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uedbet体育平台:石埠街道办事处农林水利综合服务中心2024年部门预算及“三公”经费预算

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第一部分:部门概况

一、主要职能

(一)主要职责

(二)2024年主要工作任务

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

(二)部门预算单位构成

第二部分:2024年部门预算及“三公”经费预算说明

一、部门收支预算总体情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:2024年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表(预算公开01表)

二、部门收入总体情况表(预算公开02表)

三、部门支出总体情况表(预算公开03表)

四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)

五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)

六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)

七、财政拨款三公两费支出情况表(预算公开07表)

八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)

九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开09表)

十、政府采购预算表(预算公开10表)

十一、政府购买服务预算表(预算公开11表)

十二、部门预算支出经济分类预算表(预算公开12表)

十三、政府预算经济分类科目支出预算表(预算公开13表)

十四、2024年度预算项目绩效目标公开表(预算公开14表)

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第一部分:部门概况

一、uedbet体育平台:石埠街道办事处农林水利综合服务中心主要职责和2024年主要工作任务?

(一)主要职责

负责辖区内农业技术、农业机械化、林业及水利等相关技术性、服务性工作;负责农产品生产过程中的检验、检测、监测咨询技术服务;负责植物病虫害、农业灾害的监测、预报和预防;负责农村土地流转、农村经济管理等服务性工作;协助做好森林防火、防汛抗旱、自然灾害等抢险减灾处理工作。

(二)2024年主要工作任务

1.参与街道农业技术计划组织工作,并为指导农业生产当好参谋;

2.为种植业提供科技宣传,农用物资筹备,搞好各种科技培训,做到培训到位,服务到位;

3.因地制宜,认真开展调查研究,为政府实施产业结构调整提供翔实的第一手资料,发挥好参谋作用;

4.开展种植业科技试验、示范、推广工作,为本地区科技发展起示范、典型引路的作用。指导群众性科技组织农民专业合作组织和农民技术人员的农技推广活动;

5.负责调查各季农业生产情况,对农业生产中存在的问题及时解决,及时报告;

6.搞好农作物病虫、鼠害的预测预报工作,当好庄稼医生,降低灾害损失;

7.引导农户种植优良作物,培植名特优产品,并引导好销售服务工作;

8.实施农机安全生产监督管理和安全宣传教育;

9.为农业生产、农民生活和农村建设做好代耕作业、人员培训、技术检测、维护修理、代办业务、农村运输、农副产品加工,抢灾救灾与农田基本建设等各种社会化服务;

10.负责辖区内防汛,主要是防汛人员调配,防汛物资的落实, 确保安全度汛;

11.负责辖区内推广先进的水利科技等技术服务指导;

12.负责辖区内的水政管理和水保治理;

13.负责辖区内的农村经济经营管理工作;

14.完成街道党工委、政府交办的其他工作。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1. 本级单位和内设机构

1. 本级单位和内设机构

石埠街道办事处农林水利综合服务中心,为隶属石埠街道办事处管理的公益一类全额拨款事业单位。核定事业编制5人,实有在编在岗人员5人,无编外人员。

2. 所属单位

本单位无内设机构。

?? (二)部门预算单位构成

本部门仅有石埠街道办事处农林水利综合服务中心本级一个二级预算单位。

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第二部分:uedbet体育平台:石埠街道办事处农林水利综合服务中心2024部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明。

2024年收支总预算148.6万元,同比增加26.18万元,增长21.39 %2024年一般公共预算收入预算74.3万元,比2023年预算61.21万元增加13.09万元,同比增长21.39%。收入预算增加的主要原因是:人员增加,公用经费增加。2024年一般公共预算支出预算74.3万元,比2023年预算61.21万元增加13.09万元,同比增长21.39%。支出预算增加的主要原因是:人员增加,公用经费增加。

二、部门收入预算总体情况说明。

2024年收入总预算74.3万元,同比增加13.09万元,同比增长21.39%。其中:

1. 一般公共财政预算拨款74.3万元;

2. 政府性基金预算拨款0万元;

3. 国有资本经营预算拨款0万元;

4. 财政专户管理资金收入0万元;

5. 事业收入0万元。

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三、部门支出预算总体情况说明。

2024年支出总预算74.3万元,同比增加13.09万元,增长21.39%。其中:基本支出73.86万元,占支出总预算99.41%,同比增加14.94万元,增长25.36%;项目支出0.44万元,占支出总预算0.59%,同比减少1.85万元,下降80.79%

1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

1)社会保障和就业支出15.91万元;

2)卫生健康支出7.01万元;

??? 3)农林水支出45.49万元;

