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中国共产党uedbet体育平台:委员会统一战线工作部2024年部门预算及“三公”经费预算


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第一部分:部门概况

一、主要职能

(一)主要职责

(二)2024年主要工作任务

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

(二)部门预算单位构成

第二部分:2024年部门预算及“三公”经费预算说明

一、部门收支预算总体情况说明

二、部门收入预算总体情况说明???

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:中国共产党uedbet体育平台:委员会统一战线工作部2024年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表(预算公开01表)

二、部门收入总体情况表(预算公开02表)

三、部门支出总体情况表(预算公开03表)

四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)

五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)

六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)

七、财政拨款三公两费支出情况表(预算公开07表)

八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)

九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开09表)

十、政府采购预算表(预算公开10表)

十一、政府购买服务预算表(预算公开11表)

十二、部门预算支出经济分类预算表(预算公开12表)

十三、政府预算经济分类科目支出预算表(预算公开13表)

十四、2024年度预算项目绩效目标公开表(预算公开14表)

十五、部门整体绩效表(预算公开15表)

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第一部分:部门概况

一、中国共产党uedbet体育平台:委员会统一战线工作部及所属单位主要职责和2024年主要工作任务?

(一)主要职责

协助有关部门引进资金、技术、人才等工作,为城区经济建设服务;发挥各民主党派、无党派人士参政议政和民主监督作用,支持帮助他们加强自身建设;做好对台、侨务、民族宗教工作;指导工商联开展工作,抓好非公企业党组织建设和非公经济人士的教育培训工作;做好选拔推荐党外代表人士等工作。

(二)2024年主要工作任务

2024年是新中国成立75周年,是实现“十四五”规划目标任务的关键一年,今年城区统一战线工作坚持围绕中心、服务大局,坚持稳中求进、守正创新,主要从以下七个方面发力,推动各领域统战工作高质量发展。

1.深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。

2.大力推进铸牢中华民族共同体意识示范创建工作。

3.坚持好发展好完善好中国新型政党制度。

4.加强对党外知识分子、无党派人士和新的社会阶层人士的团结引导。

5.促进“两个健康”做好民营经济统战工作。

6.深入推进我国宗教中国化西乡塘实践。

7.做深做实港澳台海外统战工作和侨务工作。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1.本级单位和内设机构

本单位是全额拨款的行政单位,只有中国共产党uedbet体育平台:委员会统一战线工作部一个本级单位,无所属单位。

2.所属单位

无。

(二)部门预算单位构成

1.106 ?中国共产党uedbet体育平台:委员会统一战线工作部(一级预算单位)

2.106001 ?中国共产党uedbet体育平台:委员会统一战线工作部本级(二级预算单位)

本部门仅有中国共产党uedbet体育平台:委员会统一战线工作部本级一个二级预算单位。

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第二部分:中国共产党uedbet体育平台:委员会统一战线工作部2024部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

2024年收支总预算460.91万元,同比增加203.34万元,增长78.95%2024年一般公共预算收入预算460.91万元,比2023年预算257.57万元增加203.34万元,增长78.95%。收入预算增加的主要原因是:行政运行、行政单位离退休等支出相应增加2024年一般公共预算支出预算460.91万元,比2023年预算257.57万元增加203.34万元,同比增长78.95%。支出预算增加的主要原因是:农林水支出等支出相应增加。

二、部门收入预算总体情况说明

2024年收入总预算460.91万元,同比增加203.34万元,同比增长78.95%。其中:

1.一般公共财政预算拨款460.91万元;同比增加203.34万元,同比增长78.95%上年结余收入0万元,同比减少0万元,下降0%;其中:其他结转0万元,同比减少0万元,下降0%。

2.政府性基金预算拨款?0万元

3.国有资本经营预算拨款0万元;

4.财政专户管理资金收入0万元;

5.事业收入0万元;

2024年收入预算总体增长的主要原因:农林水支出等支出相应增加。

三、部门支出预算总体情况说明

2024年支出总预算460.91万元,同比增加203.34万元,增长78.95%其中:基本支出194.41万元,占支出总预算42.18%,同比减少28.16万元,下降12.65%;项目支出266.5万元,占支出总预算57.82%,同比增加43.93万元,增长19.74%。

