利以及在职人员公用经费等支出。。
(2)一般行政管理5万元,全部是项目支出预算,主要用于保障本单位履行职能,用于开展督查考评相关工作的业务经费的支出。
(3)事业运行9.6万元,全部是基本支出预算,主要用于事业人员基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利以及公用经费等支出。
(4)行政单位离退休1.45万元,全部是基本支出预算,主要用于单位退休人员生活补助、物业补贴和独生子女费。
(5)机关事业单位基本养老保险缴费支出17.33万元,全部是基本支出预算,主要用于职工机关事业基本养老保险支出。
(6)机关事业单位职业年金缴费支出8.67万元,全部是基本支出预算,主要用于职工机关事业职业年金支出。
(7)行政单位医疗6.93万元,全部是基本支出预算,主要用于职工基本医疗保险支出。
(8)公务员医疗补助9.37万元,全部是基本支出预算,主要用于职工公务员医疗补助等支出。
(9)住房公积金13万元,全部是基本支出预算,主要用于职工住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024年一般公共预算基本支出141.36万元,其中:
1、人员经费128.63万元,其中:
(1)工资福利支出127.18万元,主要用于:单位在职在编和编外职工工资、津贴补贴、奖金、社会保险费、医疗保险费和住房公积金的支出。
(2)对个人和家庭的补助1.45万元,主要用于:单位退休人员生活补助、物业补贴和独生子女费。
2、公用经费12.73万元,主要用于:保障本单位履行职能,用于开展督查考评相关工作的经费支出。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.5万元,与上年持平,具体如下:
1.因公出国(境)费2024年预算安排0万元,与上年持平。
2.公务接待费2024年预算安排0.5万元,与上年持平。
3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元,与上年持平。
八、政府性基金预算支出情况说明。
本部门无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明。
本部门无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明。
(一)机关运行经费
2024年本部门机关运行经费预算11.33万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2023年预算增加0.01万元,增长0.08%,增加的原因主要是:工会经费较2023年上调0.01万元。
(二)政府采购情况
本部门无政府采购项目。
?? (三)政府购买服务情况
本部门无政府购买服务项目。
?? (四)国有资产占用情况
截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆。
?? (五)预算绩效管理情况
1.2024年纳入预算绩效目标管理的项目1个,涉及金额5万元,其中:一般公共预算支出5万元。相关绩效目标情况详见部门预算公开表表14。
1.纳入预算绩效目标管理的200万元以上重点项目如下:
无
2.本部门整体支出绩效目标内容详见附件部门预算公开表表15。
??? (六)涉密事项处理说明
本部门预算未含有涉密事项。
第三部分:名词解释
1.财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
2.行政运行:指部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
3.一般行政管理事务:指部门开展督查考评专项工作的项目支出。
4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指城区各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
7.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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第四部分:中国共产党uedbet体育平台:委员会uedbet体育平台:人民政府督查考评办公室2024年部门预算报表
一、部门收支总体情况表(预算公开01表)
二、部门收入总体情况表(预算公开02表)
三、部门支出总体情况表(预算公开03表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)
七、财政拨款三公两费支出情况表(预算公开07表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开09表)
十、政府采购预算表(预算公开10表)
十一、政府购买服务预算表(预算公开11表)
十二、部门预算支出经济分类预算表(预算公开12表)
十三、政府预算经济分类科目支出预算表(预算公开13表)
十四、2024年度预算项目绩效目标公开表(预算公开14表)
十五、部门整体绩效表(预算公开15表)
上述报表详见附件。
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