4)住房保障支出5.9万元。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

1)基本支出预算

??? ?①工资福利支出(类)59.82万元;

商品和服务支出(类)9.93万元;

对个人和家庭的补助(类)4.11万元。

?2)项目支出预算

??? ①工资福利支出(类)0万元;

商品和服务支出(类)0.44万元;

对个人和家庭的补助(类)0万元。

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四、财政拨款收支预算情况说明。

2024年财政拨款收支总预算148.6万元,增加26.18万元,同比增长21.39%

(一)2024年部门财政拨款收入预算情况。

2024年部门财政拨款收入预算74.3万元,其中:一般公共预算收入预算74.3万元,本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入预算。

(二)2024年部门财政拨款支出预算情况。

2024年部门财政拨款支出预算74.3万元,其中:一般公共预算支出预算74.3万元,本部门无政府性基金预算支出预算,本部门无国有资本经营预算支出预算。

五、一般公共预算支出情况说明。

2024年一般公共预算拨款支出74.3万元,其中:基本支出73.86万元,项目支出0.44万元。具体支出预算如下:

1)事业单位离退休支出4.11万元,全部是基本支出预算,主要用于离退休人员。

2)机关事业单位基本养老保险缴费支出7.86万元,全部是基本支出预算,主要用于人员养老保险缴费。

3)机关事业单位职业年金缴费支出3.93万元,全部是基本(项目)支出预算,主要用于人员职业年金缴费。

4)事业单位医疗支出3.15万元,全部是基本支出预算,主要用于人员医疗保险缴费。

5)公务员医疗补助支出3.86万元,全部是基本支出预算,主要用于公务员医疗保险缴费。

6)事业运行支出45.05万元,全部是基本支出预算,主要用于购买保障事业单位运行的货物和服务。

7)农产品质量安全支出0.44万元,全部是项目支出预算,主要用于农产品农药检测等。

8)住房公积金支出5.9万元,全部是基本支出预算,主要用于人员住房公积金缴费。?

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出73.86万元,其中:

1、人员经费63.1万元,其中:

(1)工资福利支出58.99万元,主要用于:保障人员工资和社保、公积金等基本支出。

(2)对个人和家庭的补助4.11万元,主要用于:退休人员生活补助和医疗补助

2、公用经费10.76万元,主要用于:保障单位办公经费等公用支出。

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七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.93万元,同口径比2023年增加0.63万元,增长27.39%,具体如下:

1.因公出国(境)费2023年预算安排0万元,与上年持平

2.公务接待费2023年预算安排0.5万元,与上年持平

3.公务用车购置及运行费2023年预算安排1.8万元,与上年持平,其中:

公务用车购置费2023年预算安排0万元,与上年持平

公务用车运行维护费2023年预算安排1.8万元,与上年持平

4.培训费0.23万元,比上年增长0.23万元,增长100%。

八、政府性基金预算支出情况说明。

本部门无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明。

本部门无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明。

(一)事业单位相关运行经费

2024年本部门机关运行经费预算9.93万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2023年预算增加1.42万元,增长16.69%,增加的原因主要是:人员增加,运行经费增加。

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(二)政府采购情况

本部门无政府采购项目。

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?? (三)政府购买服务情况

本部门无政府购买服务项目。

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?? (四)国有资产占用情况

截至20231231日,从使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据、资产变动情况等角度说明。本部门共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆。

?? (五)预算绩效管理情况

2024年纳入预算绩效目标管理的项目1个,涉及金额0.44万元,其中:一般公共预算支出0.44万元。

1.纳入预算绩效目标管理的重点项目如下:

1 农产品质量安全检测

用款单位uedbet体育平台:石埠街道办事处农林水利综合服务中心、预算金额0.44万元,资金来源为一般公共预算拨款,年度目标:开展农产品质量安全检测工作。

2.本部门整体支出绩效目标内容详见附件。

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??? (六)涉密事项处理说明

本部门预算未含有涉密事项。

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第三部分:名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、三公经费:纳入城区财政预算管理的三公经费,是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四、事业运行经费:为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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第四部分:uedbet体育平台:xx局2024年部门预算报表

一、部门收支总体情况表(预算公开01表)

二、部门收入总体情况表(预算公开02表)

三、部门支出总体情况表(预算公开03表)

四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)

五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)

六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)

七、财政拨款三公两费支出情况表(预算公开07表)

八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)

九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开09表)

十、政府采购预算表(预算公开10表)

十一、政府购买服务预算表(预算公开11表)

十二、部门预算支出经济分类预算表(预算公开12表)

十三、政府预算经济分类科目支出预算表(预算公开13表)

十四、2024年度预算项目绩效目标公开表(预算公开14表)

上述报表详见附件。

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