1.按支出功能分类科目划分,共分为5类,其中:

1)一般公共服务支出156.6万元占支出总预算33.98%,同比减少33.95万元,减少17.82%主要用于行政运行、一般行政管理事务、宗教事务、其他统战事务、其他民族事务的支出。

2)社会保障和就业支出33.67万元占支出总预算7.31%,同比减少2.56万元,减少7.07%;主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3)卫生健康支出27.53万元,占支出总预算5.97%,同比增加7.61万元,增加38.2%;主要用于行政事业单位医疗、财政对基本医疗保险基金的补助支出。

4)农林水支出227万元占支出总预算49.25%,主要用于乡村振兴项目建设。

5)住房保障支出16.11万元,占支出总预算3.5%,同比增加5.24万元,增加48.21%;主要用于住房公积金。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

1)基本支出预算

基本支出预算194.41万元,占支出总预算42.18%,同比减少28.16万元,减少12.65%。其中:

①工资福利支出166.91万元,占基本支出预算85.85%,同比减少24.26万元,减少12.69%。主要用于一般公共服务、社会保障和就业、卫生健康的支出。

②商品和服务支出14.07万元,占基本支出预算7.24%,同比减少2.85万元,减少16.84%。主要用于规定的开支标准安排的办公费、印刷费、接待费、邮电费、培训费、差旅费、维修费、会议费等日常公用经费支出。

③对个人和家庭的补助13.43万元,占基本支出预算的6.91%,同比减少1.05万元,增加7.25%。主要用于离休费、退休费、医疗费等。

2)项目支出预算266.50万元,占支出总预算57.82%,同比增加231.50万元,增加661.43%其中:

①商品和服务支出0.3万,占项目支出预算0.11%,同比减少34.7万元,减少99.14%。主要用于培训费。

其他支出266.20万元,占项目支出预算99.89%,同比增加231.2万元,增加660.57%。主要用于乡村振兴项目建设、统战业务费、民族宗教业务费。

四、财政拨款收支预算情况说明

2024年财政拨款收支总预算460.91万元,增加203.34万元,同比增长78.95%。

2024年部门财政拨款收入预算情况

2024年部门财政拨款收入预算460.91万元,其中:一般公共预算收入预算460.91万元,本部门无政府性基金预算收入预算,无国有资本经营预算收入预算。上年结余预算收入0万元。

2024年部门财政拨款支出预算情况

2024年部门财政拨款支出预算460.91万元,其中:一般公共预算支出预算460.91万元,本部门无政府性基金预算收入预算,无国有资本经营预算收入预算。上年结余预算收入0万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算拨款支出460.91万元,其中:基本支出194.41万元,项目支出266.50万元。具体支出预算如下:

1)2013401一般公共服务支出(类)统战事务(款)行政运行(项)预算数为151.60万元分别是基本支出预算116.60万元和项目支出预算35万元主要用于保证日常运转发生的基本支出和为完成各项统战工作任务、保障统战事业发展而发生的基本支出和统战业务费包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按规定的开支标准安排的办公费、印刷费、接待费、邮电费、培训费、差旅费、维修费、会议费等日常公用经费支出。

2)2013402一般公共服务支出(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项)预算数为0.5万元全部是基本支出预算主要用于统战业务费

3)20213404宗教事务0.3万元全部是项目支出预算主要用于宗教培训

4)2013405华侨事务4.2万元,全部是项目支出预算主要用于困难归侨侨眷救助。

5)2080501社会保障和就业支出(类)?行政事业单位养老支出(款)?行政单位离退休(项)预算数为1.46万元,全部是基本支出预算,主要用于离退休、退休费。

6)2080505社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为21.47万元,全部是基本支出预算,主要用于行政事业单位预算中的机关事业单位基本养老保险缴费,如在职人员社会保障缴费。

7)2080506社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)预算数为10.74万元,全部是基本支出预算,主要用于在职人员年金缴费。

