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中国共产党uedbet体育平台:纪律检查委员会2024年部门预算及“三公”经费预算

目 ?录

第一部分:部门概况

一、主要职能

(一)主要职责

(二)2024年主要工作任务

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

(二)部门预算单位构成

第二部分:2024年部门预算及“三公”经费预算说明

一、部门收支预算总体情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:中国共产党uedbet体育平台:纪律检查委员会2024年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表(预算公开01表)

二、部门收入总体情况表(预算公开02表)

三、部门支出总体情况表(预算公开03表)

四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)

五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)

六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)

七、财政拨款三公两费支出情况表(预算公开07表)

八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)

九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开09表)

十、政府采购预算表(预算公开10表)

十一、政府购买服务预算表(预算公开11表)

十二、部门预算支出经济分类预算表(预算公开12表)

十三、政府预算经济分类科目支出预算表(预算公开13表)

十四、2024年度预算项目绩效目标公开表(预算公开14表)

十五、部门整体绩效表(预算公开15表)




第一部分:部门概况

一、中国共产党uedbet体育平台:纪律检查委员会及所属单位主要职责和2024年主要工作任务?

(一)主要职责

中国共产党uedbet体育平台:纪律检查委员会为党政机关,根据国家有关方针、政策及城区党委相关规定,协调、落实开展全城区的党风廉政建设和反腐败工作。具体负责开展执纪、监督、问责、调查处置等工作。

(二)2024年主要工作任务

1.开展监督提效行动,在做实监督首责上再聚焦;

2.开展作风提振行动,在深化作风建设上再推进;

3.开展办案提质行动,在一体推进“三不腐”上再发力;

4.开展治理提升行动,在维护群众利益上再下功夫;

5.开展素质提优行动,在锻造过硬铁军上再加力。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1. 本级单位和内设机构

本级单位中共uedbet体育平台:纪律检查委员会属于行政单位性质、经费管理方式为全额拨款;内设机构:办公室、信访室、党风政风督查室、案件监督管理室、案件审理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、派驻区委办公室纪检监察组、驻政府办公室纪检监察组、驻农业农村局纪检监察组。

本级单位uedbet体育平台:委巡察机构属于行政单位性质、经费管理方式为全额拨款;共设机构:区委巡察办、第一巡察组、第二巡察组、第三巡察组。

2. 所属单位

所属二层单位共1个:南宁市反腐倡廉信息教育中心(uedbet体育平台:巡察信息中心),为隶属城区纪委管理的公益一类全额拨款事业单位。

(二)部门预算单位构成

1. 110 ?中国共产党uedbet体育平台:纪律检查委员会(一级预算单位)

2. 11001 ?中国共产党uedbet体育平台:纪律检查委员会本级(二级预算单位)

3. 11002 ?uedbet体育平台:反腐倡廉信息教育中心(uedbet体育平台:巡察信息中心)

第二部分:中国共产党uedbet体育平台:纪律检查委员会2024年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明。

2024年收支总预算1173.97万元,同比增加138.21万元,增长14?%。2024年一般公共预算收入预算1173.97万元,比2023年预算1035.76万元增加138.21万元,同比增长14%。收入预算增加的主要原因是:单位人员增加,一般公共预算收入增加。2024年一般公共预算支出预算1173.97万元,比2023年预算1035.76万元增加138.21万元,同比增长14%。支出预算增加的主要原因是:单位人员增加,一般公共预算支出增加。

二、部门收入预算总体情况说明。

2024年收入总预算1173.97万元,同比增加138.21万元,同比增长14%。其中:

1.?一般公共财政预算拨款1173.97万元。

2.?政府性基金预算拨款0万元;

3.?国有资本经营预算拨款0万元;

4.?财政专户管理资金收入0万元;

5.?单位资金0万元。

三、部门支出预算总体情况说明。

2024年支出总预算1173.97万元,同比增加138.21万元,增长14%。其中:基本支出1093.97万元,占支出总预算94?%,同比增加247.02万元,增长30%;项目支出80万元,占支出总预算7%,同比减少108.81万元,下降58%。主要原因是基数调整,人员基本支出增加;厉行勤俭节约的政策,项目支出减少。

1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

(1)一般公共服务支出(类)703.54万元;

(2)社会保障和就业支出(类)260.81万元;

(3)卫生健康支出(类)116.85万元;

(4)住房保障支出(类)92.77万元。

(5)城乡社区支出(类)0万元;

(6)其他支出(类)0万元。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

(1)基本支出预算。

①工资福利支出(类)929.62万元;

②商品和服务支出(类)89.07万元;

③对个人和家庭的补助(类)75.27万元。

(2)项目支出预算。

①工资福利支出(类)0万元;

②商品和服务支出(类)80万元;

③对个人和家庭的补助(类)0万元。

四、财政拨款收支预算情况说明。

2024年财政拨款收支总预算1173.97万元,增加138.21万元,同比增长14%。

(一)2024年部门财政拨款收入预算情况。

2024年部门财政拨款收入预算1173.97万元,其中:一般公共预算收入预算1173.97万元。

本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入预算。

(二)2024年部门财政拨款支出预算情况。

2024年部门财政拨款支出预算1173.97万元,其中:一般公共预算支出预算1173.97万元。

本部门无政府性基金预算支出预算,本部门无国有资本经营预算支出预算。

五、一般公共预算支出情况说明。

2024年一般公共预算拨款支出1173.97万元,其中:基本支出1093.97万元,项目支出90万元。具体支出预算如下:

(1)行政运行666.17万元,其中基本支出预算586.17万元,项目支出预算80万元。主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按城区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(2)行政单位离退休75.27万元,全部是基本支出预算,主要用于根据国家有关政策规定开支的离退休人员的物业补贴和提高独生子女比例部分,以及离休人员的生活补贴等。

(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出123.69万元,全部是基本支出预算,主要用于单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

(4)?机关事业单位职业年金缴费支出61.84万元,全部是基本支出预算,主要用于单位缴纳的在职人员职业年金缴费支出。

(5)行政单位医疗46.10万元,全部是基本支出预算,主要用于单位缴纳的在职行政编制人员医疗保险缴费支出。

(6)事业单位医疗3.38万元,全部是基本支出预算,主要用于单位缴纳的在职事业编制人员医疗保险缴费支出。

(7)公务员医疗补助67.33万元,全部是基本支出预算,主要用于单位缴纳的在职人员医疗补助缴费支出。

(8)其他行政事业单位医疗支出0.05万元,全部是基本支出预算,主要用于单位缴纳事业单位人员其他医疗支出。

(9)住房公积金92.77万元,全部是基本支出预算,主要用于单位缴纳的在职人员住房公积金缴费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明。

2024年一般公共预算基本支出1093.97万元,其中:

1、人员经费995.46万元,其中:

(1)工资福利支出920.19万元,主要用于:在职人员的工资、津贴、奖金、各类保险等。

(2)对个人和家庭的补助75.27万元,主要用于:退休人员的退休费和补助等。

2、公用经费98.51万元,主要用于:日常的办公费、水电费、差旅费、工会费、福利费等。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明。

2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算14.08万元,同口径比2023年减少0.25万元,下降2%,具体如下:

1.因公出国(境)费2024年预算安排0万元,比上年增加0万元,增长0?%,与上年持平。

2.公务接待费2024年预算安排1.5万元,比上年增加0万元,增长0?%,与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排7.2万元,与上年持平,其中:

公务用车购置费2024年预算安排0万元,与上年持平;

公务用车运行维护费2024年预算安排7.2万元,与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明。

本部门无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明。

本部门无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明。

(一)机关运行经费

2024年本部门机关运行经费预算89.07万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2023年预算增加减少4.01万元,下降5%,减少的原因主要是:退休人员增加,行政人员减少。

(二)政府采购情况

本部门无政府采购项目。

(三)政府购买服务情况

本部门无政府购买服务项目。

(四)国有资产占用情况

截至2023年12月31日,从使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据、资产变动情况等角度说明。本部门共有车辆4辆,其中:一般执法执勤用车3辆、其他用车1辆,其他用车主要是日常督查、检查和办案;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(五)预算绩效管理情况

2024年纳入预算绩效目标管理的项目3个,涉及金额80万元,其中:一般公共预算支出80万元。本单位无100万元以上重点项目。

1.?纳入预算绩效目标管理的重点项目如下:

(1) 项目名称:2024年纪委监委业务费;用款单位:中国共产党uedbet体育平台:纪律检查委员会;预算金额:50万元;资金来源:一般公共预算收入;年度目标:强化对党内政治生活制度执行情况的监督,坚决查处“七个有之”问题。加强对“一把手”和领导班子落实全面从严治党主体责任、执行民主集中制、依规依法履职用权等情况的监督,以“头雁效应”引领政治生态风清气正。持续推进“清廉青春”工程,从严从实强化对年轻干部教育管理监督,扣好廉洁从政的“第一粒扣子”。协助城区党委制定主体责任清单,深化运用全面从严治党工作提示单和“一月一监督”清单,督促各级党组织扛牢扛实党风廉政建设主体责任。:

(2)项目名称:2024年巡察经费;用款单位:中国共产党uedbet体育平台:纪律检查委员会;预算金额:10万元;资金来源:一般公共预算收入;年度目标:将与城区纪委监委、区委组织部等单位对接,结合机构改革情况,确定新的巡察单位与时间的规划图,继续聚焦新的中心任务,更好助力城区党委目标实现。保障2024年区委巡察工作的顺利开展。

2.本部门整体支出绩效目标内容详见附件。

(六)涉密事项处理说明

本部门预算未含有涉密事项。

第三部分:名词解释

1.一般公共预算收入:指本级财政当年拨付的资金。

2.行政运行:指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.行政单位离退休:指实施归口管理的行政单位离退休人员的支出。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出:指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费用的支出。

5.机关事业单位职业年金缴费支出:指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

6.行政单位医疗:指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

7.公务员医疗补助:指行政机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

8.住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的住房公积金。

第四部分:中国共产党uedbet体育平台:纪律检查委员会2024年部门预算报表

一、部门收支总体情况表(预算公开01表)

二、部门收入总体情况表(预算公开02表)

三、部门支出总体情况表(预算公开03表)

四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)

五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)

六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)

七、财政拨款三公两费支出情况表(预算公开07表)

八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)

九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开09表)

十、政府采购预算表(预算公开10表)

十一、政府购买服务预算表(预算公开11表)

十二、部门预算支出经济分类预算表(预算公开12表)

十三、政府预算经济分类科目支出预算表(预算公开13表)

十四、2024年度预算项目绩效目标公开表(预算公开14表)

十五、部门整体绩效表(预算公开15表)

上述报表详见附件。

2024年部门预算公开表_(110)中国共产党uedbet体育平台:纪律检查委员会.xls