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uedbet体育平台:政务服务中心2024年单位预算及 “三公”经费预算

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目? 录

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第一部分:单位概况

一、主要职能

(一)主要职责

(二)2024年主要工作任务

二、机构设置和单位预算单位构成

(一)机构设置

(二)单位预算单位构成

第二部分:2024年单位预算及“三公”经费预算说明

一、单位收支预算总体情况说明

二、单位收入预算总体情况说明

三、单位支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:uedbet体育平台:政务服务中心2024年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表(预算公开01表)

二、单位收入总体情况表(预算公开02表)

三、单位支出总体情况表(预算公开03表)

四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)

五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)

六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)

七、财政拨款三公两费支出情况表(预算公开07表)

八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)

九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开09表)

十、政府采购预算表(预算公开10表)

十一、政府购买服务预算表(预算公开11表)

十二、单位预算支出经济分类预算表(预算公开12表)

十三、政府预算经济分类科目支出预算表(预算公开13表)

十四、2024年度预算项目绩效目标公开表(预算公开14表)

十五、单位整体绩效表(预算公开15表)

第一部分:单位概况

一、uedbet体育平台:政务服务中心主要职责和2024年主要工作任务

(一)主要职责

贯彻执行城区行政审批、政务服务相关规章制度和管理办法,配合协助城区行政审批局开展审批工作,提供政务咨询服务,组织开展重大项目无偿代办服务、并联审批服务,跟踪重点审批事项的运行情况,提供审批方面所需专业技术保障。负责收集、汇总审批数据信息,对主管部门及本单位的信息数据系统相关软件、硬件进行维护和升级。

(二)2024年主要工作任务

一是加大人员管理力度。

1.加大人员管理力度。深入学习习近平总书记系列重要讲话精神,加强理论学习,始终在政治上保持清醒坚定。班子领导带头践行社会主义核心价值观,严守纪律规矩,在作风上不断持续改进。

2.不断改进服务方式。增强服务群众能力,提升服务水平,树立“不叫不到、随叫随到、服务周到、说到做到”的服务理念,持续推进“好差评”系统建设,构建起线上线下评价反馈体系,提升政务服务满意度。

二是狠抓安全生产工作。

1.定期检查办公场所的安全。重点对电路和外接插座是否安全规范,电器设备是否正常完好,是否存放易燃易爆物品,疏散通道是否畅通,应急照明灯、安全出口标志、消防水栓和灭火器是否完备正常等问题以及办公室门窗的完好无损进行检查。

2.积极组织全体人员开展安全教育活动。引导广大党员干部深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述,使全体工作人员掌握必要的安全知识,增强防灾避险的能力,切实提高自保互保的安全意识,加强安全防范意识。

二、机构设置和单位预算单位构成

(一)机构设置

1.本级单位和内设机构

uedbet体育平台:政务服务中心是uedbet体育平台:行政审批局所属事业单位。单位性质为公益一类全额拨款事业单位。无内设机构。

2.所属单位

(二)单位预算单位构成

1.149??? uedbet体育平台:行政审批局(一级预算单位)

2.149001 uedbet体育平台:行政审批局本级(二级预算单位)

3.149002 南宁市政务服务中心(二级预算单位)

第二部分:uedbet体育平台:政务服务中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明。

2024年收支总预算212.60万元,同比增加21.92万元,增长11.50%。2024年一般公共预算收入预算212.60万元,比2023年预算190.68万元增加21.92万元,同比增长11.50%。收入预算增加的主要原因是:人员工资调整和社保基数增加。2024年一般公共预算支出预算212.60万元,比2023年预算190.68万元增加21.92万元,同比增长11.50%。支出预算增加的主要原因是:人员工资调整和社保基数增加。

二、单位收入预算总体情况说明。

2024年收入总预算212.60万元,同比增加21.92万元,同比增长11.50%。其中:

1. 一般公共财政预算拨款212.60万元;

2. 政府性基金预算拨款0万元;

3. 国有资本经营预算拨款0万元;

4. 财政专户管理资金收入0万元;

5. 事业收入0万元;

三、单位支出预算总体情况说明。

2024年支出总预算212.60万元,同比增加21.92万元,增长11.50%。其中:基本支出212.60万元,占支出总预算100%,同比增加21.92万元,增长11.50%。

