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目 ?录
第一部分:部门概况
一、主要职能
(一)主要职责
(二)2024年主要工作任务
二、机构设置和部门预算单位构成
(一)机构设置
(二)部门预算单位构成
第二部分:2024年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门收支预算总体情况说明
二、部门收入预算总体情况说明
三、部门支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:中共uedbet体育平台:委员会区直属机关工作委员会2024年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表(预算公开01表)
二、部门收入总体情况表(预算公开02表)
三、部门支出总体情况表(预算公开03表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)
七、财政拨款三公两费支出情况表(预算公开07表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开09表)
十、政府采购预算表(预算公开10表)
十一、政府购买服务预算表(预算公开11表)
十二、部门预算支出经济分类预算表(预算公开12表)
十三、政府预算经济分类科目支出预算表(预算公开13表)
十四、2024年度预算项目绩效目标公开表(预算公开14表)
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第一部分:部门概况
一、uedbet体育平台:委区直机关工委主要职责和2024年主要工作任务
(一)主要职责
1.统一组织、规划、部署区直属机关党的工作,提出加强和改进机关党的建设的意见和建议,研究制定工作规划,并抓好组织实施。
2.指导区直属机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设,把制度建设贯穿其中,深入推进反腐败斗争。
3.加强理论武装,指导区直属机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。
4.对区直属机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查,指导督促区直属机关各部门领导班子和各级党组织认真履行党建主体责任,并向区委报告。
5.指导区直属机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理,及时向区委反映各部门领导班子、领导干部的情况。
6.配合区委有关部门抓好区直属机关各部门领导班子思想政治建设,参与对党员领导干部民主生活会和区委各部委办局、城区级国家机关各委办局党委(党组)、各人民团体党组理论学习中心组学习的督促检查和指导,了解掌握情况,按规定向区委报告。
7.督促指导区直属机关党组织按期换届,审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示,审批所属机关党组织领导班子的组成及书记、副书记的任免。
8.指导区直属机关各级党组织和城区本级非公企业、城区本级社会组织行业(综合)党组织加强基层组织建设,做好党员发展、教育、管理等工作。
9.了解掌握区直属机关工作人员的思想状况,指导区直属机关各级党组织加强思想政治工作、意识形态工作和精神文明建设。
10.领导区直属机关工会、共青团、妇委会等群团组织的工作,指导区直属机关各级党组织做好党的群众工作和统一战线工作等。
11.协同区委有关部门指导、规划、协调、监督、检查区直属机关干部教育培训工作,培训轮训区直属机关科级及以下党员领导干部和党务干部。
12.协助有关部门协调区直属机关做好维护稳定、离退休干部和老龄等工作。
13.完成区委交办的其他任务。
(二)2024年主要工作任务
2024年,西乡塘区委区直机关工委将持续巩固党史学习教育成果,围绕“1+1+6”工作思路开展,即:以学习贯彻习近平总书记对广西重大方略要求为统领,以开展党员先锋行动助推高质量发展为主抓手,着力抓好六个方面的工作。
(一)夯实党建基础,深入推进党支部规范化、标准化建设。持续推动“五基三化”行动,以“三会一课”、“党支部达标创优工作”为抓手,牢固树立“党的一切工作到支部”的鲜明导向,继续落实《中国共产党支部工作条例(试行)》,以提升组织力为重点,深入推进党支部规范化、标准化建设,充分发挥党组织战斗堡垒作用。
(二)持之以恒强化理论武装。落实意识形态工作责任制,培育和践行社会主义核心价值观。大力实施党务干部队伍提质工程。抓好理论学习,落实“第一议题”制度,带头旗帜鲜明讲政治,不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。按照高素质专业化要求,选优配强专职党务干部,注重把既熟悉业务工作又热爱党务工作的优秀干部充实到党务干部队伍中。
(三)深入推进"两个机关"建设。统筹推进模范机关创建和清廉机关建设双建双促。
(四)扎实开展基层党建"五基三化"深化年行动。坚持大抓基层的鲜明导向,以提升组织力为重点,严格落实组织生活制度,以建设"四强"党支部(政治功能强、支部班子强、党员队伍强、作用发挥强)为目标,深入推进基层党建"五基三化"深化年行动。
(五)推进落实全面从严治党责任。扎实推进机关党风廉政建设,深化廉洁教育,深入开展家庭家教家风建设。
(六)扎实开展"提振精气神走好第一方阵奋力谱写中国式现代化南宁篇章先锋行动"。动员机关党组织和广大党员争当发展先锋、攻坚先锋、实干先锋、勤廉先锋,把此项工作牢牢抓在手中。
二、机构设置和部门预算单位构成
(一)机构设置
1.本级单位和内设机构
本级单位是财政全额拨款的行政单位,无内设机构。
2.所属单位
无。
(二)部门预算单位构成
1.109中国共产党uedbet体育平台:委员会区直属机关工作委员会(一级预算单位)
2.109001中国共产党uedbet体育平台:委员会区直属机关工作委员会本级(二级预算单位)
本部门仅有中国共产党uedbet体育平台:委员会区直属机关工作委员会本级一个二级预算单位。
第二部分:uedbet体育平台:委区直机关工委2024年部门预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明。
2024年收支总预算140.98万元,同比增加27.44万元,增长24.17%。2024年一般公共预算收入预算140.98万元,比2023年预算113.54万元增加27.44万元,同比增长24.17%。收入预算增加的主要原因是:单位在职在编人员工资福利增加,退休人员增加两名。2024年一般公共预算支出预算140.98万元,比2023年预算113.54万元增加27.44万元,同比增长24.17%。支出预算增加的主要原因是:单位在职在编人员工资福利增加,退休人员增加两名。
二、部门收入预算总体情况说明。
2024年收入总预算140.98万元,同比增加27.44万元,同比增长25%。其中:
1.?一般公共财政预算拨款140.98万元;?