8)2101101医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算数为8.59万元,全部是基本支出预算,主要用于:根据自治区统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

9)2101103卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)预算数为18.94万元,全部是基本支出预算,主要用于:根据自治区统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

10)2130504农村基础设施建设预算数为227万元,全部是项目支出预算,主要用于乡村振兴项目建设

11)2210201住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为16.11万元,全部是基本支出预算,主要用于:按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出194.41万元,其中:

1.人员经费178.82万元其中:

1)工资福利支出165.39万元,占基本支出预算92.49%,主要用于一般公共服务、社会保障和就业、卫生健康的支出。

2)对个人和家庭的补助13.43万元占基本支出预算7.51%,主要用于离休费、退休费、医疗费等。

2.公用经费15.59万元占基本支出预算8.02%,主要用于规定的开支标准安排的办公费、印刷费、接待费、邮电费、培训费、差旅费、维修费、会议费等日常公用经费支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.5万元,同口径比2023持平。具体如下:

1.因公出国(境)费2024年预算安排0万元,比2023年预算0万元减少0万元,同比持平。

2.公务接待费2024年预算安排0.5万元,与2023年持平。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元,与2023年持平其中:

公务用车购置费2024年预算安排0万元,与2023年持平。

公务用车运行维护费2024年预算安排0万元,与2023年持平。

截止2023年12月31日,我部开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

本部门无国有资本经营预算支出。

、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2024年本部门机关运行经费预算15.59万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2023年预算减少3.28万元,下降17.38%

(二)政府采购情况

本部门无政府采购项目。

(三)政府购买服务情况

本部门无政府购买服务项目。

(四)国有资产占用情况

截至202412月31日,本单位资产总额为18.59万元。其中:流动资产3.44万元,占18.5%;固定资产14.38万元,占77.35%;无形资产0.77万元,占4.14%。本部门共有车辆0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(五)预算绩效管理情况

一、相关绩效目标情况详见部门预算公开表14。

2024年纳入预算绩效目标管理的项目4个,涉及金额266.5万元,其中:一般公共预算支出266.5万元,纳入预算绩效目标管理的项目如下:

1.纳入预算绩效目标管理的100万元以上重点项目如下:

1中央和自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金227万元,主要用于坛洛镇和双定镇的产业硬化路建设,帮助群众有效解决农产品运输难问题。

2.纳入预算绩效目标管理的100万元以下重点项目如下:

1农村宗教治理专项培训经费0.3万元,主要用于培训农村基层干部宗教理论知识,在工作中做好宗教治理工作;

2)统战部业务经费35万元,主要用于协助发挥各民主党派、无党派人士参政议政和民主监督作用,支持、帮助他们加强自身建设;指导工商联开展工作,抓好非公企业党组织建设和非公经济人士的教育、培训工作;推荐、选拔党外代表人士等工作以及日常统战部维稳支出;

3)uedbet体育平台:侨联困难及特殊归侨侨眷救助及慰问经费4.2万元,主要用于城区贫困归侨侨及家庭的关怀救助工作,推动城区各镇、街道办事处更加重视保障和改善侨界民生。

2.本部门整体支出绩效目标内容详见部门预算公开表表15。

(六)涉密事项处理说明

本部门预算未含有涉密事项。

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第三部分:名词解释

一、财政拨款收入:指城区财政部门当年拨付的资金。

二、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

三、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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第四部分:中国共产党uedbet体育平台:委员会统一战线工作部2024部门预算报表

一、部门收支总体情况表(预算公开01表)

二、部门收入总体情况表(预算公开02表)

三、部门支出总体情况表(预算公开03表)

四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)

五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)

六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)

七、财政拨款三公两费支出情况表(预算公开07表)

八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)

九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开09表)

十、政府采购预算表(预算公开10表)

十一、政府购买服务预算表(预算公开11表)

十二、部门预算支出经济分类预算表(预算公开12表)

十三、政府预算经济分类科目支出预算(预算公开13表)

十四、2024年度预算项目绩效目标公开表(预算公开14表)

十五、部门整体绩效表(预算公开15表)

上述报表详见附件。

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