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目? 录
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第一部分:部门概况
一、主要职能
(一)主要职责
(二)2024年主要工作任务
二、机构设置和部门预算单位构成
(一)机构设置
(二)部门预算单位构成
第二部分:2024年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门收支预算总体情况说明
二、部门收入预算总体情况说明
三、部门支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:uedbet体育平台:行政审批局2024年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表(预算公开01表)
二、部门收入总体情况表(预算公开02表)
三、部门支出总体情况表(预算公开03表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)
七、财政拨款三公两费支出情况表(预算公开07表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开09表)
十、政府采购预算表(预算公开10表)
十一、政府购买服务预算表(预算公开11表)
十二、部门预算支出经济分类预算表(预算公开12表)
十三、政府预算经济分类科目支出预算表(预算公开13表)
十四、2024年度预算项目绩效目标公开表(预算公开14表)
十五、部门整体绩效表(预算公开15表)
第一部分:部门概况
一、uedbet体育平台:行政审批局及所属单位主要职责和2024年主要工作任务?
(一)主要职责
1.负责统筹推进城区“放管服”相关改革、行政审批制度改革工作。
2.负责协调推进行政认可事项的清理、规范、管理等工作。
3.负责规范城区行政审批和政务服务行为,建立和完善相应的工作机制。
4.负责市场服务、投资项目、城乡建设、交通城管、农业农村、自然资源、文教卫生、社会事务等方面的行政审批事项、政务服务事项,牵头组织开展相关勘验工作,并承担相应的法律责任。对作出行政许可决定环节的行为实施监管、作出行政处罚或者其他行政处理决定。
5.负责进驻政务服务中心的职能部门行政审批工作的规范、管理和监督。研究提出推进相对集中行政许可权制度改革的意见和建议。
6.负责城区各级政务服务体系建设的指导和推动工作。负责对城区政务服务中心及各镇、街道、村、社区政务服务中心的运行进行指导、监督和考核。
7.负责进驻城区政务服务中心职能部门工作人员的教育、培训、管理和绩效考核。
8.负责对进入政务服务中心的行政审批及其他政务服务等事项的投诉举报的承办、转办和督办工作,配合有关部门查处违法、违规、违纪问题。
9.负责统筹协调推进城区营商环境建设工作。贯彻执行中央、自治区、南宁市有关政务公开、uedbet体育官网:相关法律法规和方针政策。
10.负责起草城区政务公开、uedbet体育官网:工作。协助公共资源交易的监管和协调。完成区委、区人民政府交办的其他任务。
(二)2024年主要工作任务
1.强化思想建设,锻造讲政治的模范机关
(1)落实党委(党组)理论学习中心组学习制度。进一步加强和改进党委(党组)中心组学习制度,不断丰富学习内容,创新学习方式,规范学习管理,提高学习效果。
(2)推动机关党员干部深入开展理论学习。充分利用“三会一课”“党员固定党日”“学习强国”等学习平台,积极开展形式多样的党史学习教育,聆听国旗下讲话,重温入党誓词。
(3)落实意识形态工作责任制和网络意识形态工作责任制。深入学习贯彻习近平总书记关于意识形态和新闻舆论工作的重要论述精神,坚持底线思维,发扬斗争精神,把意识形态和新闻舆论工作放在全局工作中研究部署,形成“大宣传”工作格局。
2.加大人员管理力度、加强业务培训
(1)加大人员管理力度。深入学习习近平总书记系列重要讲话精神,加强理论学习,始终在政治上保持清醒坚定。班子领导带头践行社会主义核心价值观,严守纪律规矩,在作风上不断持续改进。
(2)加强培训力度。明确培训对象和学习重点,从各股室选出合适的参培人员前往市行政审批局相关业务股室进行跟班学习,并要求每一名培训人员认真撰写培训学习心得,从培训收获、培训成果转化目标和措施等方面进行全面总结,确保培训质量;每季度召开一次专题业务交流会,从城区18个部委办局邀请专业人员到我局开展专项业务学习交流,确保业务水平有效提升。
3.严格落实中央八项规定、加强党风廉政建设
(1)扎实推进党风廉政建设。坚定不移纠“四风”,锤炼重实干、强执行、抓落实的作风,以“零容忍”的态度查处违规违纪行为。
(2)加强反腐倡廉宣传教育。通过每月学习、传达相关文件精神,切实增强党风廉政的说服力,使广大干部职工进一步坚定了理想信念,筑牢了思想道德防线,增强了拒腐防变能力。
(3)创新权力运行监督机制。认真落实双人勘验制度,通过重大问题,需经班子会议讨论的方式,进一步加强对腐败多发、易发部位和领域的监督,最大程度地减少权力寻租的机会。
4.狠抓安全生产工作、积极开展安全教育活动