2.?政府性基金预算拨款?0万元;
3.?国有资本经营预算拨款0万元;
4.?财政专户管理资金收入0万元;
5.?事业收入0万元;
三、部门支出预算总体情况说明。
2024年支出总预算140.98万元,同比增加24.77万元,增长24.17%。其中:基本支出135.98万元,占支出总预算96.45%,同比增加27.44万元,增长25.28%;项目支出5万元,占支出总预算35.47%,与2023年持平。
1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:
(1)一般公共服务支出(类)65.08万元;
(2)社会保障和就业支出(类)47.31万元;
(3)卫生健康支出(类)19.35万元;
(4)住房保障支出(类)9.23万元;
2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:
(1)基本支出预算。
?????①工资福利支出(类)98.45万元;
②商品和服务支出(类)8.68万元;
③对个人和家庭的补助(类)28.85万元。
?(2)项目支出预算。
①工资福利支出(类)0万元;
②商品和服务支出(类)0万元;
③对个人和家庭的补助(类)5万元。
四、财政拨款收支预算情况说明。
2024年财政拨款收支总预算140.98万元,增加27.44万元,同比增长24.17%。
(一)2024年部门财政拨款收入预算情况。
2024年部门财政拨款收入预算140.98万元,其中:一般公共预算收入预算140.98万元。本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入预算。
(二)2024年部门财政拨款支出预算情况。
2024年部门财政拨款支出预算140.98万元,其中:一般公共预算支出预算140.98万元。本部门无政府性基金预算支出预算,本部门无国有资本经营预算支出预算。
五、一般公共预算支出情况说明
2024年一般公共预算拨款支出140.98万元,其中:基本支出135.98万元,项目支出5万元。具体支出预算如下:
(1)行政运行65.08万元,主要用于工资福利支出、商品和服务支出;项目支出预算5.00万元,主要用于商品和服务支出、培训活动支出。
(2)行政单位离退休28.85万元,全部是基本支出预算,主要用于退休人员生活补助、独生子女费和退休人员物业服务补贴。
(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出12.31万元,全部是基本支出预算,主要用于根据南宁市统一规定,按规定的比例计缴的养老保险。
(4)机关事业单位职业年金缴费支出6.15万元,全部是基本支出预算,主要用于根据南宁市统一规定,按规定的比例计缴的职业年金。
(5)公务员医疗补助14.43万元,全部是基本支出预算,主要用于根据南宁市统一规定,按行政机关在职和退休的公务员工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。
(6)住房公积金9.23万元,全部是基本支出预算,主要用于根据南宁市统一规定,为单位职工计缴的住房公积金支出
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024年一般公共预算基本支出140.98万元,其中:
1.人员经费126.37万元,其中:
(1)工资福利支出97.52万元,主要用于:人员工资和为
单位职工缴纳的养老保险、职业年金、医疗保险住房公积金等。
(2)对个人和家庭的补助28.85万元,主要用于:办公及印
刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.公用经费9.61万元,主要用于:办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.5万元,与上年持平,具体如下:
1.因公出国(境)费2024年预算安排0万元,与上年持平。
2.公务接待费2024年预算安排0.5万元,与上年持平。
3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元,与上年持平。
八、政府性基金预算支出情况说明。
本部门无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明。
本部门无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明。
(一)机关运行经费
2024年本部门机关运行经费预算8.68万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2023年预算减少0.67万元,下降7.17%,减少的原因主要是:单位邮电费以及其他交通费预算用减少。
(二)政府采购情况
本部门无政府采购项目。
???(三)政府购买服务情况
本部门无政府购买服务项目。
???(四)国有资产占用情况
截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
???(五)预算绩效管理情况
2024年纳入预算绩效目标管理的项目2个,涉及金额5万元,其中:一般公共预算支出5万元,全部为一般公共预算拨款。相关绩效目标情况详见部门预算公开表表14。
2.本部门整体支出绩效目标内容详见附件14。
????(六)涉密事项处理说明
本部门预算未含有涉密事项。
第三部分:名词解释
(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(三)工资福利支出:反映单位开支的在职职工各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(四)商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(五)“三公”经费:纳入城区财政预决算管理的“三公”经费,是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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第四部分:uedbet体育平台:委区直机关工委2024年部门预算报表
一、部门收支总体情况表(预算公开01表)
二、部门收入总体情况表(预算公开02表)
三、部门支出总体情况表(预算公开03表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)
七、财政拨款三公两费支出情况表(预算公开07表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开09表)
十、政府采购预算表(预算公开10表)
十一、政府购买服务预算表(预算公开11表)
十二、部门预算支出经济分类预算表(预算公开12表)
十三、政府预算经济分类科目支出预算表(预算公开13表)
十四、2024年度预算项目绩效目标公开表(预算公开14表)
十五、部门整体绩效表(预算公开15表)
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上述报表详见附件。
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