1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

(1)一般公共服务支出(类)127.14万元;

(2)社会保障和就业支出(类)41.71万元;

(3)卫生健康支出(类)24万元;

(4)住房保障支出(类)19.76万元

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

(1)基本支出预算。

①工资福利支出(类)191.19万元;

②商品和服务支出(类)17.49万元;

③对个人和家庭的补助(类)1.20万元。

(2)项目支出预算。

本单位无项目支出预算。

四、财政拨款收支预算情况说明。

2024年财政拨款收支总预算212.60万元,增加21.92万元,同比增长11.50%。

(一)2024年单位财政拨款收入预算情况。

2024年单位财政拨款收入预算212.60万元,其中:一般公共预算收入预算212.60万元,政府性基金预算收入预算0万元,国有资本经营预算收入预算0万元。

本部门无政府性基金预算收入预算和国有资本经营预算收入预算。

(二)2024年单位财政拨款支出预算情况。

2024年单位财政拨款支出预算212.60万元,其中:一般公共预算支出预算212.60万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。

本部门无政府性基金预算支出预算和国有资本经营预算支出预算。

五、一般公共预算支出情况说明。

2024年一般公共预算拨款支出212.60万元,其中:基本支出212.60万元,项目支出0万元。具体支出预算如下:

(1)事业运行127.14万元,全部是基本支出预算,主要用于单位职工工资。

(2)社会保障和就业支出类

事业单位离退休1.20万元,全部是基本支出预算,主要用于退休人员经费支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出26.34万元,全部是基本支出预算,主要用于:本单位职工基本养老保险缴费;

机关事业单位职业年金缴费支出13.17万元,全部是基本支出预算,主要用于:本单位职工的职业年金缴费;

其他社会保障和就业支出0.99万元,全部是基本支出预算,主要用于单位职工的其他社会保障和就业缴费

3.卫生健康支出

事业单位医疗支出10.54万元,全部是基本支出预算,主要用于单位职工医疗保险缴费;

公务员医疗补助13.46万元,全部是基本支出预算,主要用于单位职工公务员医疗补助缴费。

4.住房保障(类)住房公积金支出

住房保障(类)住房公积金支出19.76万元,全部是基本支出预算,主要用于单位职工住房公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出212.60万元,其中:人员经费192.39万元,其中:(1)工资福利支出191.19万元,主要用于:本单位职工工资福利。(2)对个人和家庭的补助1.20万元,主要用于:退休人员经费。

公用经费20.21万元,主要用于:办公费用支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1万元,与上年持平,具体如下:

1.因公出国(境)费2023年预算安排0万元。

2.公务接待费2023年预算安排1万元,与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2023年预算安排0万元,与上年持平,其中:

公务用车购置费2023年预算安排0万元;

公务用车运行维护费2023年预算安排0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明。

本部门无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明。

本部门无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明。

(一)机关运行经费

2024年本单位事业运行经费预算17.49万元(指单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2023年预算增加0.03万元,增长0.17%,增加的原因主要是:工会费增加。

(二)政府采购情况

本部门无政府采购项目。

(三)政府购买服务情况

本部门无政府购买服务项目。

(四)国有资产占用情况

截至2023年12月31日,本部门共有固定资产0万元。

(五)预算绩效管理情况

2024年纳入预算绩效目标管理的项目0个,涉及金额0万。

(六)涉密事项处理说明

本单位预算未含有涉密事项。

第三部分:名词解释

一、财政拨款收入

指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、基本支出

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费

纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、事业运行相关经费

为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分:uedbet体育平台:政务服务中心单位2024年单位预算报表

一、单位收支总体情况表(预算公开01表)

二、单位收入总体情况表(预算公开02表)

三、单位支出总体情况表(预算公开03表)

四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)

五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)

六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)

七、财政拨款三公两费支出情况表(预算公开07表)

八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)

九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开09表)

十、政府采购预算表(预算公开10表)

十一、政府购买服务预算表(预算公开11表)

十二、单位预算支出经济分类预算表(预算公开12表)

十三、政府预算经济分类科目支出预算表(预算公开13表)

十四、2024年度预算项目绩效目标公开表(预算公开14表)

十五、单位整体绩效表(预算公开15表)

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上述报表详见附件。

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