(1)定期检查办公场所的安全。重点对电路和外接插座是否安全规范,电器设备是否正常完好,是否存放易燃易爆物品,疏散通道是否畅通,应急照明灯、安全出口标志、消防水栓和灭火器是否完备正常等问题以及办公室门窗的完好无损进行检查。
(2)积极组织全体人员开展安全教育活动。引导广大党员干部深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述,使全体工作人员掌握了必要的安全知识,增强了防灾避险的能力,切实提高了自保互保的安全意识,加强安全防范意识。
二、机构设置和部门预算单位构成
(一)机构设置
1. 本级单位和内设机构
uedbet体育平台:行政审批局是uedbet体育平台:人民政府工作部门,为正科级。本级单位的单位性质为行政,经费管理方式为全额拨款单位。根据上述职责,城区行政审批局设8个内设机构:
(1)局办公室
(2)审批一股
(3)审批二股
(4)审批三股
(5)“12345”热线办公室
(6)政务管理和信息化建设股
(7)咨询服务站
(8)财务股
uedbet体育平台:行政审批局加挂uedbet体育平台:营商环境建设局牌子。
2.所属单位
我局2024年部门预算由2个单位构成:局机关本级(全额、行政机关);政务服务中心(全额、公益一类事业单位)。
(二)部门预算单位构成
1.149uedbet体育平台:行政审批局(一级预算单位)
2.149001uedbet体育平台:行政审批局本级(二级预算单位)
3.149002uedbet体育平台:政务服务中心(二级预算单位)
第二部分:uedbet体育平台:行政审批局2024年部门预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
2024年收支总预算495.61万元,同比减少208.31万元,下降29.59%。2024年一般公共预算收入预算475.61万元,比2023年预算703.92万元减少228.31万元,同比下降32.43%。收入预算减少的主要原因是:缩减开支,过紧日子。2024年一般公共预算支出预算475.61万元,比2023年预算703.92万元减少228.31万元,同比下降32.41%。支出预算减少的主要原因是:缩减开支,过紧日子。
二、部门收入预算总体情况说明
2024年收入总预算495.61万元,同比减少208.31万元,同比下降29.59%。其中:
1.一般公共财政预算拨款475.61万元;
2.政府性基金预算拨款20万元;
3.国有资本经营预算拨款0万元;
4.财政专户管理资金收入0万元;
5.事业收入0万元;
三、部门支出预算总体情况说明
2024年支出总预算495.61万元,同比减少208.31万元,下降29.59%。其中:基本支出440.61万元,占支出总预算88.90%,同比减少228.31万元,下降34.13%;项目支出55万元,占支出总预算11.10%,同比增加20万元,增长57.14%。
1.按支出功能分类科目划分,共分为5类,其中:
(1)一般公共服务支出(类)325.57万元;
(2)社会保障和就业支出(类)72.86万元;
(3)卫生健康支出(类)42.61万元;
(4)城乡社区支出(类)20万元;
(5)住房保障支出(类)34.54万元。
2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:
(1)基本支出预算。
①工资福利支出(类)399.84万元;
②商品和服务支出(类)38.07万元;
③对个人和家庭的补助(类)2.70万元。
(2)项目支出预算。
①工资福利支出(类)0万元;
②商品和服务支出(类)55万元;
③对个人和家庭的补助(类)0万元。
四、财政拨款收支预算情况说明
2024年财政拨款收支总预算495.61万元,减少208.31万元,同比下降29.59%。
(一)2024年部门财政拨款收入预算情况
2024年部门财政拨款收入预算495.61万元,其中:一般公共预算收入预算475.61万元,政府性基金预算收入预算20万元,国有资本经营预算收入预算0万元。
本部门无国有资本经营预算收入。
(二)2024年部门财政拨款支出预算情况
2024年部门财政拨款支出预算495.61万元,其中:一般公共预算支出预算475.61万元,政府性基金预算支出预算20万元,国有资本经营预算支出预算0万元。
本部门无国有资本经营预算支出预算。
五、一般公共预算支出情况说明
2024年一般公共预算拨款支出475.61万元,其中:基本支出440.61万元,项目支出35万元。具体支出预算如下:
(一)uedbet体育平台:行政审批局149001
1.行政运行198.43万元,163.43万元是基本支出预算,35万元是项目支出预算,主要用于本单位职工的工资福利支出和商品服务支出。
2.行政单位离退休支出1.50万元,全部是基本支出预算,主要用于本单位退休职工的工资福利支出。
3.机关事业单位基本养老保险缴费支出19.71万元,全部是基本支出预算,主要用于本单位职工的工资福利支出。
4.机关事业单位职业年金缴费支出9.85万元,全部是基本支出预算,主要用于本单位职工的职业年金支出。
5.其他社会保障和就业支出0.12万元,全部是基本支出预算,主要用于单位职工的社会保险缴费支出。
6.行政单位医疗7.88万元,全部是基本支出预算,主要用于单位行政人员医疗保险缴费支出。
7.公务员医疗补助10.73万元,全部是基本支出预算,主要用于单位职工公务员医疗补助缴费支出。
8.住房公积金14.78万元,全部是基本支出预算,主要用于单位职工住房公积金缴费支出。
(二)uedbet体育平台:政务服务中心149002
1.事业运行127.14万元,全部是基本支出预算,主要用于所属事业单位职工工资福利支出和商品服务支出。
2.事业单位离退休1.20万元,全部是基本支出预算,主要用于本单位退休职工的工资福利支出。
3.机关事业单位基本养老保险缴费支出26.34万元,全部是基本支出预算,主要用于本单位职工的工资福利支出。
4.机关事业单位职业年金缴费支出13.17万元,全部是基本支出预算,主要用于本单位职工的职业年金支出。
5.其他社会保障和就业支出0.99万元,全部是基本支出预算,主要用于单位职工的社会保险缴费支出。
6.事业单位医疗10.54万元,全部是基本支出预算,主要用于事业单位人员医疗保险缴费支出。
7.公务员医疗补助13.46万元,全部是基本支出预算,主要用于单位职工公务员医疗补助缴费支出。
8.住房公积金19.76万元,全部是基本支出预算,主要用于单位职工住房公积金缴费支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024年一般公共预算基本支出440.61万元,其中:
1.人员经费398.33万元,其中:
(1)工资福利支出395.63万元,主要用于:单位职工工资福利支出。
(2)对个人和家庭的补助2.70万元,主要用于:单位退休人员工资福利支出。
2.公用经费42.28万元,主要用于:本单位商品和服务支出。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.50万元,与上年持平,具体如下:
1.因公出国(境)费2024年预算安排0万元,与上年持平。
2.公务接待费2024年预算安排1.50万元,与上年持平。
3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元,与上年持平,其中:
公务用车购置费2024年预算安排0万元,与上年持平;
公务用车运行维护费2024年预算安排0万元,与上年持平。
八、政府性基金预算支出情况说明。
2024年政府性基金预算支出20万元,基本支出0万元,项目支出20万元。具体支出预算如下:
城市建设支出20万元,全部是项目支出预算,主要用于政务服务中心新址装修工程支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明。
本部门无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明。
(一)机关运行经费
2024年本部门机关运行经费预算20.58万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2023年预算增加0.09万元,增长0.44%,增加的原因主要是:工会费增加。
(二)政府采购情况
本部门2024年无政府采购项目。
(三)政府购买服务情况
本部门2024年无政府购买服务项目。
(四)国有资产占用情况
截至2023年12月31日,本部门共有固定资产217.98万元,其中办公电脑71台,笔记本电脑2台,A3扫描仪1台,网络机房设备一批,厨房设备一批;电瓶车2辆,主要用于行政审批业务市区内勘验,办公桌椅23套,档案柜10组,单位无价值200万元以上大型设备。
(五)预算绩效管理情况
2024年纳入预算绩效目标管理的项目1个,涉及金额35万元,其中:一般公共预算支出35万元,行政审批工作业务费。相关绩效目标情况详见部门预算公开表表14。
本部门整体支出绩效目标内容详见附件。
(六)涉密事项处理说明
本部门预算未含有涉密事项。
第三部分:名词解释
一、财政拨款收入
指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入
指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费
纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费
为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分:uedbet体育平台:行政审批局2024年部门预算报表
一、部门收支总体情况表(预算公开01表)
二、部门收入总体情况表(预算公开02表)
三、部门支出总体情况表(预算公开03表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)
七、财政拨款三公两费支出情况表(预算公开07表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开09表)
十、政府采购预算表(预算公开10表)
十一、政府购买服务预算表(预算公开11表)
十二、部门预算支出经济分类预算表(预算公开12表)
十三、政府预算经济分类科目支出预算表(预算公开13表)
十四、2024年度预算项目绩效目标公开表(预算公开14表)
十五、部门整体绩效表(预算公开15表)
?
上述报表详见附件。